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索引号: 015117762-202410-913140 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2024-10-23 14:44
名 称: 昆明市官渡区金马中学2023年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市官渡区金马中学2023年度部门决算

发布时间:2024-10-23 14:44 浏览次数:30
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监督索引号53011100136003701000

昆明市官渡区金马中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

我校是昆明市官渡区教育体育局举办的公办学校,为全额财政拨款事业单位。学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校为全日制初级中学,承担义务教育初中阶段教育教学工作,及相关社会服务。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023完成七、八年级教育教学工作和九年级初中毕业、升学工作。完成区教育体育局、官渡区金马街道办事处、官渡区金马社区安排的各项工作。加快教育教育资源整合,把资金投入到改善教学环境、教育硬件设备、信息技术设备的提升。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

单位共设置6个内设机构,包括:党务办公室、教务处、总务处、德育处、教科室、信息中心。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市官渡区金马中学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区金马中学2023年度部门决算编报范围。

)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区金马中学2023年末实有人员编制60人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制60人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员60

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人(离休0人,退休52人)。

年末其他人员17人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员17人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生721人。年末遗属2人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

昆明市官渡区金马中学2023年度政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

昆明市官渡区金马中学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

昆明市官渡区金马中学2023年度“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区金马中学2023年度收入合计2059.01万元。其中:财政拨款收入1999.21万元,占总收入的97.10%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入59.80万元,占总收入的2.90%。与上年相比,收入合计增加111.83万元,增长5.74%。其中:财政拨款收入增加52.03万元,增长2.67%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加59.80万元,增长100%。主要原因是在职教师职务、职称变动工资调增,社保基数调整,导致财政拨款收入较上年增多。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区金马中学2023年度支出合计2053.80万元。其中:基本支出1713.51万元,占总支出的83.43%;项目支出340.29万元,占总支出的16.57%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加106.62万元,增长5.48%。其中:基本支出减少160.91万元,下降8.58%;项目支出增加267.53万元,增长367.69%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是在职教师职务、职称变动工资调增,社保基数调整,导致财政拨款收入较上年增多。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区金马中学单位机构正常运转的日常支出1713.51万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1667.22万元,占基本支出的97.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.29元,占基本支出的2.70%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区金马中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出340.29万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体用于学生教育教学活动的开展支出,以及困难学生家庭生活补助的发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区金马中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1999.21万元,占本年支出合计的97.34%。与上年相比增加52.03万元,增长2.67%,主要原因是2022年课后服务费在2023年发放

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出1464.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.24%主要用于教职工工资福利支出,退休人员生活补助的发放以及用于办学运转的一般公用经费支出。

6.科学技术(类)支出0.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%主要用于学校科普活动支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出284.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%主要用于事业单位离退休费、养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康(类)支出124.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%要用于事业单位医疗保险保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出125.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%主要用于事业单位住房公积金保障支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区金马中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%公务用车运行维护费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%公务接待费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。昆明市官渡区金马中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。昆明市官渡区金马中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区金马中学2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%主要原因是:我单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市官渡区金马中学资产总额311.91万元,其中,流动资产13.72万元,固定资产298.19万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.0001万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加41.01万元,其中固定资产增加40.97万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附件)


三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额26.86万元,其中:政府采购货物支出2.86万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出24.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户资金填列在本项内。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所的支出。

监督索引号53011100136003701111

昆明市官渡区金马中学2023年度部门决算公开表


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