昆明市官渡区残疾人联合会2023年部门决算公开
监督索引号53011100376201000
昆明市官渡区残疾人联合会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
昆明市官渡区残疾人联合会的职能主要是“代表、服务、管理”,主要工作如下:
1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,履行应尽的义务,为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助区委、区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。
6.协助区委、政府做好残联基层的组织建设和社区残疾人协会建立工作。
7.指导和管理各类残疾人社团组织。
8.开展残疾人事业的对外交流和合作。
9.组织开展为残疾人事业的募捐活动;负责官渡区残疾人福利基金会的日常工作。
10.承担区委、政府和市残联交办的其他工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.增进民生福祉,不断提升残疾人社会保障和服务水平。一是不断优化残疾人证办理流程。变被动受理为主动服务,大力推进残疾评定上门服务,拉近与残疾人朋友的距离,全面开展残疾人证“跨省通办”、“网上办”,高质高效为残疾人朋友们办理残疾证。二是认真开展残疾人康复救助工作。围绕“科学爱耳护耳,实现主动健康”活动主题开展第24次全国爱耳日宣传教育暨听力筛查活动,累计筛查1000余名听障人群;做好发育关键期残障儿童抢救性康复服务,为全区211名残障儿童提供康复救助服务;为1434名残疾人开展精神患者服药补助工作;在全区开展“复明7号”白内障筛查及摘除手术,共筛查248人,实施手术55人;为我区高位截肢残疾人进行筛查、取样和假肢适配,共适配14人;为414名残疾人开展辅具适配筛查评估;认真落实国家慢性病综合防控示范区建设工作,提高残疾人健康素养。三是统筹开展精准康复及辅助器具适配服务。四是全面落实残疾人“阳光家园计划”托养服务项目。制定《官渡区“十四五”阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》,有序推进2023年残疾人托养工作,与13家托养服务机构签定服务协议,140名残疾人享受托养服务。五是让残疾人接受更好教育。实施“春雨助学”项目,补助高中和义务教育阶段的在读残疾学生及残疾人子女587人,减轻残疾家庭负担,让更多残疾学生和残疾人子女能顺利完成学业。六是不断筑牢残疾人社会保障网。关爱困难残疾人,春节前对全区1200人(户)残疾人家庭进行慰问;救助73名临时困难残疾人;常态化开展残疾人“两项补贴”审核工作,截至11月享受残疾人“两项补贴”的人员共42874人次。七是大力提升残疾人文体事业。举办“感党恩 手拉手 心连心 跟党走”2023年官渡区残联“春城暖阳·运动健康爱随行”趣味运动会,辖区8个街道的残疾人运动员和志愿者260人参加了活动;举办“阅读点亮心灵”——世界图书日残疾人读书分享活动等。八是举办官渡区2023年第三十三次“全国助残日”系列活动。围绕主题“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,促进残疾人事业全面发展”,开展了残疾人就业招聘、残疾人辅具展示、政策服务咨询、法律咨询服务、健康义诊,流动博物馆“远古云南”博物馆观展等形式多样的扶残助残现场活动,近200名残疾人、志愿者、爱心企业参加。九是管理保障专门协会工作有序开展。丰富专门协会工作内容,以协会为单位灵活开展,举办“弘扬传统文化 传承工匠精神”等协会活动五场次,丰富残疾人文化生活;坚持对专门协会的规范化管理,实现由“软要求”向“硬规范”转变。十是深入开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理。研究制定官渡区残疾人联合会关于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”使用管理长效机制,加强事前、事中、事后监管。通过云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台对相关惠残补贴进行规范化管理,确保各项惠残政策切实落到残疾人身上。
2.多措并举,促进残疾人稳岗就业。一是引导残疾人参加各类职业技能和实用技术培训。对取得职业技能培训证书和机动车驾驶证的13名残疾人进行补助。二是积极开展残疾人就业帮扶服务。扶持10户残疾人自主创业,促进残疾人就业创业;开展就业援助月专项活动,走访残疾登记失业人员家庭164户,走访企业数17家,帮助残疾登记失业人员实现就业人数3人;组织辖区内有就业需求的残疾人和应、往届高校残疾毕业生230余人和20多家企业参加省2023年春风行动暨就业援助月专场招聘会、2023年高校残疾人毕业生专场招聘会及官渡区残联2023年残疾人就业专场招聘会;开展残疾人就业状况调查及走访拓岗促就业工作,排查就业年龄段有就业意愿和需求的残疾人119人,走访拓岗6家企业,累计拓岗15个;对9名应届高校毕业的残疾学生和107名新增就业残疾人进行就业服务信息跟踪;开展的全国按比例就业年审工作,自3月以来审核通过51家残疾人用工安置企业,审核残疾职工112人,安置核定月份1625个月。三是做好盲人按摩机构扶持工作。组织辖区内32家备案盲人保健按摩机构开展了消防安全培训,并为备案盲人保健按摩机构发放灭火器、清洁用品;加强盲人保健按摩机构的日常管理和隐患排查,春节及五一节前夕对按摩机构的消防安全进行督查,确保盲人保健按摩机构安全经营;为辖区1家机构提供盲人保健按摩规范化建设扶持项目指导服务。
3.加强宣传力度,营造助残扶残社会氛围。一是宣传内容多样化。聚焦党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、时代新风等方面,大力宣传党和政府对残疾人的关心关爱;不断提升惠民便民软环境,聚焦政策解读,深入开展残疾人政策宣传,通过残疾人重要节日加大了便民利民帮扶宣传力度,营造尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围。二是宣传渠道多样化。充分利用新媒体,拓宽宣传渠道,通过区残联微信公众号、微博发布区、街道、社区残联工作和扶残助残信息共计448期(条);被主流媒体和新媒体平台推送官渡区残疾人亮点工作53期(条);完成报送中残联、省、市残联及区委办经验信息工作专报6期;残疾人文化宣传工作取得了突出成效,在上半年全市理事长工作会议上,官渡区残联对残疾人文化宣传工作进行经验交流。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、教育就业科、康复科(含信访办)。
我部门无所属单位。
(二)决算单位构成
纳入昆明市官渡区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:昆明市官渡区残疾人联合会。
纳入昆明市官渡区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区残疾人联合会2023年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员9人,非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。
年末其他人员84人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员84人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
昆明市官渡区残疾人联合会没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区残疾人联合会2023年度收入合计1,320.34万元。其中:财政拨款收入1,308.84万元,占总收入的99.13%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入11.50万元,占总收入的0.87%。与上年相比,收入合计增加41.12万元,增长3.21%。其中:财政拨款收入增加29.62万元,增长2.32%;上级补助收入增加0万元,增长0%;事业收入增加0万元,增长0%;经营收入增加0万元,增长0%;附属单位上缴收入增加0万元,增长0%;其他收入增加11.50万元,增长100%。主要原因是人员经费及日常公用经费增加113.83万元,一般行政管理事务减少3.98万元,残疾人康复减少16.83万元,残疾人就业和扶贫减少21.24万元,其他残疾人事业支出减少1.46万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出减少38.56万元,就业补助增加6.76万元,公共安全支出司法支出增加2.60万元。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区残疾人联合会2023年度支出合计1,308.84万元。其中:基本支出740.05万元,占总支出的56.54%;项目支出568.79万元,占总支出的43.46%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0万元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少2.53万元,下降0.19%。其中:基本支出增加113.83万元,增长18.18%;项目支出减少116.36万元,下降16.98%;上缴上级支出增加0万元,增长0%;经营支出增加0万元,增长0%;对附属单位补助支出增加0万元,增长0%。主要原因是2023年聘用人员工资增加,人员经费及公用经费增加113.83万元,项目支出法律顾问经费增加2.6万元,公务接待费增加0.12万元,办公室复印纸购置经费增加0.14万元,基层残疾人组织规范化建设专项经费增加10.96万元,残疾人综合服务设施运转维护专项经费增加1.55万元,残疾人社区联络员专项经费增加12.21万元,残疾人教育就业工作专项经费增加4.39万元,康复工作专项经费增加10.49万元,办公业务专项经费减少4.68万元,残疾人扶贫解困社会保障工作专项经费减少25.25万元,阳光家园计划残疾人托养专项经费减少23.96万元,残疾人服务中心规范化建设专项经费减少1.03万元,信访维权专项经费减少2.10万元,宣传工作经费减少2.21万元,残疾人相关表类印刷专项经费减少0.2万元,党建工作经费减少0.06万元,上级补助经费减少99.33万元。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出740.05万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出723.13万元,占基本支出的97.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.92万元,占基本支出的2.29%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出568.79万元。其中:基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况:
1.一般行政管理事务5.26万元,主要用于保障2023年度办业务项目、党建工作、公务接待等项目。
2.残疾人扶贫解困社会保障工作项目232.07万元,用于保障组织传统节日、“助残日”等节日走访慰问,发放特困残疾人临时补助,拨付残疾人购买城乡居民社会养老保险补助及居民社会医疗保险补助。
3.康复工作专项经费22.67万元,主要用于保障贫困精神病患者免费服药补助及住院补助,组织开展精防工作培训及随访精神病患者,开展残疾人假肢、残障儿童康复项目和白内障患者现场筛查,为残疾人提供“个性化、精细化”的居家康复服务。
4.残疾人教育就业工作项目33.12万元,用于促进和开展残疾人的成人教育、义务教育、职业教育,开展残疾学生及残疾人子女春雨助学项目。
5.残疾人服务中心规范化建设经费12.28万元,用于保障残疾人综合服务大楼及便民中心安全保卫及规范化建设工作。
6.残疾人社区联络员专项经费12.21万元,用于保障社区联络员经费,保障基层残疾事业发展。
7.残疾人信访维权项目1.48万元,用于组织开展残疾人信访维权及残疾人普法等工作。
8.阳光家园计划残疾人托养项目13.04万元,用于实施“阳光家园计划”——智力 精神和重度肢体残疾人托养服务工作。
9.残疾人综合服务设施运转维护费2.73万元,用于保障2023年综合服务大楼各项设施正常运转及后勤保障工作。
10.转移支付项目220.37万元,根据市残联工作安排组织开展残疾人事业建设工作,包含残疾人康复、残疾人就业扶贫等工作。
11.基层残疾人组织规范化建设专项经费10.96万元,用于开展开展在岗专职委员培训工作,为行动不便的残疾人开展残疾评定上门服务,开展残疾人协会工作。
12.法律顾问经费2.6万元,用于保障单位合法权益及残疾人法律权益保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,176.78万元,占本年支出合计的89.91%。与上年相比增加68.18万元,增长6.15%,主要原因是2023年聘用人员工资增加,人员经费及公用经费增加113.83万元,项目支出法律顾问经费增加2.60万元,公务接待费增加0.12万元,办公室复印纸购置经费增加0.14万元,基层残疾人组织规范化建设专项经费增加10.96万元,残疾人综合服务设施运转维护专项经费增加1.55万元,残疾人社区联络员专项经费增加12.21万元,残疾人教育就业工作专项经费增加4.39万元,康复工作专项经费增加10.49万元,办公业务专项经费减少4.68万元,残疾人扶贫解困社会保障工作专项经费减少25.25万元,阳光家园计划残疾人托养专项经费减少23.96万元,残疾人服务中心规范化建设专项经费减少1.03万元,信访维权专项经费减少2.10万元,宣传工作经费减少2.21万元,残疾人相关表类印刷专项经费减少0.2万元,党建工作经费减少0.06万元,上级补助经费减少28.62万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出2.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于保障单位法律顾问服务工作;
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出1,141.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.04%。主要用于保障用于开展残疾人康复工作、残疾人教育就业工作、开展残疾人扶贫解困社会保障工作、开展残疾人事业宣传文体工作及缴纳单位职工基本养老保险及职业年金。其中:
“2080501”行政单位离退休费支出13.59万元,主要用于保障退休人员日常公用经费,如福利费。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出17.47万元,主要用于保障职工单位基本养老保险缴费。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出8.53万元,主要用于保障职工单位职业年金缴费。
“2080704”社会保险补贴3.01万元,主要用于保障公益性岗位人员社会保险补贴等费用。
“2080705”公益性岗位补贴8.66万元,主要用于保障公益性岗位人员工资费用。
“2080799”其他就业补助支出0.1万元,主要用于保障公益性岗位人员工资及社会保险补贴等费用。
“2081101”行政运行668.21万元,主要用于保障部门人员经费及日常公用经费。
“2081102”一般行政管理事务5.26万元,主要用于保障部门工作运转,开展残疾人事业工作。
“2081105”残疾人就业53.02万元,主要用于开展残疾人教育就业、技能提升及临时困难救助工作。
“2081199”其他残疾人事业支出364.08万元,主要用于保障残疾人事业工作开展,包含基层残疾人组织规范化建设工作、残疾人康复、残疾人宣传文体工作、“阳光家园计划”残疾人托养工作等。
9.卫生健康(类)支出16.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。
“2101101”行政单位医疗支出9.31万元,主要用于缴纳职工单位部分医疗保险费用。
“2101103”公务员医疗补助7.25万元,主要用于缴纳职工单位部分公务员医疗费用。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.20万元,主要用于缴纳职工单位部分工伤保险费用。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出15.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。
“2210201”住房公积金15.49万元,主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.16万元,决算为0.56万元,完成年初预算的25.93%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为1.71万元,决算为0.44万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.57%,完成年初预算的25.73%;公务接待费支出年初预算为0.45万元,决算为0.12万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.43%,完成年初预算的26.67%,具体是国内接待费支出决算0.12万元(其中:外事接待费支出决算0万元),国(境)外接待费支出决算0万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.16万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的25.93%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为1.71万元,决算为0.44万元,完成年初预算的25.73%;公务接待费支出年初预算为0.45万元,决算为0.12万元,完成年初预算的26.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年减少公务用车运行费及公务接待费用,压减三公经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元,增长12.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少0.06万元,下降12.00%;公务接待费支出决算增加0.12万元,增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费增加,上年度未发生公务接待工作,2023年根据公务接待函件开展接待工作。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残疾人事业工作开展、残疾人流动服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次16人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展康复健身及专项课题调研工作1批次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区残疾人联合会2023年机关运行经费支出16.92万元,比上年减少0.01万元,下降0.06%,主要原因是当年压减一般公用支出,相应费用减少。部门机关运行经费主要用于保障昆明市官渡区残疾人联合会办公、水费、电费、邮电费、工会经费、职工福利费及其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市官渡区残疾人联合会资产总额114.00万元,其中,流动资产12.87万元,固定资产100.81万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.32万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少21.16万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,部门政府采购支出总额0.14万元,其中:政府采购货物支出0.14万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区残疾人联合会2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.残疾人托养:对持有《中华人民共和国残疾人证》、在就业年龄段(16—59周岁)、且无业的智力、精神和重度肢体残疾人进行托养服务。
3.残疾人康复工作:主要反映用于残疾人康复方面。如为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务。
4.残疾人教育就业工作:主要反映用于残疾人技能培训提升,提高就业概率,扶持自主创业个体户、创办企业和自愿组织残疾人就业等工作。
监督索引号53011100376201111
昆明市官渡区残疾人联合会2023年度部门决算公开表20241022104307937