昆明市官渡区交通运输局2021年部门财政拨款“三公”经费支出预算表
发布时间:2021-02-26 17:00
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官渡区2021年财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||
单位名称:昆明市官渡区交通运输局 | 单位:元 | |||
项目 | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 | |
增减额 | 增减幅度(%) | |||
合计 | 248,982.00 | 271,330.00 | -22,348.00 | -8.24% |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.% | ||
2.公务接待费 | 10,000.00 | 10,650.00 | -650.00 | -6.1% |
3.公务用车购置及运行费 | 238,982.00 | 260,680.00 | -21,698.00 | -8.32% |
其中:(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.% | ||
(2)公务用车运行费 | 238,982.00 | 260,680.00 | -21,698.00 | -8.32% |
注: 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明:1.公务接待费2021年比2020年减少了650元,减少率为6.1%,减少的原因是我局本着“厉行节约”的原则尽量压缩接待费预算,精打细算、做到能省则省,确需工作迫切需要再行开支。2.公务用车运行费2021年比2020年减少21698元,减少率为8.32%,减少原因为2021年公务用车运行费预算基数较2020年降低了。 |
附件2:昆明市官渡区交通运输局2021年部门财政拨款“三公”经费支出预算表