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索引号: 015117762-202510-102873 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2025-10-22 13:18
名 称: 昆明市官渡区中对龙小学2024年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市官渡区中对龙小学2024年度部门决算

发布时间:2025-10-22 13:18 浏览次数:0
字号:[ ]

监督索引号53011100136006001000

昆明市官渡区中对龙小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区中对龙小学主要承担小学1-6年级的小学学历教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。我校全面贯彻党的教育方针,培养新时代建设者和接班人,抓好教育教学工作,坚持依法办学,认真履行教育法、教师法等法律法规,严格执行政府会计制度,认真履行职责,认真完成月报、预算、决算等会计报表,认真执行预算制度。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:党务办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、信息中心。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市官渡区中对龙小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员35人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人(离休0人,退休26人)。年末学生244人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

实施小学义务教育,完成2024年度小学1-6年级教育教学任务。一年来,学校教育成果成绩斐然,社会声誉信誉度大幅提升。本年度学校利用财政资金改善了办学条件,按预期顺利完成了年初的预算,有效地保障了学校教学、教研等各项工作的正常运行。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市官渡区中对龙小学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区中对龙小学没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区中对龙小学校没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区中对龙小学2024年度收入合计10596768.87元。其中:财政拨款收入9003680.01元,占总收入的84.97%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1593088.86元,占总收入的15.03%

与上年相比,收入合计减少2273570.75元,下降17.67%。其中:财政拨款收入减少613991.61元,下降6.38%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少1659579.14元,下降51.02%。主要原因是2024年度学生人数减少,义务教育经费等相关经费减少;年内部分支出项目未完成支付兑现,如课后服务财政补助经费、体检用的教师福利费等。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区中对龙小学2024年度支出合计11279530.61元。其中:基本支出8754231.77元,占总支出的77.61%;项目支出2525298.84元,占总支出的22.39%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少1002860.45元,下降8.17%。其中:基本支出减少332215.30元,下降3.66%;项目支出减少670645.15元,下降20.98%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是主要原因是2024年度学生人数减少,义务教育经费等相关经费减少;年内部分支出项目未完成支付兑现,如课后服务财政补助经费、体检用的教师福利费等。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区中对龙小学机构正常运转的日常支出8754231.77元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8542422.06元,占基本支出的97.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211809.71元,占基本支出的2.42%。

项目


资金来源


支出功能分类科目代码

科目名称(二级项目名称)

二级项目类别


合计






栏次


1


合计


8,754,231.77


2050202

官财字〔2024〕15号学校学生公用经费

公用经费


2,451.71


2050202

官财字〔2024〕15号事业人员工资支出

人员类


3,933,221.00


2050202

官财预追加〔2024〕100号追加2024年基本支出(优秀事业人员奖励奖金)经费

人员类


1,500.00


2050202

官财字〔2024〕15号工会经费

人员类


28,080.00


2050202

官财字〔2024〕15号事业人员绩效奖励

人员类


1,704,430.00


2050202

官财字〔2024〕15号社会保障缴费

人员类


13,617.48


2050202

昆财教〔2023〕7号一般公用支出

公用经费


112,524.00


2080502

官财字〔2024〕15号离退休人员支出

人员类


510,000.00


2080502

官财字〔2024〕15号离退休干部走访慰问经费

人员类


10,000.00


2080502

官财预追加〔2024〕100号追加2024年基本支出(退休生活补助)经费

人员类


11,900.00


2080502

昆财教〔2023〕7号一般公用支出

公用经费


58,754.00


2080505

官财字〔2024〕15号社会保障缴费

人员类


604,561.92


2080506

官财预追加〔2024〕100号追加2024年基本支出(职业年金)经费

人员类


45,960.96


2080506

官财字〔2024〕15号社会保障缴费

人员类


256,320.00


2101102

官财字〔2024〕15号社会保障缴费

人员类


329,231.64


2101103

官财字〔2024〕15号社会保障缴费

人员类


292,170.18


2101199

官财字〔2024〕15号社会保障缴费

人员类


53,557.88


2210201

官财字〔2024〕15号住房公积金

人员类


785,951.00


(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区中对龙小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2525298.84元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

义务教育经费项目经费241694.34元,主要用于维持学校正常运转、改善学校办学条件支出;

农村教师生活补助和乡镇补贴项目经费431800元,主要用于学校教师生活补助和乡镇补贴支出;

其他人员工资项目经费693545元,主要用于学校保安人员和营养餐工作人员工资支出。

项目

支出数



支出功能分类科目代码

科目名称(二级项目名称)

二级项目代码

二级项目类别

合计







栏次

7



合计

2,525,298.84



2050202

滇中新区社会事务管理局发放困难学生补助

530111231100001493473

特定目标类

6,562.50



2050202

滇中新区社会事务管理局发放其他人员工资补助

530111231100001493473

特定目标类

693,545.00



2050202

滇中新区社会事务管理局发放农村教师生活补助及乡镇岗位补贴

530111231100001493473

特定目标类

431,800.00



2050202

滇中新区社会事务管理局发放在编教师目标绩效

530111231100001493473

特定目标类

284,235.00



2050202

滇中新区社会事务管理局发放-义务教育经费

530111231100001493473

特定目标类

52,108.50



2050202

滇中新区社会事务管理局发放遗属补贴

530111231100001493473

特定目标类

18,096.00



2050202

滇中新区社会事务管理局义务教育(结转结余)

530111231100001493473

特定目标类

1,409.60



2050202

滇中新区社会事务管理局发放其他经费

530111231100001493473

特定目标类

788,094.00



2050202

昆财教〔2023〕148号2023年第二批农村义务教育学生营养膳食补助中央省级和市级直达资金

530111241100002796829

特定目标类

40,445.00



2050202

昆财教〔2023〕184号2023年义务教育课后服务资金

530111241100002827190

特定目标类

20,827.00



2050202

昆财教〔2023〕7号2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金

530111231100001713090

特定目标类

123,767.63



2050202

昆财教〔2023〕141号2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金

530111231100002373766

特定目标类

64,408.61



三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区中对龙小学2024年度一般公共预算财政拨款支出9003680.01元,占本年支出合计的79.82%。与上年相比减少613991.61元,下降6.38%,完成年初预算的93.41%。主要原因是年内1人退休,部分支出项目未完成支付兑现,如课后服务财政补助经费、体检用的教师福利费等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出6045272.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.14%,完成年初预算的93.72%主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、学生营养餐、家庭经济困难学生补助等日常公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是年内1人退休,部分支出项目未完成支付兑现,如课后服务财政补助经费、体检用的教师福利费等

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出1497496.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.63%,完成年初预算的96.53%主要用于机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是年内1人退休

9.卫生健康(类)支出674959.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%,完成年初预算的87.32%主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是年内退休1人

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出785951.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%,完成年初预算的90.97%主要用于住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是 内退休1人

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区中对龙小学2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市官渡区中对龙小学资产总额2320914.1元,其中,流动资产1031949.67元,固定资产1288964.43元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1135565.07元,其中固定资产减少229052.14元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区中对龙小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指区财政当年通过部门预算拨付教育局的财政资金。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

一般公共服务支出:指反映政府提供一般公共服务的支出。

外交支出:反映政府外交事务支出。人大、政协、政府及所属各部门(除国家领导人、外交部门)的出国费、招待费列相关功能科目,不在本科目反映。

国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

监督索引号53011100136006001111

昆明市官渡区中对龙小学 2024年部门决算公开表


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