昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2023年度部门决算
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昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2023年度部门决算
目录
第一部分 昆明市官渡区人才服务中心教育分中心概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.负责管理全区教师(含委托代管的民办学校教师)人事关系和人事档案。
2.负责对未聘教师实行有限期管理,管理期间负责对未聘教师提供培训和双向选择推荐再就业。
3.负责接转未聘教师的党、团、工会组织关系并按各组织章程的规定做好相关工作。
4.负责新增人员、托管学校(含民办学校)和昆明市官渡区教育体育局所属学校辞职人员的人事关系、职称评审和档案管理。
5.负责全区教师资源信息库的建设和管理。
6.组织开展人员招聘、聘用和解聘对未聘教师实行有限期管理。
7.承办昆明市官渡区教育体育局交办的其他工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作是加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,坚持发展抓公平、改革抓体制、整体抓质量、保证抓党建,聚焦官渡发展新的战略定位,依据《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定,认真执行《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》,按照登记的宗旨和业务范围积极开展业务活动,加快推进教育现代化,建设教育强区,努力办好让人民满意的教育。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、人才服务部、教师资格管理部、学生资助管理部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市官渡区人才服务中心教育分中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2023年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员17人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2023年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据;2023年没有“三公”经费预算数,也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区人才服务中心教育分中心部门2023年度收入合计381.77万元。其中:财政拨款收入381.77万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少4.25万元,下降1.10%。其中:财政拨款收入减少4.25万元,下降1.10%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是单位在2023年退休1位职工,相关人员经费及公用经费减少。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区人才服务中心教育分中心部门2023年度支出合计381.77万元。其中:基本支出381.77万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少4.25万元,下降1.10%。其中:基本支出减少4.25万元,下降1.10%;项目支出减少0.00万元,下降0.00%;上缴上级支出减少0.00万元,下降0.00%;经营支出减少0.00万元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00万元,下降0.00%。主要原因是单位在2023年退休1位职工,相关人员经费及公用经费减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区人才服务中心教育分中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出381.77万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出369.95万元,占基本支出的96.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.82万元,占基本支出的3.10%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区人才服务中心教育分中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区人才服务中心教育分中心部门2023年度一般公共预算财政拨款支出381.77万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4.25万元,下降1.10%,主要原因是单位在2023年退休1位职工,相关人员经费及公用经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出279.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.29%。主要用于以下项目:
2050199其他教育管理事务支出279.80万元,主要用于其他教育管理事务方面的支出。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出47.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于以下项目:
(1)2080502事业单位离退休费用10.15万元,主要用于事业单位离退休生活补助支出;
(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.00万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.50万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康(类)支出24.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于以下项目:
(1)2101102事业单位医疗支出12.35万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出;
(2)2101103公务员医疗补助支出9.09万元,主要用于财政安排的公务员医疗补助经费支出。
(3)2101199其他行政事业单位医疗支出3.05万元,主要用于其他行政事业单位医疗补助经费支出。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出29.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于以下项目:
2210201住房公积金支出29.82万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金经费支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三) 政府性基金财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
(四)国有资本经营财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2023年度无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区人才服务中心教育分中心部门2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:我部门为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日,昆明市官渡区人才服务中心教育分中心部门资产总额3.49万元,其中,流动资产0.10万元,固定资产3.39万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1.55万元,其中固定资产增加1.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2023年没有项目支出,无项目支出绩效,故《项目支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区人才服务中心教育分中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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