中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年度部门决算
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中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部是区委主管统一战线工作的主要部门工作职责是:加强党对统一战线工作集中统一领导,贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策,协调处理民族和宗教工作中的重大问题;统一管理侨务工作,加挂区政府侨务办公室牌子;统一管理台湾事务工作;负责发现、培养党外代表人士;负责联系区级各民主党和无党派人士;引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者;做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作;负责开展统一战线宣传工作;做好区级统战部门和团体的管理工作;完成中央和省、市交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:综合办公室、业务科、民族宗教科,所属单位0个。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是:中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部。
纳入中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的:公务员6人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)加强党对统战工作的全面领导。持续加强区委对全区统战工作的集中领导,组织召开全区组宣统工作会议,区委主要领导安排部署全区统战工作。将统战工作纳入区委重要议事日程,区委常委会6次听取和研究统战工作议题。把习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和论述,纳入区委理论学习中心组学习内容,邀请市委党校韩秀红副教授进行专题授课。
(二)强化思想政治引领。组织开展铸牢中华民族共同体意识专题宣讲16场次,成立云南省首个铸牢中华民族共同体意识名校长工作室。组织统战代表人士深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神,开展各类主题教育活动50余场次。严格落实意识形态责任制,紧密结合统战工作,引导广大统战成员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织50余名民营经济代表人士到中山大学深圳校区开展创新能力提升培训,举办统战代表人士“看发展 强信心”主题考察活动暨统战代表人士新春“恳谈会”,引导统战成员不断增强对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。
(三)围绕中心服务大局。围绕官渡区“5518”产业链工作体系,深入推进“梧桐树”工程,发挥统一战线优势资源,积极参与全区招商项目,带领区内20余家重点商协会、民营企业以及30余家街道部门联动磨憨经合区,共同开展“飞地园区”招商引资推介,持续助推跨区域交流合作;组织企业代表赴老挝进行商务考察交流,积极帮助企业走出去,拓展国外市场,促进对外贸易发展。健全“1+ N”联合联动机制、问题回应机制,助企纾困实现制度化、规范化。结合“千名干部联万企·暖企兴商促发展”活动和“营商环境观察站”“亲清茶座会客厅”“我带企业看项目”等平台,常态化深入民营企业、商协会,加大对惠企政策宣传解读力度,及时响应企业发展诉求,全年走访商会25家、企业50家。深入推进“万企兴万村”,引导民营企业通过投资兴业、就业促进、消费帮扶、技能培训等形式投身乡村振兴,做好帮带共建磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村建设,组织爱心企业为曼庄村爱心捐赠价值3万余元的景观苗木和3万元的物资支持“边境幸福村篮球赛”,助力绿美乡村生态建设,丰富村民文体生活,提升生活幸福感。
(四)开创多党合作事业新局面。依托区政协书画院,成立官渡区民主党派学习交流基地,为民主党派增添学习活动平台阵地。拟定《中共官渡区委2024年度政党协商计划》,组织召开政党协商通报会5场,民主党派双月座谈会5场,多党合作效能进一步提升。紧扣我区经济社会发展,指导各民主党派、工商联、有关人民团体围绕全区重点工作确定重点调研课题,为党委、政府科学决策提供参考。延续完善区级领导干部与统战代表人士联系交友制度,不断拓宽与各界人士联谊的深度和广度,广泛凝聚统战工作合力。支持民主党派组织加强自身建设,协助指导民建官渡区基层委换完成届,配齐配强班子。
(五)扎实推进民族团结进步创建工作。严格落实昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市各项工作任务,4个点位列为市新一轮创建国检备检点;刊播市新一轮创建宣传海报5000余次;将铸牢意识融入各类活动中,组织开展2024年民族团结进步宣传教育活动月、民族宗教政策法规学习月活动,参与组织“铸牢中华民族共同体意识校园足球文化节”等主题活动50余场次,推动各民族深入交往交流交融。关翔社区与省内13个社区成立云南社区“三交”联盟,建成环湖路“同心同行 铸梦官渡”文化走廊、中心区社区“三交”暖空间、子君社区幸福花开主题集市、铸梦花田临时集市等,持续深化各行业领域创建工作。全面落实“幸福花开”“石榴红”等重点工程,将创建工作与年度“十百千万”工程项目、互嵌式社区建设项目、民族旅游村寨提升项目、民族文化项目等融合推进,争取省级民族工作领域项目11个,争取资金739万元。推荐6个单位成功创建为全市民族团结进步示范单位;成功推荐关上中心区社区党委书记张惠获评党中央、国务院表彰的“全国民族团结进步模范个人”。
(六)全力推进农文旅融合示范村建设。成立帮带共建曼庄农文旅融合发展工作专班,建立工作协调、信息报送等制度,编制曼庄农文旅融合发展规划,印发农文旅融合示范村建设方案。指导曼庄争取磨憨镇第一批乡村振兴衔接资金1300万元,促成大龙哈民宿建设项目、曼庄农作物交易中心项目顺利实施;预留产业用地,谋划短、中期项目12个;指导筹办大龙哈边境幸福村篮球赛(“边BA”)30余场;组织开展“情牵大龙哈 共度七夕节”主题活动,40余名两地青年增进了交往交流交融;组建“心曼籽相连 结对共成长”夏令营,9个民族的47名青少年在活动中交到了朋友、增长了友谊。大龙哈村被昆明市推荐申报省级边境旅游产业发展自然村。
(七)依法规范宗教事务管理。组织“四史”“三爱”主题活动、宗教活动场所开展国庆节“升国旗、唱国歌”主题活动23场次,召开宗教界人士座谈会2次,举办宗教政策宣讲及培训6次,发放宣传材料200余份,教育引导宗教界人士和信教群众自觉维护法律权威。提升全区23个宗教活动场所“五进”氛围,建设昆明市宗教中国化示范场所1个。加强宗教活动场所平安建设,开展消防演练2次、反恐演练1次、安全检查100余次。
(八)持续优化营商环境,积极促进“两个健康”。以党委、政府要求和民营企业、民营企业家需求为导向,推动“双向赋能”。认真落实政商交往正负面清单,持续深化打造“亲清茶座会客厅”服务品牌,全年开展活动16期,收集建议83条,办理答复率100%。搭建精准服务平台,有针对性地组织政银企对接会,面对面洽谈沟通,及时响应企业融资需求。与中国民生银行昆明分行签署《战略合作协议》,整合双方资源,持续加大对民营企业的金融供给及对中小微企业的专项支持。大力推广使用“融信服”平台,扩大金融普惠政策的知晓度,为20户小微企业成功申报创业贷款457万元。
(九)党外知识分子和新的社会阶层人士工作不断夯实。申报市级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地2个、工作站3个,新建区级工作站2个。深入多行业走访调研新的社会阶层代表人士,做好数据库更新完善,圆满完成新联会换届工作。举行新阶服务团“少年急救官”海报捐赠仪式,为全区各中小学捐赠100套海报,有效提升青少年的风险防护意识和应急自救互救能力。开展“凝聚新力量·筑梦新时代”“寻美云南·昆明”等主题教育活动9场次。动员新阶人士制作发布服务社区清单,积极融入社会基层治理。开展统战高层次人才调研,了解掌握我区高层次党外人才情况,有针对性的挖掘和发现统战人才,加强党外代表人士队伍建设,壮大人才队伍。
(十)多方位服务,积极维护侨台权益。落实帮扶政策,加强侨情调查,建立健全侨务网格信息数据库,实现侨务资源的精准对接和有效整合。走访慰问困难归侨侨眷、困难台胞台属45人;打造关上街道“春融同心·侨·同根文化交流基地”营造浓厚的侨文化氛围,结合官渡特色,组织开展形式多样、内容丰富的文化活动,展示中华优秀文化的独特魅力,增进侨胞侨眷对祖国和家乡的认同感和归属感。承办“2024亲情中华·云游昆明官渡”网上营活动,向海外推介宣传官渡。组织开展“八五普法”“宪法宣传周”等活动,发放宣传资料,解答疑问,增强侨台群众法律意识和依法维权能力。组织台企参与2024年“第十九届两岸青年七彩云南联谊活动周”“两岸花植设计嘉年华”活动,让两岸青年共同体验官渡多姿多彩的民族文化;积极对接各部门,妥善处理在昆因病去世台胞周宇孟身后事,充分体现对台胞的关心关怀。做好涉侨涉台政务服务事项办理9件。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年度收入合计2,342,759.03元。其中:财政拨款收入2,342,759.03元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少354,912.10元,下降13.16%。其中:财政拨款收入减少348,152.10元,下降12.94%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少6,760.00元,下降100.00%。
减少的主要原因为:根据官组调〔2024〕7号等相关通知,我单位2024年人员调出与调入,使本年人员经费、日常公用经费减少337,512.51元。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年度支出合计2,342,759.03元。其中:基本支出1,961,980.46元,占总支出的83.75%;项目支出380,778.57元,占总支出的16.25%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少549,185.45元,下降18.99%。其中:基本支出减少337,512.51元,下降14.68%;项目支出减少211,672.94元,下降35.73%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。
基本支出减少的主要原因为:根据官组调〔2024〕7号等相关通知,我单位2024年人员调出与调入,使本年人员经费、日常公用经费减少337,512.51元。
项目支出减少的主要原因为:功能科目(2013402)两年一次统战业务费用经费、统战业务工作经费比上年减少211,672.94元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,961,980.46元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,839,969.46元,占基本支出的93.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,011.00元,占基本支出的6.22%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出380,778.57元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.统战工作业务经费经费11,137.12元,主要用于保障区委统战部日常工作开展。
2.统战专项资金70,000.00元,主要用于开展中央民族工作会议精神宣传工作。
3.公务接待经费2,093.00元,主要用于根据实际情况,接待因公来访,调研、学习。
4.侨务工作经费12,150.00元,主要用于做好港澳台侨统战工作,不断强化联谊交友,凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,引导华侨、归侨和侨眷致力于官渡区经济社会发展。
5.对台工作经费20,912.00元,主要用于组织宣传、贯彻落实中央、省市区惠台政策措施相关活动,做好涉台宣传、涉台投诉、做好对台经贸工作牵线搭桥、负责区委、区政府交办的对台工作、办理各项涉台公务。
6.政府采购统战业务经费23,943.80元,主要用于完成年度民主党派、团体工作,新的社会阶层人士工作的调研报告及宣传资料,公文用纸、资料汇编、信封印刷服务。
7.双百计划工作经费12,600.00元,主要用于极实施“侨爱心工程”助医、助学、助困,特别是春节、中秋等节日的走访慰问工作,依托“双百计划”,继续做好帮扶工作,并加大和争取社会和各级政府资金扶持。
8.公益岗位性岗位保障资金121,342.65元,主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴支出。
9.2024年中央华侨事务经费30,000.00元,主要用于侨乡文化建设,涉侨纠纷多元化解工作站,困难归侨侨眷春节暖冬慰问帮扶。
10.2024年困难归侨侨眷帮扶济困资金12,600.00元,主要用于困难归侨侨眷帮扶。
11.2023年中央华侨事务经费10,000.00元,主要用于困难归侨侨眷补助就助。
12.2023年、2024省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费54,000.00元,主要用于云南省困难归侨侨眷重点帮扶。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出2,342,759.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少348,152.10元,下降12.94%,完成年初预算的72.10%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1,512,183.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.55%,完成年初预算的64.62%。
支出列“2013401”主要用于反映行政运行支出,金额为1,251,134.00元;
支出列“2013402”主要用于反映一般行政管理事务支出,金额为167,049.38元;
支出列“2013405”主要用于反映港澳台事务中一般行政管理事务支出,金额为30,000.00元;
支出列“2012599”主要用于反映其他港澳台事务支出,金额为27,000.00元;
支出列“2012902”主要用于反映侨务一般行政管理事务支出,金额为27,000.00元;
支出列“2012999”主要用于反映其他群众团体事务支出,金额为10,000.00元。
造成预决算差异的主要原因是人员减少,人员经费减少,控制日常经费支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出526,592.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.48%,完成年初预算的114.18%。
支出列“2080501”主要用于反映行政单位离退休费用支出,金额为194,280.00元;
支出列“2080505”主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出,金额为140,646.48元;
支出列“2080506”主要用于反映机关事业单位职业年金缴费支出,金额为70,323.24元;
支出列“2080704”主要用于反映社会保险补贴支出,金额为48,982.65元;
支出列“2080705”主要用于反映公益性岗位补贴支出,金额为72,360.00元。
造成预决算差异的主要原因是社会保险及住房公积金涉及人员基础调整。
9.卫生健康(类)支出171,989.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%,完成年初预算的64.13%
支出列“2101101”主要用于反映行政单位医疗支出,金额为77,741.39元;
支出列“2101103”主要用于反映公务员医疗补助支出,金额为75,071.29元;
支出列“2101199”主要用于反映其他行政事业单位医疗支出,金额为19,176.60元。
造成预决算差异的主要原因是2024年人员减少,社保支出减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出131994.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的73.33%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元,决算为2,093.00元,完成年初预算的41.86%;支出决算较上年增加539.00元,增长34.68%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为50,00.00元,决算为2,093.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的41.86%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加539.00元,增长34.68%;具体是国内接待费支出决算2,093.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加539.00元,增长34.68%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元,支出决算为2,093.00元,完成年初预算的41.86%,支出决算较上年增加539.00元,增长34.68%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为2,093.00元,完成年初预算的41.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约原则,减少公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加539.00元,增长34.68%,具体是国内接待费支出决算2,093.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加539.00元,增长34.68%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位2024年3月29日接待河南省委统战部到官渡区学习考察15人公务接待餐费1,500.00元;2024年9月4日接待厦门市委统战部到官渡区考察学习统战实践创新10人餐费593.00元,合计金额2,093.00元,导致比上年有所增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次25人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待河南省委统战部到官渡区学习考察、厦门市委统战部到官渡区考察学习统战实践创新,共发生2次接待,接待人数25人。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出122,011.00元,比上年减少24,667.00元,下降16.82%,主要原因是人员减少,造成福利费、差旅费比上年有所减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括:邮电费、差旅费、福利费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部资产总额41,234.24元,其中,流动资产16,063.96元,固定资产25,170.28元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6,846.02元,其中固定资产增加112,524.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额23,943.80元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出23,943.80元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
统战业务:用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,履行统一战线工作职能职责,宣传动员,凝心聚力,关心关爱,交友联谊,参政议政。
监督索引号53011100156301111
附表1.中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开20251026021126701


