昆明市官渡区信访局2025年预算公开
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昆明市官渡区信访局
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区信访局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责处理国内群众、法人及其他组织向区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。
2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度和信访法制化建设,推动党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进全区信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反应倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责全区信访信息化建设,指导全区信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责官渡区信访事项复查复核委员会办公室日常工作
9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:办公室和业务科。所属单位0个。
(三)重点工作概述
(一)加强政治理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,严格落实“第一议题”制度。组织党组会、支部党员大会、支委会、理论中心组学习各9次、及时学习贯彻习近平总书记关于党的建设、党的自我革命等重要思想以及近期重要讲话、重要指示批示和重要文章精神。
(二)扎实做好党建工作。局党组成员专题党课4次,开展党纪学习教育读书班1次,参观“清风官渡”展厅1次。组织5名发展对象参加培训,从严把好发展党员“入口关”,切实保障党员发展“源头”质量,不断提高发展党员工作科学化、规范化和制度化水平。深入开展“千名干部联万企·暖企兴商促发展”工作,服务企业35家,共走访100余次,帮助企业解决实际问题2个。
(三)抓好意识形态工作。每月向区委宣传部上报“关于有效防范化解意识形态领域风险隐患及网络舆情预警处置的交流发言材料”,定期研究网络意识形态工作和网络安全工作,组织网络意识形态领域形势的情况自检自查,每年向区委网信办报送网络意识形态工作落实情况。
(四)做好来信来访办理工作。2024年1月1日至11月24日,官渡区信访局共受理来信、来访、来电602件(来访484件,来信101件,来电17件),与2023年同比下降15.45%。
1.受理本级群众来访、来信、来电共391件,同比上升9.22%。其中,来访348批次823人次,同比批次上升8.07%、人次上升16.41%(含个访293批次490人次,同比批次上升3.90%、人次上升8.65%;集体访55批次333人次,同比批次上升37.50%、人次上升30.08%);来信、来电43件,同比上升19.44%。
2.受理上级来信来访转交督办211件,同比下降40.40%。
3. 2024年截至11月24日,我区群众到省、市、区党政机关集体上访73批次567人次,同比去年批次上升17.74%,人次下降8.55%,其中:到省委、省政府集体上访15批次218人次,同比批次下降16.67%,人次下降33.13%;到市委、市政府集体上访3批次16人次,同比批次下降25%,人次下降57.89%;到区委、区政府集体上访55批次333人次,同比批次上升37.5%,人次上升30.08%。进京访共39批次52人次,同比批次上升25.81%,人次上升13.04%。
(五)做好网上信访办理工作:2024年1月1日至11月24日我区信访信息智能辅助系统共受理、办理网上信访件4455件次(2023年同期共5199件,同比减少14.31%),其中人民网留言信访件988件次(2023年1427件);人民建议征集信访件14件次(2023年27件);网上投诉2166件次(2023年2192件);领导信箱473件次(2023年649件);一县一码信访件814件次(2023年904件)。从信访内容看,房地产建设占信访比例为28.12%;规范性法律文件执行、民事诉讼、行政诉讼、违建资产处置等涉法涉诉问题占信访比例为9.86%,劳动保障拖欠民工工资和劳务纠纷问题占信访比例12.83 %;拆迁补偿、老旧小区改造、土地征用、农村宅基地批建、土地证办证等问题占信访比例为27.15%;城市管理、市场监管、文体旅游、教育、生态环境等其他问题占信访比例为22.04%。
二、各项重点工作开展情况
(一)开展领导干部接访下访活动。各位区级领导与来访群众面对面交流,详细了解群众诉求及建议,对能现场解答的问题现场答复,对需要多部门协调解决的问题,明确牵头部门,要求相关部门密切配合,规定办理时限,及时答复来访群众诉求办理情况,确保群众反映的问题“凡事有交代,件件有着落,事事有回应”。截至11月25日,官渡区区级领导干部接访下访183批476人次,已化解信访事项117件,化解率63.93%。官渡区党政主要领导根据工作要求,区委陈汉书记、区政府李德鸿区长亲自垂范,以上率下,“零距离”听民声、察民情、解民忧,厚植为民情怀,在一、二、三季度“公开大接访”活动中,共计接访16批次42人次信访群众。现场接访后,各部门全力协作、强力推动,群众反映的问题得到了有效解决,已全部化解。四季度“公开大接访”工作正在积极筹备中,拟于12月开展。
(二)做好省委第六巡视组交办官渡区信访件受理办理工作。2024年省委第六巡视组通过两个渠道交办官渡区信访件:巡视官渡组直接交办57件;巡视昆明组通过市信访局交办44件。区信访局发挥协调职能,精准交办每一件信访件,全力推动信访事项办理。区级包案领导组织面见信访人,组织案件复盘分析,扎实做好省委第六巡视组交办官渡区信访件办理工作,省委第六巡视组通过市信访局交办信访件44件全部办结,化解38件;省委第六巡视组(官渡组)交办信访件57件全部办结,化解37件。坚持人民调解、行政调解、司法调解联动,综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、疏导等办法,针对尚未实质化解的信访事
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制4人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入21239898.72元,其中:一般公共预算21239898.72元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少202400元,主要原因分析:1.基本支出经费减少152400元;“2.官渡区流动人口专职协管员相关经费”减少57700元;3.本年增加了项目支出社会保险补贴经费7660元;
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入21239898.72元,其中:本年收入21239898.72元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21239898.72元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少202400元,主要原因分析:1.基本支出经费减少152400元;“2.官渡区流动人口专职协管员相关经费”减少57700元;3.本年增加了项目支出社会保险补贴经费7660元;
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出21239898.72元。财政拨款安排支出21239898.72元,其中:基本支出2523298.72元,与上年对比减少152400元,主要原因分析是由于职工人员有调出,人员减少,基本支出则减少;项目支出18716600元,与上年对比减少50000元,主要原因分析是:1.由于项目“官渡区流动人口专职协管员相关经费”较去年增加84300元;2.“官渡区流动人口和出租房屋综合管理平台建设服务专项经费”较去年减少134300元,本年无此项目经费;3.区长热线办工作经费减少20000元;4.业务工作经费增加20000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
“2010301”行政运行支出1715009元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行的支出、主要包括工资福利支出、商品和服务支出等。
“2010302”一般行政管理事务18708940元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务的一般行政管理事务支出。
“2080501”行政单位离退休支出124100元,主要用于离退休人员订阅报刊、生病看望慰问、七个节日一个生日慰问等费用。
“2080502”事业单位离退休支出3400元,主要用于事业离退休人员订阅报刊、生病看望慰问、七个节日一个生日慰问等费用。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出236675元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出82750元,主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。
“2101101”行政单位医疗支出98512.8元,主要用于行政事业单位基本医疗保险和重疾医疗保险。
“2101103”公务员医疗补助支出73528.08元,主要用于公务员医疗补助。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出22151.84元,主要用于行政事业单位工伤保险支出。
“2210201”住房公积金支出167172元,主要用于缴纳职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区信访局无对下专项转移支付。
(一)与中央配套事项
昆明市官渡区信访局无与中央配套事项。
(二)与省级配套事项
昆明市官渡区信访局无与省级配套事项。
(三)与市级配套事项
昆明市官渡区信访局无与市级配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区信访局无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
昆明市官渡区信访局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额15300元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15300元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15390元,较上年减少8410元,下降35.34%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市官渡区信访局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2025年昆明市官渡区信访局无因公出国(境)预算,与上年持平、无变化。
(二)公务接待费
昆明市官渡区信访局2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
2025年昆明市官渡区信访局无公务接待费预算,与上年持平、无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区信访局2025年公务用车购置及运行维护费为15390元,较上年减少8410元,下降35.34%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费15390元,较上年减少8410元,下降35.34%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是:由于公务用车运行费定额标准减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区信访局2025年无重点项目,故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区信访局2025年机关运行经费安排201590元,与上年对比增加22190元,主要原因分析是由于退休人员增加,公用经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市官渡区信访局资产总额159317.89元,其中,流动资产19627.87元,固定资产139690.02元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少47300元,其中固定资产减少47300元,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
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附件1:昆明市官渡区信访局2025年预算公开20250228095805546