区信访局审计整改情况报告
区信访局审计整改情况报告
区审计局:
对贵局提出的审计建议:官渡区信访局在购置固定资产、工资发放等方面存在未按新的政府会计制度规定进行账务处理6 041.77元的问题,我局主要负责人杨晓华局长高度重视,安排专人认真梳理,并及时整改,现将整改情况报告如下:
出现此问题的深层次原因,主要是我局财务人员对新的政府会计制度的学习不到位导致,针对该项问题,我局组织财务人员认真学习了新的政府会计制度,同时按要求在2022年10月1号凭证上做了调账处理。
在今后的账务处理中,我局将严格按新的政府会计制度进行账务处理,并定期组织财务人员学习相关规章制度,更新业务知识,防止此类问题发生。
官渡区信访局
2022年10月20日