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索引号: 015117762-202510-102873 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2025-10-22 13:32
名 称: 昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2024年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2024年度部门决算

发布时间:2025-10-22 13:32 浏览次数:0
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监督索引号53011103300100101000

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.做好辖区内新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程保障安全施工具体措施的资料查验;做好辖区内建筑工地的安全、文明生产日常监督工作。

2.组织开展建筑安全生产大检查,宣传贯彻建筑安全生产法律、法规。

3.参与辖区内建筑安全事故的调查处理和建设工程重大事故的救援工作。

4.依法对辖区内新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程进行质量监督备案、监督管理、竣工验收及备案工作。

5.组织和参与工程质量事故的调查处理,整治影响工程质量安全的突出问题,对辖区内工程质量状况进行统计分析。

6.负责区属建筑企业的资质审查及日常变更管理工作。

7.负责辖区内建设工程款清欠工作。

8.对辖区范围内建设工程消防验收、备案和备案抽查工作提供技术支持等。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置7个内设机构,包括:办公室、工程技术科、建设工程质量监督检测科、建设工程安全生产监督科、建筑企业管理科、消防工程技术科、消防工程质量监督科

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区住房和城乡建设局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员31人,机关和事业工人6;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人离休0人,退休21年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.做好质量监督备案、竣工验收备案及安全资料查验工作。查验办理施工许可中质量监督手续64项,查验办理施工许可中保证安全施工具体措施的资料65项,办理建设工程质量、安全监督手续承诺项目40个,办理建设工程竣工验收备案27项,办理深基坑工程设计方案评审申请17个。

2.依法做好建设工程质量监管工作。2024年质量监督房建项目34个,面积约455.86万平方米;装修改造及市政项目43个。巡查抽查工程质量227次,查出一般性质量隐患及问题500余条;人防工程质量监督27个项目,巡查抽查人防工程质量186次,其中线上审核资料105次,现场检查81次;对于监督检查中发现的问题均责成相关单位进行限期整改落实。房建工程竣工验收完成18个项目,共193.92万平方米,所监督建筑工程未出现质量事故,一次性竣工验收合格率达100%。积极响应群众诉求,处理并办结投诉225件。严格按照市住建局关于建筑节能和绿色建筑工作的工作要求,加强建筑节能分部工程验收过程的监督,建筑节能分部工程验收未合格的项目不进行竣工验收及备案。共计完成15个项目节能分部验收,节能分部验收合格率均达到100%。认真开展工程质量检测机构专项检查工作,共计完成抽查检查20个项目,未发现项目违规使用自拌混凝土、自拌砂浆、不合格钢筋原材料等情况,实体质量基本符合设计及规范要求。

3.依法做好建设工程安全监督管理及扬尘治理防控工作。2024年安全监督房建项目124个,其中正常施工项目78个,其余停工项目均按要求办理中止监督手续。检查巡查工地300余个(次),面积1500余万平方米,查出各类隐患700余条,开具执法文书185份(其中暂时停工整改指令书3份、整改指令书156份、检查记录26份),根据整改回复情况统计,重大隐患100%整改到位;认真落实建筑起重机械安全管理工作,办理建筑起重机械使用登记134台,严格审核起重设备、特种设备的使用登记备案情况及超危大工程的专家论证及实施情况,对发现违法劳动纪律、违章指挥、违章操作问题立即下发整改或暂时停工整改指令,限期整改,确保施工安全;对危大工程、超危大工程、特种设备加大专项检查频次,开展专项检查10余次;加大教育培训力度,进一步提高从业人员安全意识,制作建筑施工安全普法强基PPT,在全区各在建项目进行宣讲;认真开展扬尘治理工作,检查巡查工地300余个(次),扬尘治理监督检查覆盖率达100%;处理市长热线12345投诉件169件,信访件16件。

4.认真开展消防监督管理。严格按照相关程序及规定开展消防设计审查和验收工作,及时办结受理事项,对存在的问题提出切实有效的整改方法并督促改正。共计办理消防设计审查32件,新建工程消防验收24件、装饰装修改造工程消防验收8件,消防验收备案15件,备案抽查5件;认真开展建设工程消防质量监管及违法行为查处,严格落实《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》,加强对工程项目五方主体履行消防工程施工质量责任的监管,规范辖区建设工程消防施工质量过程管理,进一步加强与综合行政执法部门的工作协调,做好建设工程消防违法事实调查取证工作,2024年移送官渡区综合行政执法局执法处理案件17件,约谈参建主体单位5起。

5.做好建筑业企业及建筑市场管理。做好建筑业企业资质初审工作,完成资质变更474家企业,新办、增项资质239家;认真开展建筑业产值提醒报送及企业“入库”工作,通过电话通知、实地走访进行政策宣传,了解企业困难及诉求,积极配合开展建筑业企业产值报送,推进建筑业企业“入库”工作;扎实开展农民工工资清欠处理工作,将农民工工资支付工作纳入日常监督管理,重点检查平台“一金七制”落实情况,对各项目农民工工资支付台账进行全覆盖检查,并提出针对性的指导意见,对检查出的问题要求项目限期整改,确保各项目把保障农民工工资支付工作落实落地,共计处置农民工欠薪投诉件94件,信访件70件,配合相关部门现场协调处理农民工上访讨薪90余次,其中涉及5000余名农民工,配合相关部门解决农民工工资7000余万元。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站属于事业单位,无机关运行经费,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无机关运行经费支出数据。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2024年度收入合计8517488.68。其中:财政拨款收入8517488.68,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加124153.09元,增长1.48%。其中:财政拨款收入增加124153.09元,增长1.48%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%主要原因2024年公用经费业务经费增加

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2024年度支出合计8517488.68。其中:基本支出8369426.69,占总支出的98.26%;项目支出148061.99,占总支出的1.74%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%

与上年相比,支出合计增加124153.09元,增长1.48%。其中:基本支出增加86891.10元,增长1.05%;项目支出增加37261.99元,增长33.63%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因2024年公用经费业务经费增加

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区建设工程质量安全监督站机构正常运转的日常支出8369426.69其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7974649.11元,占基本支出的95.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费394777.58元,占基本支出的4.72%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区建设工程质量安全监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出148061.99其中:基本建设类项目支出0.00

业务费专项经费148061.99元,主要用于支付2024年职工食堂伙食费(单位缴纳部分)、2024年职工体检费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出8517488.68,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加124153.09元,增长1.48%,完成年初预算的93.70%。主要原因是2024年人员经费、公用经费及业务经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1429933.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.79%,完成年初预算的108.76%。主要用于2080502事业单位离退休支出496325.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出622405.44元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出311202.72元;造成预决算差异的主要原因是基本养老保险职业年金缴费基数调整,相应的经费支出增加。

9.卫生健康(类)支出641490.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%,完成年初预算的97.70%。主要用于2101102事业单位医疗保险缴费支出319636.77元,2101103公务员医疗补助缴费支出265143.65,2101199其他行政事业单位医疗缴费支出56709.86元;造成预决算差异的主要原因是2024年2月正常退休1人,根据中共昆明市官渡区委组织部官组调〔2024〕118号调出1人,相应的经费支出减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出5801638.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.11%,完成年初预算的89.81%。主要用于2120601建设市场管理与监督支出5801638.24元;造成预决算差异的主要原因是2024年2月正常退休1人,根据中共昆明市官渡区委组织部官组调〔2024〕118号调出1人,相应的经费支出减少。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出644427.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的97.80%。主要用于2210201住房公积金缴费支出644427.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年2月正常退休1人,根据中共昆明市官渡区委组织部官组调〔2024〕118号调出1人,相应的经费支出减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为160600.00元,决算为5409.79元,完成年初预算的3.37%;支出决算较上年减少644.46元,下降10.64%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为160600.00,决算为5409.79元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的3.37%;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少644.46元,下降10.64%公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160600.00,支出决算为5409.79,完成年初预算的3.37%支出决算较上年减少644.46元,下降10.64%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为160600.00,决算为5409.79,完成年初预算的3.37%;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年车辆修理费用减少,节约开支,合理使用资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少644.46,下降10.64%;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2024年车辆修理费用减少,节约开支,合理使用资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障2024年开展日常工作外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%,主要原因我单位为事业单位,无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市官渡区建设工程质量安全监督站资产总额139368.64元,其中,流动资产125275.25元,固定资产13553.39元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产540.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10787.68其中固定资产增加0.00处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)


三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011103300100101111


昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2024年度部门决算公开表


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