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索引号: 015117762-202402-840998 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2024-02-29 11:12
名 称: 昆明市官渡区融媒体中心2024年预算公开
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昆明市官渡区融媒体中心2024年预算公开

发布时间:2024-02-29 11:12 浏览次数:59
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监督索引号53011100165800000

昆明市官渡区融媒体中心

2024年预算公开目录

第一部分昆明市官渡区融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区融媒体中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

做好官渡区管辖内的新闻宣传的统一策划和采访报道活动的组织安排;做好新闻刊播登载及供稿工作,做好新闻信息收集整理、建档工作,协助、协调中央及各级媒体的相关采访报道工作,提高对突发事件新闻报道的处理能力,协调负面新闻报道。

(二)机构设置情况

昆明市官渡区融媒体中心共设置5个内设机构,包括办公室、全媒体策划部、新媒体编辑部、网络数据部、采访编辑部,所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.围绕中国共产党第二十次全国代表大会及省市区党代会精神,加强全媒体策划,依靠区委区政府中心工作,找准社会关注点等方面开展好宣传报道,在增强工作主动性、积极性,提前介入掌握情况的基础上,通过报刊、电视、广播、网络等形式开展全面深入的宣传,为新官渡建设营造良好环境。

2.结合省外融媒体中心建设经验,进一步深化官渡区融媒体中心运营及管理,不断整合各类媒体资源,充分发挥新媒体的作用,将融媒体中心建设成为集新闻权威发布、便民生活服务、政务公开互动、连接党群桥梁的综合体。

3.拓宽新媒体传播渠道。依托今日头条、抖音等互联网和新媒体平台,充分利用短视频、动画、HS、VR、全景技术等手段,制作一批形式新颖、可读性强的融媒体作品,进一步扩大宣传的传播力和影响力。

4.围绕新闻宣传工作,进一步做好做细新闻产品收集归档、素材资料收集整理、发稿情况统计等工作。推进融媒体资料库建设工作。

5.加强新闻采编队伍建设。利用编外用工补充人员的契机,狠抓新闻业务人员的学习培训,加强新闻业务素质培养及能力提升,夯实政治素养和新闻理论基础,不断提升业务水平,努力建设一支具备政治素质高、业务能力精湛、纪律作风严格等优秀质的新闻采编队伍。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区融媒体中心编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制23人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入553.87万元,其中:一般公共预算553.87万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加40.86万元,上升7.96%,主要原因:工资、养老保险、离退休干部走访慰问经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入553.87万元,其中:本年收入553.87万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款553.87万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加40.86万元,上升7.96%,主要原因工资、养老保险、离退休干部走访慰问经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出553.87万元。财政拨款安排支出553.87万元,其中:基本支出548.87万元,与上年对比增加46.86万元,主要原因工资、养老保险、离退休干部走访慰问经费增加;项目支出5万元,与上年对比减少6万元,下降54.55%,主要原因:财政资金紧张,收缩支出费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

“2013350”事业运行406.09万元,主要用于宣传事务事业运行的基本支出;

“2013350”事业运行5万元,主要用于宣传事务事业运行的项目支出。

“2080502”事业单位离退休14.30万元,主要用于事业单位离退休人员生活补助、福利费等支出;

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出34.00万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出;

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出16.38万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出;

“2101102”事业单位医疗18.60万元,主要用于机关事业单位职工医疗保险的支出;

“2101103”公务员医疗补助13万元,主要用于机关事业单位公务员医疗补助的支出;

“2101199”其他行政事业单位医疗支出5.50万元;,主要用于其他行政事业单位公务员医疗补助的支出;

“2210201”住房公积金41万元,主要用于机关事业单位职工住房公积金的支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区融媒体中心2024年无区对下专项转移支付预算。

(一)与中央配套事项

昆明市官渡区融媒体中心2024年无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

昆明市官渡区融媒体中心2024年无与省级配套事项。

(三)与市级配套事项

昆明市官渡区融媒体中心2024年无与市级配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区融媒体中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

昆明市官渡区融媒体中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.98万元,较上年减少0.71万元,下降6.64%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区融媒体中心2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化。主要原因没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。

(二)公务接待费

昆明市官渡区融媒体中心2024年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因没有公务接待,无此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为9.98万元,较上年减少0.71万元,下降6.64%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费9.98万元,较上年减少0.71万元,下降6.64%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少原因:根据财政2024年经费标准核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无重点项目支出,故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区融媒体中心2024年机关运行经费安排27.85万元,其中:工会经费1.79万元;其他事业单位公用经费15.72万元;退休干部公用经费0.36万元;公务用车运行维护费9.98万元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。与上年对比减少5.30万元,下降15.99%,主要原因是:根据财政2024年经费标准核算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,昆明市官渡区融媒体中心资产总额240.63万元,其中,流动资产53.13万元,固定资产99.50万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产88.00万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加9.52万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100165800111

附件1:(官渡区融媒体中心)2024年部门预算公开表20240229103957574

附件2:(官渡区融媒体)2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4:(官渡区融媒体)重点领域财政项目文本公开


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