吴井街道关于2020年度区级一级预算单位部门预算全覆盖审计调查整改报告
吴井街道关于2020年度区级一级预算单位
部门预算全覆盖审计调查整改报告
一、整改工作部署情况
根据《昆明市官渡区审计局审计调查报告》(官审调报﹝2021﹞4号)和问题清单反映吴井街道购置固定资产未入账共计21626.44元的问题,街道主要领导高度重视,立即对审计反馈存在问题及审计整改工作进行安排,由街道财政所牵头,街道财务人员、相关业务科室以及固定资产管理人员具体负责,成立专班进行整改,要求做到即知即改、立行立改。
二、问题整改的总体情况
专班通过认真查阅相关会计凭证,发现未入账的固定资产共3项,现已由财务人员将其作为固定资产入账,固定资产管理人员已录入行政单位资产管理信息系统,业务科室对固定资产实物进行保管和维护,做到了账账相符,账卡相符,账实相符,整改率100%。
资产卡片编号 | 资产分类 | 资产名称 | 入账日期 | 价值类型 | 价值 |
ZY2020000001 | 专用设备 | 测距仪 | 2021-10-10 | 原值 | 1,450.00 |
TY2020000033 | 通用设备 | 温度仪表 | 2021-10-10 | 原值 | 16,800.00 |
TY2020000032 | 通用设备 | 视频监控设备 | 2021-10-10 | 原值 | 3,376.44 |
合计 | 21,626.44 |
三、体制机制健全情况
此次审计发现的问题,反映出街道各科室工作协调对接不到位,对新增资产及时纳入固定资产登记入账工作重视不够。下步,街道将不断完善内部控制制度,加强各科室协调配合,对新增资产及时梳理入账管理,杜绝此类问题的发生。
四、追责问责情况
无。
五、未完成整改的原因分析及下一步整改计划
无。
六、整改工作中存在的困难和改进整改工作的意见和建议
建议上级审计部门对街道的财务管理工作、固定资产管理工作和内部审计工作给予更多指导和帮助,加强培训,让街道业务工作更加精细化、规范化。
官渡区吴井街道办事处
2022年10月19日
会计凭证