昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2023年度部门决算
监督索引号53011100400501000
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规,贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章,并在辖区内组织实施;
2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设,管理街道党工委所属的基层党组织,领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作,做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作;
3.大力开展社会主义精神文明建设,不断提高辖区居民的文明素质和道德修养,大力推进社区建设各项工作,加强社区居委会建设,提高社区干部思想理论水平和业务素质,理顺社区关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制;
4.根据官渡区经济社会发展规划,拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施,培育多元性的街道经济,做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务,依法保护其合法权益,抓好产业培育、项目建设,保证各类经济指标的完成,增加街道财政收入,增强街道经济实力;
5.加强基层民主与法制建设,巩固基层政权,维护社会稳定,做好依法行政和普法工作,负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作,指导和管理基层社区人民调解工作,加强社会治理,及时化解社会矛盾,保持良好的社会治安;
6.进一步完善城市管理体制,强化街道属地管理职责,做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作,拆临拆危、城市管理和更新改造工作,防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作,按照相关规定,依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作,创建环境优美、秩序井然的文明辖区;
7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设,拓展社区服务领域,加强社会化服务体系建设,做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作,广泛开展群众性文体活动,繁荣社会文化;
8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支,指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作,管理街道办事处和所属单位的国有资产,做好街道的财源建设以及协税、护税工作。
9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.紧扣发展主线,综合实力不断增强。一是经济指标呈现稳中向好态势。街道一般公共预算收入1-11月累计完成4.12亿元,同比增速202.42%。二是企业规模不断扩大。新增月度入库企业4家、固定资产投资项目2个,年度入库企业(含个体)提交区统计局审核21家,拟成功申报年度入库企业16家。三是项目建设稳步推进。6个老旧小区年度改造任务已全部完成。城中村征迁完成4.38万方,完成目标任务118.8%。
2.打造宜居环境,城市品质稳步提升。一是加强水环境治理。截至目前,金汁河南天集团、老官南路断面检测结果为Ⅲ类水,水质达标率100%。二是强化网格化服务管理。截至目前,街道网格中心共受理市民投诉案和监督员上报网格案件24100件,结案率100%,哨件推动120件民生关注问题妥善解决。三是推动人居环境整治提升。完成东方上城小区、董家湾路155号院两个强制分类示范小区建设,对辖区4个绿美绿化点位植树1535棵,完成总绿化面积27457㎡。
3.聚焦群众期盼,民生福祉持续改善。一是便民服务高效便捷。拓展服务渠道,建成1个街道“24小时政务服务自助专区”。二是惠民举措落地落实。强化民生保障,救助困难人次167人。扎实有效推进社区居家养老服务工作,打造民航路社区华润悦府小区1081平方米综合养老服务中心、服务近7万次董南社区老年人日间照料中心、四0三厂社区幸福食堂。吴井新村社区新办公场所通过“社区(村)综合性服务设施亲民化改造”市级验收,四0三厂社区卉熙园小区成功创建为市级百佳示范小区。妥善做好农民工欠薪处置工作,调解完成支付30件欠薪案件,其中中建一局交通枢纽项目400余人1256余万元农民工工资案件得到圆满解决,受到省人社厅通报表扬,纳入全省劳动保障监察系统欠薪处置案例学习。做好重点优抚对象解困帮扶工作,排查化解19人次涉军群体矛盾。三是吴井文化品牌不断擦亮。深入挖掘全国重点文物“地藏寺经幢”、赛典赤·赡思丁墓,以及金汁河、米轨铁路等辖区自然历史人文景观,和岔街花市、云路中心青瓷大宅等经济社会发展缩影,创作吴井煦春八景。挖掘吴井双眼井“昆明第一井”历史品牌,以及民间流传生动故事,提升改造成为颇具吴井历史文化特色的餐吧“吴井云端”。
4.坚守安全底线,社会大局和谐稳定。一是平安建设不断深入。结合普法强基补补短板专项行动,排查整治11个乱点、乱象问题,对21个重点人员开展有针对性的稳控工作,做好街道特殊群体2人常态管理服务工作。上半年昆明市群众安全感满意度97.61%,高于全市、全区平均值,街道社会治安持续向好,群众安全感满意度不断提升。二是安全生产从严从紧。对辖区高危企业加强日常监管力度,持续做好拆迁工地建筑施工安全监管,工贸行业安全监管,对25000余户居民用户,持续开展燃气隐患排查整治工作。完成五里多农博广场挂牌督办的安全生产隐患问题3项隐患清单整治销号。在五里多农博广场完成40户瓶装液化石油气改管道天然气项目,农博广场成为全市第一家“瓶改管”农贸市场,全国城镇燃气安全专项整治工作督查检查组、市人大常委会等到五里多农贸市场调研瓶改管试点工作。创新推进智慧消防建设,联动金鑫保安服务公司,依托综合应急救援队1000余平方米基地,打造吴井街道“大安全、大应急、大物业、综治、大服务”智慧指挥中心;在石井小区13号院进行试点,免费为石井小区13号院14户居民安装无线智能烟感探测报警器。辖区安全生产形势总体平稳。
5.坚持党建引领,基层治理提质增效。一是坚定不移推进思想政治建设。加强理论学习,按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,认真落实“第一议题”、党委(党组)理论学习中心组学习等制度。二是努力强化基层党组织建设。东郊路社区党总支成功创建2023年“春城先锋示范党支部”,四〇三厂社区卉曦园居民区四幢第一党支部、云南云卫药事服务有限公司党支部积极申报创建“官渡先锋示范党支部”;三是扎实推进清廉建设。不断将党风廉政建设和反腐败斗争工作引向深入,深化实践运用监督执纪“四种形态”,利用街道微信公众号及时发布警示教育、廉洁文化、典型案例12次,编制廉政教育学习材料10期,组织街道班子成员、科室负责人等65人参观“清风官渡”展厅。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2023年度部门决算编报的单位1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处。
纳入吴井街道2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2023年末实有人员编制54人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制1人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员35人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人(离休0人,退休46人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆,在编实有车辆6辆。因公务用车改革及历史遗留问题账面存在6辆,其中2辆正在做资产处置。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2023年度收入合计3099.80万元。其中:财政拨款收入3099.80万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少1249.63万元,下降28.73%。其中:财政拨款收入减少1187.51万元,下降27.70%;上级补助收入增加0.00万元,增长0%;事业收入增加0.00万元,增长0%;经营收入增加0.00万元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0%;其他收入减少62.12万元,下降100.00%。
主要原因分析:财政拨款收入减少主要原因是2023年一般公共预算财政拨款较上年减少700.98万元,政府性基金预算财政拨款较上年减少163.69万元,国有资本经营预算财政拨款较上年减少322.84万元。其他收入较上年减少62.12万元主要原因是2023年度收支专用账户无区级各部委办局拨付的工作经费,2023年部委办局拨街道资金均拨至零余额账户进行支出。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2023年度支出合计3224.75万元。其中:基本支出2253.42万元,占总支出的69.88%;项目支出971.33万元,占总支出的30.12%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少2802.45万元,下降46.50%。其中:基本支出增加222.72万元,增长10.97%;项目支出减少3025.17万元,下降75.70%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元。
主要原因分析:基本支出增加主要是因为人员经费较上年增加204.22万元,公用经费较上年增加18.50万元;项目支出减少主要原因是一般公共服务支出较上年减少1798.24万元,公共安全支出较上年增加4.39万元,科学技术支出较上年减少8.52万元,文化旅游体育与传媒支出较上年增加27.52万元,社会保障和就业支出较上年减少464.83万元,卫生健康支出较上年减少153.01万元,城乡社区支出较上年减少142.81万元,农林水支出较上年减少0.80万元,国有资本经营预算支出较上年减少322.84万元,灾害防治及应急管理支出较上年减少2.34万元,其他支出较上年减少163.69万元。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2253.42万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2156.49万元,占基本支出的95.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.93万元,占基本支出的4.30%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出971.33万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元,占项目支出的0.00%;一般公共服务支出378.64万元,占项目支出的38.98%;科学技术支出0.46万元,占项目支出的0.05%;公共安全支出6.40万元,占项目支出的0.66%;文化旅游体育与传媒支出31.84万元,占项目支出的3.28%;社会保障和就业支出418.02万元,占项目支出的43.04%;卫生健康支出44.64万元,占项目支出的4.59%;城乡社区支出26.67万元,占项目支出的2.75%;农林水支出4.64万元,占项目支出的0.48%;国有资本经营预算支出24.65万元,占项目支出的2.53%;灾害防治及应急管理支出2.34万元,占项目支出的0.24%;其他支出33.03万元,占项目支出的3.40%。
项目开展工作情况:主要用于街道日常工作开展公用经费、城管中队运行经费、政府采购经费、道路交通安全工作经费等;由区级各部门划拨工作经费支出主要用于开展民政、卫生、党建、退役军人事务管理等各方面专项工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3042.12万元,占本年支出合计的94.34%。与上年相比减少700.98万元,下降18.73%,主要原因是一般公共服务支出较上年减少264.10万元,公共安全支出较上年增加4.39万元,科学技术支出较上年减少8.52万元,文化旅游体育与传媒支出较上年增加27.52万元,社会保障和就业支出较上年减少154.09万元,卫生健康支出较上年减少159.99万元,城乡社区支出较上年减少142.81万元,农林水支出较上年减少0.80万元,住房保障支出较上年增加2.04万元,灾害防治及应急管理支出较上年减少4.62万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1215.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.97%。主要用于人大事务支出8.42万元、政协事务0.50万元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出1186.43万元、统计信息事务支出9.71万元、群众团体事务支出5.00万元、党委办公厅(室)及相关机构事务支出2.91万元、组织事务支出2.64万元、统战事务支出0.25万元。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出6.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于一般行政管理事务支出3.00万元,基层司法业务支出0.40万元,其他司法支出3.00万元。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普活动支出0.46万元。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出31.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于文化和旅游支出30.84万元,其他文化旅游体育与传媒支出1.00万元。
8.社会保障和就业(类)支出1503.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.42%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出70.35万元,民政管理事务支出842.76万元,行政事业单位养老支出268.65万元,就业补助支出69.60万元,抚恤支出77.40万元,退役安置支出147.34万元,社会福利支出11.15万元,残疾人事业支出12.04万元,临时救助支出0.50万元,退役军人管理事务支出3.70万元。
9.卫生健康(类)支出140.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于公共卫生支出33.70万元,计划生育事务支出7.25万元,行政事业单位医疗支出95.39万元,优抚对象医疗支出3.69万元。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出26.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于城管执法支出3.82万元,城乡社区环境卫生支出22.85万元。
12.农林水(类)支出4.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于农业农村支出0.20万元,水利支出4.44万元。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出96.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于住房公积金支出96.19万元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出16.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于应急管理事务支出16.54万元。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.89万元,决算为1.33万元,完成年初预算的6.69%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为19.89万元,决算为1.33万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的6.69%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.89万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的6.69%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为19.89万元,决算为1.33万元,完成年初预算的6.69%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度贯彻厉行“勤俭节约”,减少了公务用车的使用,从而公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.78万元,下降57.23%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少1.78万元,下降57.23%;公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费因贯彻厉行节约支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展日常工作使用公务用车时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2023年机关运行经费支出96.93万元,比上年增加18.50万元,增长23.59%,主要原因是2023年因无疫情影响差旅费、其他交通费用支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费7.79万元,水费2.85万元,电费3.23万元,邮费4.91万元,物业管理费6.84万元,差旅费8.41万元,维修费0.50万元,培训费2.36万元,工会经费4.60万元,福利费29.34万元,公务用车运行维护费1.33万元,其他交通费用21.82万元,其他商品和服务支出2.95万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处资产总额875.21万元,其中,流动资产421.60万元,固定资产453.61万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少770.56万元,其中固定资产减少28.87万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,部门政府采购支出总额3.76万元,其中:政府采购货物支出3.76万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100400501111
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2023年决算公开报表20241025015453708