昆明市官渡区2024年“三公”经费决算情况
昆明市官渡区
2024年“三公”经费决算情况
根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)和《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》(云办发〔2016〕29号)等要求,官渡区财政局对2024年度纳入区级部门决算管理的178个部门报送的一般公共预算财政拨款“三公”经费决算进行了汇总,现将官渡区区级(包括区级行政单位、事业单位以及其他使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费的预算单位)2024年“三公”经费决算情况汇报如下:
一、与年初预算对比情况
2024年度,官渡区一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算汇总数为1,666万元,决算汇总数959.46万元,完成年初预算的57.59%。分具体项目看:
因公出国(境)费年初预算24万元,决算18.71万元,完成年初预算的77.96%。公务接待费年初预算30万元,决算1.62万元,完成年初预算的5.40%。公务用车购置及运行维护费年初预算1,612万元,决算939.13万元,完成年初预算的58.26%。其中:公务用车购置费年初预算490万元,决算475.15万元,完成年初预算的96.97%。公务用车运行维护费年初预算1,122万元,决算463.98万元,完成年初预算的41.35%。
官渡区一般公共预算财政拨款“三公”经费决算汇总数及各分项数据均未超年初预算数。决算数小于年初预算数主要是因为各部门严格落实政府带头“过紧日子”的要求,厉行节约,强化预算执行约束及动态监控,严控“三公”经费支出。
二、与上年度决算对比情况
2024年度,官渡区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数959.46万元,较上年决算汇总数696.27万元增加263.19万元,增长37.80%(详见附件)。具体项目变动情况如下:
因公出国(境)费为18.71万元,较上年决算数0.86万元增加17.85万元,增长2,075.58%;全年因公出国(境)团组数(个)为1个,因公出国(境)人次数(人)为12人。公务接待费为1.62万元,较上年决算数4.55万元减少2.93万元,下降64.40%,全年国内公务接待批次(个)为15批次(其中:外事接待0批次),国内公务接待人次(人)为165人(其中:外事接待人次0人)。公务用车购置及运行维护费为939.13万元,较上年决算数690.86万元增加248.27万元,增长35.94%。其中:公务用车购置费为475.15万元,较上年决算数60.22万元增加414.93万元,增长689.02%;公务用车运行维护费为463.98万元,较上年决算数630.64万元减少166.66万元,下降26.43%。全年购置公务用车数(辆)为23辆,年末公务用车保有量(辆)444辆。
2024年度“三公”经费决算除公务接待费和公务用车运行维护费外,汇总数和其余2个分项(因公出国(境)费、公务用车购置费)较上年有所增长。因公出国(境)费增加主要是因为我区发挥自贸试验区优势,加强对外经贸合作交流,在遵循“三公”经费管理和政府“过紧日子”要求的基础上,因公出国(境)费合理回升。公务用车购置费增加主要是因为在上级部门支持下,单位综合考量现有车辆使用情况及实际工作需要等因素,购置执法执勤车辆。
昆明市官渡区2024年度区级“三公”经费决算汇总情况表


