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索引号: 015117762-202510-103019 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2025-10-24 10:01
名 称: 昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

发布时间:2025-10-24 10:01 浏览次数:0
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监督索引号53011100156701000

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共官渡区委办公室 关于印发<昆明市官渡区人民代表大会及其常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(官办通〔2021〕42号),官渡区人大常委会处理日常事务的综合工作机构,承担参与政务、办理事务、协调督查、综合服务的职能:

1.负责区人代会、常委会会议、主任会议等重要会议的筹备和会务工作;

2.协助区人大各专门(工作)委员会做好区人大常委会的视察、执法检查、专题调研等重要活动的服务保障工作;

3.起草区人大常委会工作报告、年度工作要点和综合性文稿;

4.协调区人大各专门(工作)委员会做好全国人大、省、市人大常委会赴官渡区开展的各类重要活动的服务保障工作;

5.区人大常委会全面深化改革的协调、服务工作;

6.区人大常委会意识形态、宣传信息、工作督查、综合性调研、课题研究的协调管理;

7.负责机关的办文、档案、保密、信息化建设服务工作;

8.编发《官渡区人大常委会公报》、《官渡区人大常委会会刊》、《官渡人大信息》等;

9.负责机关的人事管理、干部培训考核等工作;

10.负责机关的后勤保障、财务管理、资产管理、公务接待、信访接待等工作;

11.负责机关年度目标考核的有关工作;

12.与市人大常委会办公室、区委办公室和“一府一委两院”相关部门的工作联系;

13.承办市、区人大及其常委会、主任会议交办的其他工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:区人大专门委员会5个,分别为:监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会;区人大常委会工作委员会和办事机构3个,分别为:人事代表工作委员会、民族宗教华侨工作委员会、办公室。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1. 昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的:公务员35人,参照公务员法管理人员3人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人5人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人(离休0人,退休54人)。年末学生0人。年末遗属0人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)

车辆编制2辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

周密部署,依法召开人民代表大会。认真安排并做好区第十七届人大第三次会议的各项筹备工作,积极协调做好区监察委员会成立的各项准备工作,确保人代会的各项议程圆满完成。

一年来,召开常委会会议8次、主任会议13次,听取审议“一府一委两院”专项工作报告16个、提出审议意见25条,组织开展视察、执法检查、专项督察、专题调研29次,开展专题询问1次、质询1次,开展工作评议3次、满意度测评2次,听取政府重大事项通报2次。

一是紧跟核心忠诚履职,在坚持党的全面领导上凸显站位。常委会牢牢把握政治机关属性,坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”,坚持站稳政治立场、把牢政治方向。组织召开常委会党组会议17次、理论学习中心组8次开展专题学习,参加二十届三中全会精神专题研讨3期,研究做好新时代人大工作的具体举措,在知行合一中汲取推动人大工作高质量发展的不竭动力。常委会党组认真履行把方向、管大局、保落实的重要职责,向区委请示报告重大事项、重要工作13次,保证人大工作始终在党的领导下扎实推进。坚持党管干部与人大依法任免有机统一,依法任免“一府一委两院”国家机关人员72人次。作出决议决定4项,正确处理好区委决策、人大决定和政府实施的关系,保证党的理论、路线、方针政策和决策部署在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。常委会班子领导带头践行一线工作法,落实“暖企兴商”走访联系企业工作要求,全年走访企业238家,精准了解需求,靶向纾困解难,推动惠企政策直达快享。接待群众来信来访25次,全部核实答复。常委会主任带团赴老挝、泰国考察,举办1场招商推介会,促成签订3份合作框架协议,深化官渡外贸企业与湄公河五国的贸易联系,助推对外贸易产业链在经贸、物流、文旅、金融方面的合作探索。

二是紧扣中心务实履职,在促进高质量发展上扛起担当。常委会牢牢把握发展第一要务,立足人大职责定位,坚持正确监督、有效监督、依法监督,聚力助推官渡高质量发展。依法审议审查,聚焦重点稳发展。加强财政预决算审查监督,专题听取审议政府债务管理工作,跟踪问效审计查出问题整改,支持政府用好“钱袋子”、稳住“大盘子”;实施国有资产全口径审查全过程监督,摸清“家底”交出“放心账”;推进预算联网监督常态化开展,科技赋能织密“监督网”;听取审议10件惠民实事落实情况,使“民生之盼”变为“群众之赞”;听取审议安全生产情况专项报告,托稳安全发展“压舱石”。 视察食品安全工作,保障群众“舌尖上的安全”, 视察“环卫一体化”运行情况,直面建管痛点,探寻破解困局、提质增效之径。联合市人大专题调研经开区基层公共卫生健康事业发展工作、滇中新区农村人畜饮水工作,调研农村居民持续增收工作,厚植“三农”情怀;调研三大园区建设情况,督促园区建设有序推进;调研为侨服务工作,凝心聚力写好新时代“侨”文章。出台《关于建立人大监督与检察监督联动工作机制的实施办法(试行)》,推动人大监督与检察监督协同共融、代表建议与检察建议衔接转化。组织宪法宣誓15人次,开展现场述法评议11人次,维护宪法权威、强化法治观念,提升领导干部依法行政水平。组织好立法调研和法律法规征求意见工作,针对6部地方法律法规征集意见建议9条。全面加强备案审查工作,开展备案数据库建设“回头看”,全年备案审查规范性文件10件,开展规范性文件专项清理2次,修订文件4件。

三是紧贴民心创新履职,在发展全过程人民民主上擦亮品牌。常委会始终坚持人民至上,尊重代表主体地位,激发代表履职活力,建好全过程人民民主基层单元主阵地。优化代表结构,激活知政参政“源动力”。切实加强代表动态管理,及时了解和掌握代表变动和履职情况,针对因工作变动等原因无法继续有效履职的情况,依法终止23名同志区人大代表资格。精心准备、强化指导、严格程序,稳步推进并圆满完成30个选区34名代表的补选工作,不断优化代表结构,筑牢人大基础支撑。围绕政治、业务、专题三个维度,精准设计代表培训内容,采取专题辅导、现场教学、交流研讨等多种方式,不断增强代表的政治素养和参政议政水平。精心组织全覆盖专题授课1次、参训代表338人次,各代表团、代表小组全年常态化组织学习132次;29名常委会组成人员前往重庆大学开展“推动经济高质量发展”专题培训,切实增强履职实效;61名代表到云南扎西干部学院接受理想信念教育,为依法履职厚植精神根基与信念支撑。深化联系工作,架起社情民意“连心桥”。密切常委会组成人员与代表的联系,常委会组成人员与109名代表通过座谈、走访等方式保持经常性联系;全年邀请64名代表列席人大常委会,向代表通报人大工作情况,听取和反映代表意见建议;邀请87名基层代表参加常委会组织的调研、视察、检查等活动,拓展代表参与常委会工作的广度和深度。丰富代表联系人民群众的内容和形式,畅通民意表达渠道,听取和反映群众的意愿呼声,全年接待和走访群众1539人,收集群众意见建议793条,解决群众反映问题619个,推动“双联系”工作制度化、规范化、常态化。全年组织代表活动189次,形成代表联动履职的规模效应。丰富线上履职平台运用场景,升级打造集代表意见办理及评价、代表履职服务、代表活动展示于一体的履职小程序,助力代表履职工作高效开展。聚焦“精、专、实”目标,7个专业人大代表工作站建强平台载体、提高履职质效,开展各类活动57次,激发人大工作“新动能”。

四是紧抓重心奋发履职,在提能强基创新增效上展现作为。常委会始终坚持守根本制度之正、创思路方法之新,在学习中淬炼思想,在履职中提升本领,在岗位上担当尽责。提高遵规守纪的政治自觉,举办读书班1次,理论学习中心组专题学习2次,开展警示教育2次,常委会领导讲授专题党课9次。纵深推进“清廉云南”建设,建立健全廉政风险防控工作机制,配合做好省委巡视工作,支持派驻纪检监察组发挥监督作用。结合干部队伍“能力提升年”暨“创先争优年”活动要求开展纠治形式主义、官僚主义问题,加强干部队伍作风建设专项行动,总结正反面案例各1个、查找存在问题8个,列出清单,明确时限,强化整改。立足职能职责、拓展工作实践,开展业务研讨2次。做好干部选育管用,优化完善日常考核工作,推动崇尚实干、带动担当的正向激励体系建设,调整交流干部7人,考核优秀9人,打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍。常委会主要领导带队参加省、市庆祝人民代表大会成立70周年系列庆祝活动,充分展现官渡人大干部的精神风貌。加强重要议题衔接、重点工作联动、重大事项协调,构建完善“条线协同、上下联动”的人大工作格局。加强与省内外人大的交流互鉴,全年接待考察学习30次,拓宽人大工作视野。全年向省、市人大报送信息26篇,采用20篇,采用率77%,支持街道拍摄“清单制”履职专题片,深入宣传坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度的生动实践。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计15740702.54元。其中:财政拨款收入15740702.54元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少1312620.48元,下降7.70%。其中:财政拨款收入减少1303884.23元,下降7.65%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少8736.25元,下降100.00%。主要原因是2024年项目经费较2023年减少换届选举专项经费、区人大代表活动经费、人大代表工作站建设经费等项目经费。2024年无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计15374107.34元。其中:基本支出13859271.26元,占总支出的90.15%;项目支出1514836.08元,占总支出的9.85%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少1670479.43元,下降9.80%。其中:基本支出减少1380762.39元,下降9.06%;项目支出减少289717.04元,下降16.05%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2024年编内实有人数较上年减少4人,人员经费及日常公用经费减少。2024年项目经费较2023年减少换届选举专项经费、区人大代表活动经费、人大代表工作站建设经费等项目经费。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13859271.26元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13084451.30元,占基本支出的94.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费774819.96元,占基本支出的5.59%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1514836.08元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.业务工作经费299,220.00元,主要用于保障官渡区人大代表常委会开展人大业务工作。

2.公务接待经费项目经费5,150.00元,主要用于保障当年接待事宜,根据实际接收函件开展接待工作。

3.区人大常委会会议系统升级改造经费199,766.00元,主要用于对官渡区人大会议室功能提升服务的费用。

4.人代会专项经费662,200.08元,主要用于保障人代会召开期间产生的会议费等相关费用

5.人大材料印刷服务专项经费30,000.00元,主要用于保障人代会期间材料印刷、会务保障工作。

6.人大代表履职经费116,800.00元,主要用于保障区人大代表在区人代会闭会期间,列席区人大常委会会议和开展调查、检查、视察、联系人民群众、“六个一”等活动时用于交通、伙食、通讯等方面的开支。

7.2023年第二批基层人大履职能力提升专项资金项目经费50,000.00元,主要用于基层人大代表履职能力的提升,更好地开展人大的各项工作

8.市人大代表工作经费14,800.00元,主要用于为代表履职、工作站发挥作用提供经费保障。

9.2024市人大代表活动经费113,100.00元,主要用于为代表履职、工作站发挥作用提供经费保障。

10.2024年度考核奖经费20,000.00元,主要用于发放2024年考核奖励。

11.党组织工作经费3,800.00元,主要用于党支部日常活动开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出15370307.34,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少1674279.43元,下降9.82%,完成年初预算的87.26%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出10210549.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.43%,完成年初预算的83.96%。主要用于:

2010101行政运行支出8,699,513.76元,主要用于保障人员经费及日常公用经费。

2010102一般行政管理事务1,316,936.08元,主要用于保障机构运转业务费用。

2010107”人大代表履职能力提升50,000.00元主要用于提升人大代表履行代表职责的能力

2010108代表工作127,900.00元,主要用于开展市人大代表工作。

造成预决算差异的主要原因是过紧日子压减日常公用经费,在编人员较上年减少4人,行政运行支出较年初预算减少。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出2994394.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.48%,完成年初预算的98.40%。主要用于:

“2080501”行政单位离退休1,440,400.00元,主要用于离退休人员费用,包含离退休人员福利费、公用经费等。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,035,996.64元,主要用于机构职工基本养老保险缴费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出517,998.32元,主要用于机构职工职业年金缴费。

造成预决算差异的主要原因是2024年编内实有人数较上年减少4人,社会保障和就业(类)支出较年初预算减少。

9.卫生健康(类)支出1220554.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%,完成年初预算的96.37%。主要用于:

“2101101”行政单位医疗支出552,684.54元,主要用于缴纳职工单位部分医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助553,386.48元,主要用于缴纳职工单位部分公务员医疗费用。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出114,483.52元,主要用于缴纳部分职工医疗补助费用。

造成预决算差异的主要原因是2024年编内实有人数较上年减少4人,卫生健康(类)支出较年初预算减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出944808.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的82.52%。主要用于“2210201”住房公积金944,808.00元,主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

造成预决算差异的主要原因是2024年编内实有人数较上年减少4人,住房保障(类)支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元,决算为5150.00元,完成年初预算的25.75%;支出决算较上年减少3510.00元,下降40.53%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为5150.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的25.75%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年减少3510.00元,下降40.53%;具体是国内接待费支出决算5150.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3510.00元,下降40.53%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加 0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元,支出决算为5150.00元,完成年初预算的25.75%,支出决算较上年减少3510.00元,下降40.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年预算为20000.00元,决算为5150.00元,完成年初预算的25.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待较年初接待批次及人数减少,支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少3510.00元,下降40.53%,具体是国内接待费支出决算5150.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3510.00元,下降40.53%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费用因接待批次及人数减少,费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于北京市大兴区人大考察、佛山市南海区人大考察、祥云县人大学习考察、北京市朝阳区人大考察工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出774819.96元,比上年减少211858.39元,下降21.47%,主要原因是在编人员较上年减少4人,机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障区人大业务工作开展基本办公费用、饮用水费、邮电费、工会经费、福利费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室资产总额485,344.00元,其中,流动资产369,786.64元,固定资产115,557.36元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加301,249.48元,其中固定资产减少59,577.60元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额30000.00元,其中:政府采购货物支出30000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30000.00元,其中:授予小微企业合同金额30000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.人大会议:全称是昆明市官渡区人民代表大会,每年举行一次,由昆明市官渡区人民代表大会常务委员会召集。

3.代表工作:模范地遵守宪大会法和法律,保守国家秘密,在自己参加的生产、工作和社会活动中,协助宪法和法律的实施;按时出席本级人民代表大会会议,认真审议各项议案、报告和其他议题,发表意见,做好会议期间的各项工作;积极参加统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动;加强履职学习和调查研究,不断提高执行代表职务的能力;与原选区选民或者原选举单位和人民群众保持密切联系,听取和反映他们的意见和要求,努力为人民服务;自觉遵守社会公德,廉洁自律,公道正派,勤勉尽责;法律规定的其他义务。

4.人大代表履职能力提升:提高代表意识;提高写说能力,能说会写是人大代表履职最基本的素质要求;提高学习水平;提高调研能力;提高审议能力;提高群众工作水平。

5.人大监督:人民代表大会及其常务委员会的监督权,是宪法和法律赋予国家权力机关的重要职权,是人民的神圣权利。人大监督制度,是作为国家根本政治制度的人民代表大会制度的重要组成部分。人民代表大会及其常务委员会作为国家权力机关的监督,是代表国家和人民进行的具有法律效力的监督。

监督索引号53011100156701111

1.2024年度部门决算公开表样(全)


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