昆明市官渡区卫生健康局(本级)2023年度决算公开
监督索引号53011100336100701000
昆明市官渡区卫生健康局(本级)2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
(一)单位整体支出绩效自评情况
(二)单位整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订全区卫生健康政策,拟订卫生健康事业政策措施、规划计划经审议通过后组织实施。贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作,贯彻食品安全标准。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。
6.完善卫生健康综合监督执法体系,加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,贯彻计划生育政策。
9.指导全区卫生健康工作,指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,拟订全区中医药中长期发展规划和目标。负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。
12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展,统筹推进医养结合、医体融合等健康政策,推进建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
13.负责全区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。
15.指导官渡区计划生育协会的业务工作。
16.完成区委和区政府交办的其他任务。
17.职能转变。官渡区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是要主动服务和融入国家发展战略,推进建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
18.与相关部门的职责分工另行规定。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.区域医疗服务能力逐步提升。一是促进区人民医院第二阶段县级公立医院提质达标工作,目前进入验收评审阶段。二是推进区人民医院“五大中心”建设。截至目前,已建成胸痛中心、危重孕产妇中心、卒中中心、创伤中心4大中心,危重新生儿救治中心2023年10月中旬通过市级评审,已报省卫健委备案,待省级组织复核。三是推进智慧医疗服务。区人民医院开展“互联网+医疗健康”惠民活动,为患者提供中药饮片、饮片代煎配送上门等便捷服务,开通一部手机办事通、微信滇医通、电话预约、现场预约、官网预约挂号系统、门诊科室排队叫号系统。
2.重点专科能力持续加强。一是支持和鼓励临床重点专科建设,提升专科疾病诊治能力。区人民医院现有3个省级重点专科(内分泌科、消化内科、骨伤科)、2个市级重点专科(妇产科、老年病)、3个市级重点专病(妇产科、慢阻肺、腰椎盘突出症)。眼科和骨科确定为2023年昆明市“十四五”市级临床重点专科建设项目。二是通过引进人才、改善硬件条件、派驻人员到上级医院培训等措施,已建成神经外科、儿科、麻醉科、放射科、检验科等具有较强能力和发展潜力的省级临床重点专科,进一步提升区级医疗技术水平。三是持续推进医疗资源合理配置。截至目前,全区设置医疗卫生机构1166家,注册执业医师3522人,注册护理专业5079人,备案床位数7049张;系统内总核定编制1266人,在职在编1149人,其中专业技术人员1043人,取得正高资格65人,副高资格203人,中级资格486人。
3.药政医政管理扎实开展。一是贯彻落实国家基本药物制度。辖区内11家公立医疗机构均贯彻落实国家基本药物优先、集采优先政策。二是局属各医疗机构全面取消药品、耗材加成,常态化开展药品集中带量采购工作,促进集采药品优先配备使用。三是全力做好短缺药品供应保障,牵头制定短缺药品供应保障工作会商联动机制,加强有关部门、医疗机构、药品生产和流通企业等在短缺药品监测预警和分级应对方面的协作配合,不断完善短缺药品信息收集、汇总分析、部门协调的工作机制,协调解决药品短缺问题,提高报告信息核实和应对处置的及时性和准确性,增强应对处置措施的针对性。四是成立医疗质量控制中心。为进一步完善官渡区医疗机构医疗质量管理,成立昆明市官渡区药事、感染管理、儿科、产科4个专业医疗质量控制中心。五是全面提升辖区公立医疗机构合理用药水平。成立区药事管理与药物治疗学委员会,指导辖区公立医疗机构合理用药工作。六是开展药品使用监测及合理用药督导机制,加强全区麻精药品管理。严格通过“麻精药品电子印鉴卡平台”网上采购麻精药品,严禁违规网下采购。
4.中医药事业传承创新发展。一是持续完善区、街道、社区三级中医药服务网络,加强中医药服务体系建设,不断推动中医药工作进展。以区人民医院中医科建设为重点,社区卫生服务中心为抓手,社区卫生服务站为落脚点,健全和完善中医药服务网络和功能,社区卫生服务中心100%开展中医药服务,同时将“中医药健康管理”纳入到家庭医生签约服务绩效考核工作中,社区卫生服务站97%开展中医药服务,基本形成区、街道、社区的中医网络。二是提升中医药服务能力,开展基层中医药服务能力提升工程,9家政府办社区卫生服务中心均建设中医综合服务区,通过完善中医药综合服务区建设,组织中医药从业人员业务培训,提高医务人员业务水平,不断提升基层中医药服务能力。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置9个内设机构,包括:行政办公室、组织人事和科技教育科、规划发展和信息科、财务科、公共卫生和应急科、医政医管科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生运动协调指导和宣传科、基层卫生健康科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市官渡区卫生健康局(本级)作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区卫生健康局(本级)2023年末实有人员编制28人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制4人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员4人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人(离休1人,退休25人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
昆明市官渡区卫生健康局(本级)2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无政府性基金预算财政拨款收入、支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区卫生健康局(本级)2023年度收入合计7205.05万元。其中:财政拨款收入7205.05万元,占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加2681.84万元,增长59.29%。其中:财政拨款收入增加2732.92万元,增长61.11%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入减少51.07万元,下降100%。主要原因是2023年官渡区人民医院暂未开通财政零余额一体化系统,其追加2023年人员工资由卫健局零余额账户进行代付,导致2023年财政拨款收入增长率较大。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区卫生健康局(本级)2023年度支出合计7609.69万元。其中:基本支出1121.90万元,占总支出的14.74%;项目支出6487.79万元,占总支出的85.26%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加3086.48万元,增长68.24%。主要原因是2023年官渡区人民医院暂未开通财政零余额一体化系统,其追加2023年人员工资由卫健局零余额账户进行代付,导致2023年支出增长率较大。其中:基本支出增加383.69万元,增长51.98%;项目支出增加2702.79万元,增长71.41%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区卫生健康局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1121.90万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出606.25万元,占基本支出的54.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费515.66万元,占基本支出的45.96%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区卫生健康局(本级)机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6487.79万元。其中:基本建设类项目支出321.89万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.2080704社会保险补贴支出0.02万元。
2.2080705公益性岗位补贴支出2.31万元。
3.2100102一般行政事务管理支出9.79万元。
4.2100201综合医院支出321.89万元。
5.2100299乡其他公立医院支出100.44万元。
6.2100399其他基层医疗卫生机构支出216.05万元。
7.2100408基本公共卫生服务支出18.10万元。
8.2100409重大公共卫生服务支出25.64万元。
9.2100410突发公共卫生事件应急处理支出1786.42万元。
10.2100499其他公共卫生支出154.97万元。
11.2100601中医(民族医)药专项支出9.00万元。
12.2100716计划生育机构支出1050.60万元。
13.2100717计划生育服务支出116.24万元。
14.2100799其他计划生育事务支出2658.36万元。
16.2101601老龄卫生健康事务支出0.35万元。
17.2109999其他卫生健康事务支出10.88万元。
18.2169999其他商业服务业等支出2.40万元。
19.2100102一般行政管理事务支出0.35万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区卫生健康局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款支出7609.34万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加3137.21万元,增长70.15%,主要原因分析是官渡区人民医院未开通一体化系统,追加人员经费由卫健局系统代发,导致预算收入支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出4.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于:2010607信息化建设支出。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出150.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于:支付职工社保。
(1)2082501行政单位离退休支出150.28万元。
(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出147.95万元。
(3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.11元。
(4)2080799其他就业补助支出2.32万元。
9.卫生健康(类)支出7408.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.36%。主要用于:日常业务支出,人员经费支出。
(1)2100101行政运行支出416.18万元。
(2)2100102一般行政管理事务支出9.79万元。
(3)2100299其他公立医院支出100.44万元。
(4)2100301城市社区卫生机构支出0.00万元。
(5)2100302乡镇卫生院支出0.00万元。
(6)2100399其他基层医疗卫生机构支出216.05万元。
(7)2100408基本公共卫生服务支出8.10万元。
(8)2100409重大公共卫生服务支出25.64万元。
(9)2100410突发公共卫生事件应急处理支出1786.42万元。
(10)2100499其他公共卫生支出154.97万元。
(11)2100601中医(民族医)药专项支出9.00万元。
(12)2100716计划生育机构支出1050.60万元。
(13)2100799其他计划生育事务支出2575.96万元。
(14)2101101行政单位医疗支出23.58万元。
(15)2101103公务员医疗补助支出23.01万元。
(16) 2101302疾病应急救援支出0.00万元。
(17)2101601老龄卫生健康事务支出0.35万元。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出2.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于:2169999其他商业服务业务等支出2.40万元。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出43.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于:缴纳职工住房公积金。
2210201住房公积金支出43.96万元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为1.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区卫生健康局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为1.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2023年度无公务接待业务。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等的主要原因是较上年未发生变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区卫生健康局(本级)2023年机关运行经费支出515.66万元,比上年增加454.99万元,增长749.94%,主要原因是2023年官渡区人民医院暂未开通财政零余额一体化系统,其追加2023年人员工资由卫健局零余额账户进行代付,导致2023年支出增长率较大。部门机关运行经费主要用于:1.办公费支出5.55万元;2.水费支出1.04万元;3.邮电费支出0.87万元;4.差旅费支出3.70万元;5.培训费支出1.04万元;6.工会经费支出1.95万元;7.福利费支出13.50万元;8.其他交通费24.08万元;9.其他商品和服务支出463.94万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市官渡区卫生健康局(本级)资产总额42216.39万元,其中,流动资产2306.43万元,固定资产8273.08万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程31636.44万元,无形资产0.44万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12121.67万元,其中固定资产增加8249.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区卫生健康局(本级)2023年按官渡区财政局要求,建立了部门整体支出绩效、项目绩效评价指标体系,规范了工作程序,强化了预算绩效在预算编制中的管理作用,促进了预算编制的科学合理性。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
2.综合医院支出是指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
3.重大公共卫生服务支出是指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
监督索引号53011100336100701111
官渡区卫生健康局本级2023年度部门决算公开表20241024111953766