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索引号: 015117762-202510-102991 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2025-10-23 16:49
名 称: 昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2024年度部门决算
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昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2024年度部门决算

发布时间:2025-10-23 16:49 浏览次数:0
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昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2024年度部门决算

目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟订本区网格化监督、管理、服务中长期发展规划,制定年度计划,并组织实施;负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化;负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作;负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办;负责制定科学完善的监督、考核和评价方案,负责对各街道和区级相关部门网格化管理工作进行考核;负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系;负责建立网格员联勤联动机制,对各街道和区级部门落实情况进行督导;负责推进本区监督员队伍市场化;负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作;负责管理、考核本期网格监督员队伍;负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新等。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合科、指挥科、监督科。

所属单位0个

(二)决算单位构成情况

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心。

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员11人,机关和事业工人0;经费自理人员0

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2024年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员42人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1离休0人,退休1

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆

三、重点工作概述

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2024年部门重点目标工作完成情况良好,2024年度重点工作完成情况如下:

(一)深化拓展监督巡查机制,提高主动发现问题能力。

一是加强监督员队伍建设,提高信息采集质效。采用服务外包的方式配备179名网格监督员,每天在社区网格内开展巡查今年以来区网格监督员上报案件331258 件,核查案件31895件。每周对网格监督员进行业务培训,通过数据分析找出薄弱环节,提高案件上报质量建立网格监督员检查抽查机制,采用系统抽查和现场抽查相结合的方式对网格监督员进行全方位的监督管理。今年以来,开展监督员业务培训40期,现场抽查监督员10期,系统抽查800余人次。

二是优化完善网格体系,夯实管理服务基础。在前期划分网格的基础上,组织各街道对划分不合理的网格进行优化调整并报市网格中心修改落图对网格的属性(网格类型)进行明确,配合市级做好网格类别编码工作。目前,官渡区共划分1878个网格。按照市级对网格化管理工作的系列部署和要求,进一步完善网格化管理体系,持续开展网格基础信息、人员信息更新录入和网格事项入格审批等工作,为全区网格化管理工作提供服务保障。

三是探索服务领域,发挥监督员主观能动性。组织网格监督员在我区辖区范围内开展各类信息采集更新工作,提升城市精细化治理水平。今年以来,普查官渡区施工围挡问题573条,交通标线不清晰问题272条,交通信号灯不亮问题495条、景观设施问题109条、户外健身设施1554条、违规户外广告3293个、公交站亭536个。网格监督员在开展日常巡查的同时,随手解决轻微城市管理问题,提高问题解决效率。对推诿扯皮的临期、超期网格案件,由网格监督员组成的自行处置工作组进行先行处置,第一时间消除安全隐患。今年以来,我区网格监督员自行处置案件124881件,处置疑难案件1758件。

(二)建立健全案件承办机制,提高网格案件处置质效。

一是明确案件承办流程,建立案件分类处理制度。制定详细的网格案件承办流程,从案件接收、派遣、处置、反馈、核查到结案,每个环节都有明确的责任人和时间节点,确保案件得到及时有效的处理。根据案件的性质和发生频率,将案件分为常规案件、环保案件、诉求案件、创建案件和隐患案件,分别采取不同级别的处置方式。强化优化案件督办机制,对网格案件处置的督查督办方式进行优化调整,将原督办方式调整为温馨提示、催办、督办、提请督办和批示督办五个层级,提高案件按期结案率。

二是加强案件协调处理,强化案件跟踪反馈。开展网格案件数据分析,横向对比全市各县(区)考核指标数据,纵向分析各街道和职能部门考核指标数据,形成精准数据分析、多维问题剖析、具体案件解析。对案件处理过程进行跟踪,特别是对市民通过12345市长热线反映的问题,及时向当事人反馈案件处理进展情况,提高服务满意率。

三是严格案件审核结案,推动问题真实解决。对案件处理结果进行严格审核,确保结案案件都达到标准。定期组织信息受理员进行业务培训,提高其政策水平、业务能力和服务意识,确保案件处理符合法律法规和政策要求。按需组织街道、职能部门进行培训,详细讲解考核指标要求,提升案件处置质量和效率。今年以来,中心受理网格案件332456件(市级监督员上报113071件、区级监督员上报206304件,市民通过各类渠道举报投诉12381件,其他700),结案331565件,结案率99.73%,日均受理案件1097件。

(三)坚持党建引领,全面推进为民办事工作。

一是依托12345热线,聚焦市民需求,解决群众困难。制定运行区级平台“12345市长热线工作细则”,明确岗位设置、岗位职责、办件规范、研判派件和规范用语等工作要求,确保办件流程有序、规范。对各办件单位7×24电话值班制度开展不定期抽查,实现群众诉求24小时有人接、有人办今年以来,我区12345政务服务便民热线受理工单69769件。其中,涉及城市管理类问题的“接诉即办”案件7808件,结案7803件,结案率99.94%,评价响应率85.16%,平均服务满意率70.10%。

二是推进“群众需要、书记吹哨、部门报到”机制,解决疑难问题。修改完善“吹哨报到”考核细则,深挖各类疑难案件作为“哨源”,简化吹哨流程,充分调动各职能部门形成合力,为街道解决疑难问题助力。今年以来,我区通过“吹哨报到”解决群众急难愁盼459件。

三是依托信息技术,驱动城市管理水平提升。通过市级城市预警指挥调度平台系统处置各类预警案件48件,及时解决群众身边的安全隐患。通过昆明市智慧化城市管理综合运行系统平台受理处置卫星遥感案件497件,及时解决地面扬尘源、违法建设等问题。通过视频智能识别、无人机巡查上报案件48件,处置47件。通过群众需要书记吹哨部门报到监督指挥平台受理案件36564件。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2024年度收入合计5663024.53。其中:财政拨款收入5662886.05,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入138.48,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加861467.37元,增长17.94%。其中:财政拨款收入增加861559.26元,增长17.94%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少91.89元,下降39.89%主要原因我单位本年度“智慧官渡”监督员信息与服务专项经费增加42.51万元、智慧官渡网格化管理平台项目专项资金增加43.97万元及2024年4月区长热线办工作经费由区信访局划转至本单位

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2024年度支出合计5662891.05。其中:基本支出4654164.05,占总支出的82.19%;项目支出1008727.00,占总支出的17.81%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加860210.86元,增长17.91%。其中:基本支出减少49010.36元,下降1.04%;项目支出增加909221.22元,增长913.74%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因我单位本年度“智慧官渡”监督员信息与服务专项经费增加42.51万元、智慧官渡网格化管理平台项目专项资金增加增加43.97万元及2024年4月区长热线办工作经费由区信访局划转至本单位,导致项目支出比上年增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4654164.05其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4575683.93元,占基本支出的98.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78480.12元,占基本支出的1.69%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1008727.00其中:基本建设类项目支出0.00

1.区长热线办工作经费8722元,主要用于支付区长热线办法律顾问费以及购买办公耗材费。

2.网格化管理系统信息服务专项资金74936元,主要用于支付专线服务费。

3.“智慧官渡”监督员信息与服务专项经费425064元,主要用于支付监督员通信服务费

4.智慧官渡网格化管理平台项目专项资金500000元,主要用于支付智慧官渡网格化管理平台建设(软件部分)费用

5.返还手续费项目经费5元,主要用于使用非财政拨款支付对公跨行柜台转账汇款手续费5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5662886.05,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加860230.86元,增长17.91%,完成年初预算的33.76%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出284905.05占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,年初无此项预算主要用于2010301行政运行支出276183.052010302一般行政管理事务支出8722造成预决算差异的主要原因是根据《关于区政府区长热线办与市网格化中心官渡分中心合署办公的通知》增加区长热线办8名劳务派遣人员,4月由区信访局划拨区长热线办人员经费和区长热线办工作经费至本单位进行支付

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出574936.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%,完成年初预算的73.76%主要用于2060404科技成果转化与扩散支出574936造成预决算差异的主要原因是根据区财政安排,网格化管理系统信息服务专项资金仅支付部分款项

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出265362.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的99.97%主要用于2080502事业单位离退休支出16800元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167538.242080506机关事业单位职业年金缴费支出81024.48元。造成预决算差异的主要原因是我单位本年度根据官人社退〔2024〕62号文件退休1人,根据官组调〔2024〕61号文件调出1人,根据官组调〔2024〕91号文件调入1人。

9.卫生健康(类)支出158531.70占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%,完成年初预算的82.48%主要用于2101102事业单位医疗支出87728.05元2101103公务员医疗补助支出54031.3元2101199其他行政事业单位医疗支出16772.35元。造成预决算差异的主要原因是我单位本年度根据官人社退〔2024〕62号文件退休1人,根据官组调〔2024〕61号文件调出1人,根据官组调〔2024〕91号文件调入1人。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出4196139.58占一般公共预算财政拨款总支出的74.10%,完成年初预算的27.39%主要用于2120101行政运行支出3771075.58元2120102一般行政管理事务支出425064元。造成预决算差异的主要原因是根据《官渡区财政局 市网格化中心官渡分中心关于划拨2024年“智慧官渡”补助信息费项目经费的通知》[官财字(2024)55号]已将2024年“智慧官渡”补助信息费专项经费931200元预算指标划转至区综合行政执法局进行支付,根据《官渡区财政局 市网格化中心官渡分中心关于划拨2024年网格化信息采集服务外包项目经费的通知》[官财字(2024)56号]已将2024年网格化信息采集服务外包项目专项资金9720000元预算指标划转至区综合行政执法局进行支付。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出183011.00占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%,完成年初预算的84.73%主要用于2210201住房公积金支出183011造成预决算差异的主要原因是我单位本年度根据官人社退〔2024〕62号文件退休1人,根据官组调〔2024〕61号文件调出1人,根据官组调〔2024〕91号文件调入1人。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为45600.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为45600.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45600.00,支出决算为0.00,完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为45600.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心严格落实厉行节约的原则,本年度未发生费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心严格落实厉行节约的原则,本年度未发生费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%,主要原因昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心为官渡区政府直属事业单位,2024年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心资产总额5283810.49元,其中,流动资产20622.08元,固定资产457168.35元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产4806020.06元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1614287.78,其中固定资产减少362429.22。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)政府采购:各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

(四)绩效预算:政府首先制定有关的事业计划和工程计划,再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案,并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

(五)国有资产:属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权利取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53011100163401111

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2024年度部门决算公开表20251023035215386

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