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索引号: 015117762-202510-102584 主题分类: 三公经费
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2025-10-14 19:30
名 称: 昆明市官渡区2024年“三公”经费决算情况
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昆明市官渡区2024年“三公”经费决算情况

发布时间:2025-10-14 19:30 浏览次数:0
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昆明市官渡区

2024三公经费决算情况

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)和《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》(云办发〔201629号)等要求,官渡区财政局对2024年度纳入区级部门决算管理的178个部门报送一般公共预算财政拨款“三公”经费决算进行了汇总,现将官渡区区级(包括区级行政单位、事业单位以及其他使用一般公共预算财政拨款安排三公经费的预算单位)2024三公经费决算情况汇报如下:

一、与年初预算对比情况

2024年度,官渡区一般公共预算财政拨款三公经费年初预算汇总数为1,666万元,决算汇总数959.46万元,完成年初预算的57.59%。分具体项目看:

因公出国(境)费年初预算24万元,决算18.71万元,完成年初预算的77.96%公务接待费年初预算30万元,决算1.62万元,完成年初预算的5.40%公务用车购置及运行维护费年初预算1,612万元,决算939.13万元,完成年初预算的58.26%其中:公务用车购置费年初预算490万元,决算475.15万元,完成年初预算的96.97%公务用车运行维护费年初预算1,122万元,决算463.98万元,完成年初预算的41.35%

渡区一般公共预算财政拨款三公经费决算汇总数及各分项数据均未超年初预算数。决算数小于年初预算数主要是因为各部门严格落实政府带头过紧日子的要求,厉行节约,强化预算执行约束及动态监控,严控三公经费支出。

二、与上年度决算对比情况

2024年度,官渡区一般公共预算财政拨款三公经费支出决算汇总数959.46万元较上年决算汇总数696.27万元增加263.19万元,增长37.80%(详见附件)。具体项目变动情况如下:

因公出国(境)费18.71万元,较上年决算数0.86万元增加17.85万元增长2,075.58%;全年因公出国(境)团组数(个)为1个,因公出国(境)人次数(人)为12公务接待费1.62万元,较上年决算数4.55万元减少2.93万元,下降64.40%,全年国内公务接待批次(个)为15批次(其中:外事接待0批次),国内公务接待人次(人)为165人(其中:外事接待人次0人)。公务用车购置及运行维护费939.13万元,较上年决算数690.86万元增加248.27万元,增长35.94%。其中:公务用车购置费475.15万元,较上年决算数60.22万元增加414.93万元,增长689.02%公务用车运行维护费463.98万元,较上年决算数630.64万元减少166.66万元,下降26.43%。全年购置公务用车数(辆)为23辆,年末公务用车保有量(辆)444辆。

2024年度三公经费决算除公务接待费和公务用车运行维护费外,汇总数和其余2个分项(因公出国(境)费、公务用车购置费)较上年有所增长。因公出国(境)费增加主要是因为我区发挥自贸试验区优势,加强对外经贸合作交流在遵循“三公”经费管理和政府“过紧日子”要求的基础上,因公出国(境)费合理回升公务用车购置费增加主要是因为在上级部门支持下,单位综合考量现有车辆使用情况及实际工作需要等因素,购置执法执勤车辆


昆明市官渡区2024年度区级“三公”经费决算汇总情况表


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