昆明市官渡区医疗保障局(本级)2023年度部门决算
监督索引号53011100377500101000
昆明市官渡区医疗保障局(本级)2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻落实党中央、省、市、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署;负责实施医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准;负责实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革;负责实施医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度;负责实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施等医保目录和支付标准;负责履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能,贯彻执行医疗保障价格信息监测和信息发布制度等相关工作;负责实施药品和医用耗材的招标采购政策,配合药品、医用耗材招标采购平台建设相关工作;负责实施定点医疗机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障、剩余保险、医疗救助领域违法违规行为;负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责实施和完善异地就医管理和费用结算政策,贯彻执行医疗保障关系转移接续制度,开展医疗保障领域对外合作交流;完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.进一步加强对定点医药机构监管,维护医保基金安全可持续。认真做好全覆盖检查,加强与各有关部门的协作联系,推进跨部门协调监管,持续做好打击欺诈骗保宣传工作,畅通群众举报渠道,切实维护医保基金安全可持续.
2.纵深推进医保支付方式改革落实。一是持续推进DRG付费改革,加强对试点医院的指导。二是加强与区卫生健康局的沟通配合,积极推进紧密型县域医共体打包付费改革工作。
3.完成城乡居民医保参保任务,保障辖区群众正常享受医疗保险待遇。全面完成2023年度城乡居民基本医疗保险参保任务(参保率稳定在96%以上),已脱贫人口,脱贫不稳定户等特殊政策人群的基本医疗保险及大病医疗保险参保率达100%。
4.提升公共服务能力,推进行风建设,着力推进“清廉医保”建设。
5.全力推进巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
6.进一步加强干部队伍建设,提高依法行政能力。
7.进一步抓好医保政策宣传。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
昆明市官渡区医疗保障局(本级)共设置2个内设机构,包括:办公室、医疗保障科。
昆明市官渡区医疗保障局(本级)无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市官渡区医疗保障局(本级)作为二级预算单位纳入昆明市官渡区医疗保障局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区医疗保障局(本级)2023年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
昆明市官渡区医疗保障局(本级)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市官渡区医疗保障局(本级)没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区医疗保障局(本级)2023年度收入合计214.40万元。其中:财政拨款收入214.40万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加77.55万元,增长56.67%。其中:财政拨款收入增加77.55万元,增长56.67%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是2023年增加中央医疗补助与保障能力提升补助资金77.55万元,故本年度比上年度增加收入。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区医疗保障局(本级)2023年度支出合计214.40万元。其中:基本支出110.30万元,占总支出的51.45%;项目支出104.10万元,占总支出的48.55%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加77.55万元,增长56.67%。其中:基本支出增加16.90万元,增长18.09%;项目支出增加60.65万元,增长139.59%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金77.55万元。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区医疗保障局(本级)单位机构正常运转的日常支出110.30万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.04万元,占基本支出的93.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.26万元,占基本支出的6.58%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区医疗保障局(本级)单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出104.10万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:业务费专项经费支出5.85万元;引入第三方医保审核稽核专项经费支出10.00万元;医保档案数字化整理专项经费支出0.75万元;中央医疗补助与保障能力提升补助资金支出87.50万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区医疗保障局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款支出214.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加77.55万元,增长56.67%,主要原因是增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金77.55万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于:2010301行政运行支出0.92万元。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出14.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于:
(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.49万元;
(2)2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.69万元。
9.卫生健康(类)支出190.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。主要用于:
(1)2100101行政运行支出1.01万元;
(2)2101101行政单位医疗支出4.56万元;
(3)2101103公务员医疗补助支出2.17万元;
(4)2101199其他行政事业单位医疗支出0.70万元;
(5)2101502一般行政管理事务支出182.18万元。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出8.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于:
(1)2210201住房公积金支出8.68万元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,完成年初预算的%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,完成年初预算的%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区医疗保障局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.23万元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年未安排公务用车运行维护费支出预算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区医疗保障局(本级)2023年机关运行经费支出7.26万元,比上年增加0.97万元,增长15.42%,主要原因是办公费、邮电费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.87万元、其他交通费用4.50万元、福利费1.19万元、水费0.18万元、工会经费0.39万元、邮电费0.13万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市官渡区医疗保障局(本级)资产总额16.85万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产16.85万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少19.79万元,其中固定资产减少19.79万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,昆明市官渡区医疗保障局(本级)政府采购支出总额0.21万元,其中:其中:政府采购货物支出0.21万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
昆明市官渡区医疗保障局(本级)绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区医疗保障局(本级)无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、财政拨款收入:行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、财政拨款支出:行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
四、基本支出:行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
五、项目支出:行政单位为了完成特定的行政工作任务,在基本支出之外所发生的支出。
六、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100377500101111
昆明市官渡区医疗保障局(本级)2023年度部门决算公开20241024051736380
昆明市官渡区医疗保障局(本级)2023年度部门决算20241024051718440