昆明市官渡区统计局2024年预算公开
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昆明市官渡区统计局2024年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区统计局2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区统计局2024年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区统计局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责组织实施区委、区政府及省、市统计局规定和下达的各项统计任务和调查工作,组织协调各街道办事处、区属各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施,开展统计执法工作。
2.会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业普查及重大的区域范围内的专项调查,整理和提供有关普查和调查方面的数据资料并进行统计分析;组织各街道办事处、各部门开展统计调查、社会经济调查、社会监测工作,组织全区统计报表的管理工作。
3.按照国家相关《统计方案》和《统计制度》组织实施全区农、林、牧、渔业,工业,建筑业,批发零售业,住宿餐饮业,房地产业等统计调查。收集整理和提供有关调查的统计数据。
4.加强服务业统计,按国家《服务业统计制度》组织实施全区交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业及教育、卫生和社会工作,文化体育和娱乐业等统计调查;按照国家相关《统计方案》和《统计制度》组织实施能源、投资、消费、人口就业、社会科技发展基本情况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供全区性基本统计数据。
5.收集、整理、提供全区分经济层次的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向区委、区政府及有关部门提供咨询建议;收集、整理、提供外省有关县、区基本统计资料进行对比分析、研究。
6.统一核定、管理、公布、出版全区有关基本统计资料;定期上报全区国民经济和社会发展情况统计资料。
7.建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系;组织协调和统一管理各街道办事处统计站的数据库网络;组织全区统计教育、统计干部培训工作。
8.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
行政审批项目,以官渡区人民政府公布的行政审批项目目录为准。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:党政综合办公室(统计执法监督科)、国民经济核算综合统计科、固定资产投资统计科、工业能源统计科、经济贸易统计科、服务业统计科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
一是扎实推进新时代党的建设新的伟大工程;二是扎实开展官渡区第五次全国经济普查工作;三是聚焦统计职能职责,精准高效服务官渡区经济建设高质量发展;四是加强“四上”企业出入库工作;五是扎实开展统计造假屡禁难绝专项治理行动;六是持续深化统计重点领域改革创新;七是夯实统计基层基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制53人,其中:行政编制11人,工勤人员编制3人,事业编制39人。在职实有44人,其中:财政全额保障44人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年昆明市官渡区统计局财务总收入1321.88万元,其中:一般公共预算1316.22万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入5.66万元。
与上年对比减少608.87万元,下降31.54%,下降的主要原因是:一是本年较上年减少4人,人员经费有所减少;二是自本年起,我单位原有编外人员99人由各街道管理,所需经费由各街道纳入预算编制。
(二)财政拨款收入情况
2024年昆明市官渡区统计局财政拨款收入1316.22万元,其中:本年收入1316.22万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1316.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少614.53万元,下降31.83%,下降的主要原因是:一是本年较上年减少4人,人员经费有所减少;二是自本年起,我单位原有编外人员99人由各街道管理,所需经费由各街道纳入预算编制。
四、预算单位支出情况
2024年昆明市官渡区统计局预算总支出1321.88万元。财政拨款安排支出1316.22万元,其中:基本支出957.22万元,与上年对比减少603.18万元,下降38.66%,下降的主要原因是:一是本年较上年减少4人,人员经费有所减少;二是自本年起,我单位原有编外人员99人由各街道管理,所需经费由各街道纳入预算编制;项目支出359.00万元,与上年对比减少11.35万元,下降3.06%,下降原因是自本年起,我单位原有编外人员99人由各街道管理,“社区统计调查工作经费”项目不再编制预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
“2010501”,行政运行659.14万元,主要用于统计、信息事务方面的行政单位的基本支出;
“2010505”,专项统计业务73.70万元,主要用于在日常业务之外开展专项统计工作的支出;
“2010507”,专项普查活动285.30万元,主要用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出;
“2080501”,行政单位离退休28.68万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;
“2080502”,事业单位离退休0.90万元,主要用于事业单位开支的离退休经费;
“2080505”,机关事业单位基本养老保险缴费支出78.27万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
“2080506”,机关事业单位职业年金缴费支出34.51万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
“2101101”,行政单位医疗46.16万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;
“2101103”,公务员医疗补助28.59万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费;
“2101199”,其他行政事业单位医疗支出4.93万元,主要用于财政部门安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;
“2210201”,住房公积金76.04万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区统计局无区对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
昆明市官渡区统计局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
(二)与省级配套事项
昆明市官渡区统计局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
(三)与市级配套事项
昆明市官渡区统计局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区统计局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
(五)经济社会事业发展事项
昆明市官渡区统计局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额57.10万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算57.10万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.16万元,较上年减少3.71万元,下降23.38%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市官渡区统计局2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少1.00万元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
减少的主要原因是:我单位本年无因公出国(境)费预算。
(二)公务接待费
昆明市官渡区统计局2024年公务接待费预算为0万元,较上年减少1.00万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
减少的主要原因是:我单位本年无公务接待费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区统计局2024年公务用车购置及运行维护费为12.16万元,较上年减少1.71万元,下降12.33%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,上升0%;公务用车运行维护费12.16万元,较上年减少1.71万元,下降12.33%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。公务用车保有量为0辆,原因是本单位已进行公车改革,原有公车由政府统一收回。因昆明市官渡区统计局下属三家事业单位(未独立核算),人员身份为事业编制,根据《官渡区2024年人员正常经费定额标准表》,事业人员按照每人每年0.38万元的标准编制公务用车运行维护费预算,故本年无公务用车,而有公务用车运行维护费。
减少的主要原因是:根据《官渡区2024年人员正常经费定额标准表》,事业人员按照每人每年0.38万元的标准编制公务用车运行维护费预算,标准较上年下降6.86%,且本年事业人员较上年减少2人,故本年公务用车运行维护费较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区统计局2024年度部门预算无1000万元及以上金额的项目,本年单位重点项目为:
第五次全国经济普查专项经费:根据《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》、国家统计局《关于印发<统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》(国统字〔2003〕74号)《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》(国统字〔2022〕68号)要求,2024年我单位将做好第五次全国经济普查入户登记、“两员”培训、宣传、数据质量核查等工作。通过经济普查,全面掌握我区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础。项目资金239万元。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区统计局2024年机关运行经费安排69.32万元,与上年对比减少8.66万元,下降11.11%,减少的主要原因是,本年较上年减少4人,日常公用经费有所减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,昆明市官渡区统计局资产总额32.36万元,其中,流动资产3.39万元,固定资产28.21万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.76万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少11.79万元,其中固定资产减少11.59万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产14项,账面原值8.37万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011100141000111
附件1:昆明市官渡区统计局2024年预算公开表20240301033917623
附件4:昆明市官渡区统计局重点领域财政项目文本公开


