昆明市官渡区审计局 2023年审计项目计划调整方案
根据《审计署办公厅关于印发审计机关审计项目计划管理办法等4项制度的通知》(审办办发〔2020〕115号)《云南省审计机关审计项目计划管理办法》(云审委办发〔2021〕50号)及昆明市审计局“提前谋划、凡立必评、减量增效、两次下达、一次调整”工作要求,制定本方案。
一、 总体思路和原则
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神,准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求,依法履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作。坚持主动服从服务大局,精准把握审计的职责定位,聚焦主责主业;坚持突出审计工作重点,坚持优化审计组织方式,严控现场审计时间,加强审计工作统筹,发挥审计监督合力;创新审计方式方法,提高审计工作质量和效率。
二、 审计项目计划增加项目
(一)财政管理审计板块
1. 官渡区区级部门2022年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计
(1)官渡区退役军人事务局2022年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计
(2)官渡区市场监督管理局2022年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计
以推动完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度为目标,重点关注区级部门预算编制及执行、预算绩效管理、国有资产管理、存量资金管理、往来款管理以及决算草案编制等方面存在的问题,提高财政资金的使用效益,促进全面实施预算绩效管理。
2. 昆明螺蛳湾国际商贸城综合管理办公室撤销资产清查审计。为加强对国有资产审计监督,确保国有资产、资金不流失,进一步掌握昆明螺蛳湾国际商贸城综合管理办公室撤销后的资产情况,重点关注移交、接收、划转手续是否完备资产权属是否厘清、各项历史遗留问题是否得到妥善解决等情况。
(二)资源环境审计板块
杨京昆任官渡区农业农村局局长期间自然资源资产责任审计。以促进党和国家有关生态文明建设的方针政策的落实为目的,重点关注辖区内生态环境突出问题、重大生态环境问题频发以及生态环境保护责任落实不力等情况,推进党委、政府切实担负起依法保护生态环境和管理、利用自然资源主体责任,监督自然资源和生态环境管理部门切实依法履职,切实推动生态文明建设不断深入。
(三)经济责任审计板块
1. 杨京昆任官渡区农业农村局局长期间经济责任审计
2. 杨国富任官渡区退役军人事务局局长期间经济责任审计
以领导干部任职期间公共资金、国有资产、国有资源的管理、分配和使用为基础,以领导干部权力运行和责任落实情况为重点,对被审计领导干部执行经济决策权、经济管理权、经济执行权、经济监督权和个人遵守廉洁从政(业)规定情况进行审计。关注财政存量资金底数及统筹使用情况;关注政府部门专债申报、发行、支出及债务偿还机制建立、风险预警、化解管控等情况。促进领导干部权力规范运行和责任落实到位。
3. 区管领导干部离任经济事项交接鉴证审计(1名)
王丹任官渡区商务和投资促进局局长离任经济事项交接鉴证审计。以促进离任和接任领导干部分清责任、交清家底,推动领导干部秉公用权和责任落实,切实维护公共资金、国有资产、国有资源安全为目标。重点关注离任领导干部任职期末单位的财政财务收支结余、资产、负债、损益、重要经济事项决策执行情况以及个人保管使用单位财产移交情况等。
(四)企业审计板块
云南云子文化产业发展有限公司2022年度资产负债损益以及其他财务收支情况审计。以强化国有资产审计,进一步掌握国有资产、负债、损益情况,促进国有资产保值增值为目标,重点关注官渡区本级国有企业经营、绩效及财务管理情况。企业的相关制度建立健全和有效执行情况。
(五)重点领域和专项资金审计板块
昆明市公共安全视频监控建设联网应用项目(官渡区投资部分)审计调查。通过重点审计调查了解昆明市公共安全视频监控建设联网应用(官渡区投资部分)项目的建成,在用部分的日常运行、维护、管理,项目投资绩效等情况。
三、 审计项目计划调减项目
王丹任官渡区商务和投资促进局局长期间经济责任审计
【调减原因】因领导干部岗位发生变动,干管权限变化。
四、 工作要求
(一)强化计划执行管理。对于增加的项目要及时编制审计工作方案,加强调查研究,组织编制审计工作方案,细化审计目标、突出审计重点,认真做好项目实施准备,强化审计项目过程管理,严格项目执行进度与实施质效确保圆满完成全年各项审计计划任务。
(二)加大审计创新力度。各项目负责人要不断创新审计模式,加大资源整合力度,加大各专业审计的融合;加强审计系统间、审计系统与外部单位的沟通协调,加大信息共享力度,推动审计结果运用最大化;大力推进数字化审计方式,坚持数据先行,着力加大各类数据的集中关联分析力度,精准定位、精准实施,切实提高审计工作质量和效率。
(三)坚持廉洁从审。要认真贯彻落实中央八项规定精神,严格遵守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,坚持依法审计、文明审计、廉洁从审,自觉维护审计机关形象。要严格执行重大事项请示报告制度,审计中发现的重大问题必须及时报告。要加强审计现场资料管理,严格落实审计项目归档责任制,确保归档材料齐全完整。