昆明市官渡区机关事务管理局2024年度部门决算
监督索引号53011100174101000
昆明市官渡区机关事务管理局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
官渡区机关事务管理局是官渡区政府办所属公益事业一类事业单位,主要职责是贯彻执行中央、省、市、区有关机关事务管理工作的政策法规和规章制度,负责区委、区政府党政办公中心后勤服务保障工作,负责区级党政机关办公用房、政府采购工作、公务用车管理、公共机构节能等管理工作。
(1)贯彻执行中央、省、市、区有关机关事务管理工作的政策法规和规章制度,负责区委、区政府的后勤服务保障工作,会同有关部门研究拟订机关后勤管理制度和办法,协调解决机关后勤中的问题,对全区机关后勤管理工作进行业务指导。
(2)负责区级党政机关办公用房的管理、调剂、处置、维护等工作。
(3)负责区委、区政府办公中心机关大楼的管理服务工作,做好安全保卫、火灾预防、消防监控、车辆出入停放、办公秩序维护以及卫生、绿化、水电保障、食堂、会务等后勤保障工作。
(4)负责组织实施全区党政机关及事业单位纳入政府采购目录及政府采购范围的政府采购工作,组织实施集中采购,加强财政支出的管理,提高资金使用效益,促进政府廉政建设。
(5)负责全区党政机关及事业单位公务用车的编制、配备、更新、使用管理以及车辆处置的审核、报批工作。负责区汽车定编领导小组办公室日常工作,承担区应急及综合服务公务用车平台的管理及服务工作。
(6)负责推进、协调全区公共机构的节能管理工作。
(7)承担区委、区政府及各部门的会务服务工作。
(8)承办区委、区人大、区政府、区政协机关的文件交换、刊物分发以及文件收发工作。
(9)完成上级交办的其他工作任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
昆明市官渡区机关事务管理局共设置6个内设机构,包括:办公室、安全保卫科、综合管理科、政府采购科、公务用车管理办公室、公共机构节能办公室。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入昆明市官渡区机关事务管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:昆明市官渡区机关事务管理局。
纳入昆明市官渡区机关事务管理局2024年度部门决算编报的单位与昆明市官渡区机关事务管理局所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区机关事务管理局2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员7人,机关和事业工人8人;经费自理人员0人。
昆明市官渡区机关事务管理局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
车辆编制34辆,在编实有车辆34辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)全面提升办公区物业管理质量
定期组织物业管理部门开展对区国投大厦、关上二办公区和南部社会事务服务中心设施设备运行、安保工作、安全生产、保洁、会务、停车管理等进行现场督导检查,发现问题及时督促整改,确保机关办公区后勤保障工作落实到位,并对物业管理工作进行每月考核,作为拨付后勤保障服务费的依据,不断提高物业管理质量和水平。加强办公区出入口管理和日常巡查,督促物业部门定期开展应急演练、反恐演练和安保队伍建设管理,提高安保工作效率和质量,事故发生率为零;强化消防安全管理,坚持每月开展消防安全检查,督促物业管理部门及时维修及充装灭火器、消防栓,每年组织开展消防演练,确保安全生产;加强机动车辆出入管理,有效保证车辆的安全出入和有序停放。
(二)加强党政机关办公用房监督管理
严格落实《官渡区党政机关办公用房管理实施办法》,主要做好区国投大厦办公区、关上二办公区、南部社会事务服务中心3个集中办公区和部分驻外部门办公用房管理工作,认真落实规划、权属、配置、使用、维修、处置等6个方面具体规定,建立日常巡查制度,实现党政机关办公用房集中统一管理,推进办公用房资源合理配置和节约集约使用,保障正常办公。2024年按照省、市有关工作要求,完成办公用房信息系统建设工作,促进党政机关办公用房数据互联互通和信息系统运用全覆盖,全面提升党政机关办公用房管理信息化、标准化、规范化水平,实现上下一体、互联互通、动态管理,形成办公用房管理信息系统“全省一张网”。开展党政机关办公用房管理使用自检自查工作1次。完成国管系统2024年度党政机关办公用房信息统计上报工作。根据区纪委监委的相关要求,完成纪检监察机关派驻机构到纪委监委机关集中办公。助力群团联盟建设,实现群团联盟集中办公的同时,也助推了部分单位原有办公用房的集中整合,实现在同一楼栋同一楼层集中统一办公,进一步优化了办公用房资源配置,有效提高了工作效率。
(三)严格公务用车规范使用管理
一是规范管理。官渡区公务用车严格执行《官渡区党政机关公务用车管理实施细则》和《官渡区公务用车使用管理规定》,认真落实统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备、统一使用和处置利用等各项要求,全区公务用车统一纳入公车平台规范管理,实现统一调度,强化信息化动态痕迹和安全行车管理,落实任务出行信息登记制度。督促各用车单位按要求执行公务用车保险、维修、加油框架协议采购制度,各用车单位公务用车“三定点”服务费用已按要求及时准确录入公车系统平台,进一步规范了公务用车经费使用管理,做到公开透明。下一步将继续加强日常检查,发现问题及时督促整改。二是加强培训指导。于2024年7月19日再次组织全区102家党政机关和事业单位开展了公务用车管理工作专题培训,对《官渡区党政机关公务用车管理实施细则》《官渡区公务用车使用管理规定》进行再培训,对规范使用公务用车、公车“三定点”服务(维修、加油、保险)有关规定进行了再强调、再安排,通过典型案例形成强大震慑,坚决杜绝公车私用、公油私加、私车公养、私车公修等问题。三是开展专项整治。2024年分别于1月、4月、8月4开展4公务用车规范管理专项整治工作。通过自检自查和抽查,对个别单位存在问题已督促整改。四是抓好巡察整改。对区委巡察组2022年以来巡察反馈部分单位存在的私车加公油问题进行督促整改并督促引以为戒、加强警醒,提高财政资金使用效益,增强各单位公务用车使用管理廉政风险意识。
(四)积极开展公共机构节能和垃圾分类管理工作
一是稳步推进公共机构节能工作。规范公共机构能源资源消费统计,全面掌握和反映我区公共机构能源资源消费状况。积极开展节能宣传,坚持在每年的公共机构节能宣传周开展公共机构节能宣传活动,落实中央厉行节约反对浪费工作要求,严格控制机关运行成本,传播绿色发展理念,营造浓厚的节约氛围。全区57个区级单位完成节约型机关创建,覆盖率达100%。二是全面推行垃圾分类工作。全区党政机关等公共机构生活垃圾分类工作成效明显,垃圾分类机制不断健全完善,分类垃圾桶、智能垃圾分类回收机、垃圾分类亭、垃圾分类指引牌等垃圾分类设施、分类标识基本配置到位,党政机关集中办公区全面实现生活垃圾强制分类。三是开展机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度工作。区国投大厦办公区和关上二办公区机关食堂对照《云南省党政机关食堂反食品浪费工作成效评估标准》做好机关食堂规范管理工作,确保机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度落实到位。四是打造官渡区南部社会事务服务中心虚拟电厂试点项目。在党政机关集中办公区积极探索建设屋顶光伏新能源发电项目,通过在官渡区南部社会事务服务中心五栋楼屋顶安装光伏发电系统、地下车库安装充电桩、室外空地安装工业储能系统及柔性控制平台,建设官渡区南部社会事务服务中心虚拟电厂试点项目,以光储直柔技术(包括光伏发电、高效储能、直流输电、柔性控制)打造小型虚拟电厂试点,服务电力系统削峰填谷,实现区域分布式能源聚合调控。该项目于2024年12月31日建成,利用屋面光伏面积1530平米,总装机339.8KWp,年预计发电量42.58万度,光伏整体消纳率达到90%,年减碳量可达336.2吨。现正在办理电力接入手续,截至目前光伏投入使用约50KW,日均发电能力121度,实现日发电量92.5度,累计发电3146.2度,储能+充电桩+自用累计使用2516.9度。五是践行低碳环保理念,倡导绿色出行。为方便干部职工使用新能源汽车,在办公区建设安装新能源充电桩,区国投大厦建成使用新能源充电桩3个,南部社会事务服务中心建成投入使用10个。
(五)优化提升政府采购工作
以区政府采购中心为依托,认真贯彻落实采购法有关规定,进一步完善政府采购流程,保证承接纳入省政府集采目录全部项目的正常采购;开展政采云供应商系统审批,试行全流程电子化采购,优化营商环境,推行互联网+政府采购,降低交易成本;认真组织评标委员会对政府采购项目进行技术论证和咨询,做到依法采购、公开、公平、公正、透明、优质服务、规范操作、廉洁高效、阳光采购。2024年共组织实施采购项目51个,供应商入驻932家,电子卖场商品上架3204个。
(六)持续加强机关食堂管理工作
督促机关食堂承接方做好区国投大厦和关上二办公区食品安全管理工作,有效落实食品安全主体责任,做好食材采购、运输、验收、储存、加工、供餐全过程监管,做好工作检查记录,严格落实“日管控、周排查、月调度”工作制度,收集干部职工对食堂的意见建议,并根据干部职工反馈意见及时调整。从2024年11起,每月召开机关食堂食品安全工作会议,研究部署机关食堂食品安全工作,严查严管严监督,确保食堂管理工作更加精细化、规范化,确保干部职工吃得安全、吃得放心。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
昆明市官渡区机关事务管理局2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市官渡区机关事务管理局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区机关事务管理局2024年度收入合计30734543.18元。其中:财政拨款收入30734543.18元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少6003050.07元,下降16.34%。其中:财政拨款收入减少6003050.07元,下降16.34%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是项目经费支出减少。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区机关事务管理局2024年度支出合计30728420.06元。其中:基本支出3520529.13元,占总支出的11.46%;项目支出27207890.93元,占总支出的88.54%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少6009173.19元,下降16.36%。其中:基本支出减少156894.53元,下降4.27%;项目支出减少5852278.66元,下降17.70%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是2024年因调出、退休等原因在职人员减少3人,减少相应的工资、社保等基本支出,项目经费支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3520529.13元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3352193.78元,占基本支出的95.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168335.35元,占基本支出的4.78%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出27207890.93元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.爱国卫生专项行动项目经费132500.00元,主要用于开展党政机关带头推进爱国卫生专项行动,进一步改善党政机关办公区环境卫生质量,引导全区干部职工形成健康文明新风尚,巩固国家卫生城市成果。
2.国投大厦租赁项目经费4489979.25元,主要用于国投大厦租赁费用。
3. 公务用车信息化平台建设维护项目经费80000.00元,主要用于保障公务用车平台正常运转,发挥信息化监管平台作用,推动公务用车使用调度信息化,提供优质公务用车服务。
4. 区国投大厦人脸识别“雪亮工程”项目经费9,584.00元,主要用于区国投大厦人脸识别“雪亮工程”经费。
5. 二办公区后勤保障管理服务经费2,073,518.00元,主要用于保障二办公区物业管理、食堂管理、设施设备运行、安保工作等正常运转。
6. 机关事务管理局业务工作经费47,611.98元,主要用于保障昆明市官渡区机关事务管理局日常工作业务开展。
7. 区国投大厦办公区后勤保障管理服务经费11,206,078.00元,主要用于保障国投大厦办公区物业管理、食堂管理、设施设备运行、安保工作等正常运转。
8. 省委第六巡视组入驻官渡区开展巡视期间办公场地保障经费250,000.00元,主要用于省委第六巡视组入驻期间办公场地保障。
9. 机关事务管理局南部社会事务服务中心物业管理费专项经费2,475,000.00元,主要用于保障南部社会事务服务中心物业管理、食堂管理、设施设备运行、安保工作等正常运转。
10. 关上行政二办公区历史遗留物业管理费专项经费1,750,000.00元,主要用于支付关上行政二办公区历史遗留物业管理费。
11. 机关事务管理局南部社会事务服务中心水电费专项经费654,119.14元,主要用于南部社会事务服务中心水电能源使用。
12. 二办公区水电气能源使用经费309,286.49元,主要用于二办公区水电能源使用。
13. 国投大厦办公区水电气能源使用经费2,877,041.20元,主要用于国投大厦办公区水电气能源使用。
14. 官渡区应急及综合服务公务用车平台管理服务经费719,000.00元,主要用于保障应急及综合服务公务用车平台正常运转,按照要求调度车辆,加强信息系统使用维护。
15. 公务用车三定点维修、保险专项经费54,299.95元,主要用于保障公车平台车辆维修、保险。
16. 中央就业补助资金78797.28元,主要用于公益性岗位生活补助及社会保险。
17. 公益性岗位社会保险(单位部分)专项经费1075.64元,主要用于缴纳公益性岗位社会保险。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出30728420.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6009173.19元,下降16.36%,完成年初预算的76.30%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出29576735.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.25%,完成年初预算的75.34%。主要用于2010350事业运行支出29576735.22元;造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少3人导致基本支出减少,项目支出减少。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
8.社会保障和就业(类)支出611222.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%,完成年初预算的133.79%。主要用于2080501行政单位离退休9600.00元;2080502事业单位离退休126000.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出264550.18元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出132274.86元;2080704社会保险补贴30557.28元;2080705公益性岗位补贴48240.00元。造成预决算差异的主要原因是养老保险及职业年金缴费基数调增。
9.卫生健康(类)支出271114.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,完成年初预算的109.19%。主要用于2101102事业单位医疗139194.54元;2101103公务员医疗补助95001.41元;2101199其他行政事业单位医疗支出36918.57元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调增。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
19.住房保障(类)支出269348.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,完成年初预算的86.89%。主要用于2210201住房公积金269348.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年减少3人。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为26600.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,;公务用车运行维护费支出年初预算为26600.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26600.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为26600.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年比较无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区机关事务管理局2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0%,主要原因是昆明市官渡区机关事务管理局为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市官渡区机关事务管理局资产总额1471418.39元,其中,流动资产14123.12元,固定资产999184.16元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产458111.11元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1046834.53元,其中固定资产减少991219.22元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额54299.95元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出54299.95元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区机关事务管理局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100174101111
附件1.2024年度部门决算表20251022014649950


