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索引号: 015117762-202210-620849 主题分类: 审计发现问题整改
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-10-26 09:25
名 称: 吴井街道关于2020年度区级一级预算单位部门预算全覆盖审计调查整改报告
文号: 关键字:

吴井街道关于2020年度区级一级预算单位部门预算全覆盖审计调查整改报告

发布时间:2022-10-26 09:25 浏览次数:8
字号:[ ]

吴井街道关于2020年度区级一级预算单位

部门预算全覆盖审计调查整改报告


一、整改工作部署情况

根据《昆明市官渡区审计局审计调查报告》(官审调报﹝20214号)和问题清单反映吴井街道购置固定资产未入账共计21626.44元的问题,街道主要领导高度重视,立即对审计反馈存在问题及审计整改工作进行安排,由街道财政所牵头,街道财务人员、相关业务科室以及固定资产管理人员具体负责,成立专班进行整改,要求做到即知即改、立行立改。

二、问题整改的总体情况

专班通过认真查阅相关会计凭证,发现未入账的固定资产共3项,现已由财务人员将其作为固定资产入账,固定资产管理人员已录入行政单位资产管理信息系统,业务科室对固定资产实物进行保管和维护,做到了账账相符,账卡相符,账实相符,整改率100%

资产卡片编号

资产分类

资产名称

入账日期

价值类型

价值

ZY2020000001

专用设备

测距仪

2021-10-10

原值

1,450.00

TY2020000033

通用设备

温度仪表

2021-10-10

原值

16,800.00

TY2020000032

通用设备

视频监控设备

2021-10-10

原值

3,376.44

合计





21,626.44

三、体制机制健全情况

此次审计发现的问题,反映出街道各科室工作协调对接不到位,对新增资产及时纳入固定资产登记入账工作重视不够。下步,街道将不断完善内部控制制度,加强各科室协调配合,对新增资产及时梳理入账管理,杜绝此类问题的发生。

四、追责问责情况

无。

五、未完成整改的原因分析及下一步整改计划

无。

六、整改工作中存在的困难和改进整改工作的意见和建议

建议上级审计部门对街道的财务管理工作、固定资产管理工作和内部审计工作给予更多指导和帮助,加强培训,让街道业务工作更加精细化、规范化。


                              官渡区吴井街道办事处    

                                20221019日       


会计平凭证

会计凭证


吴井街道关于2020年度区级一级预算单位部门预算全覆盖审计调查整改报告

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