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索引号: 015117762-202510-103148 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2025-10-27 17:09
名 称: 昆明市官渡区人民医院2024年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市官渡区人民医院2024年度部门决算

发布时间:2025-10-27 17:09 浏览次数:0
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监督索引号53011100336102101000

昆明市官渡区人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区人民医院概况

一、主要职责

昆明市官渡区人民医院为昆明市官渡区卫生健康局所属差额拨款事业单位,是一所科室基本齐全,功能不断完善,具有一定专科特色,集医疗、预防、教学、科研、社区卫生服务指导为一体的国家二级综合医院,承担的主要职能具体为:

1.在昆明市官渡区卫生健康局的领导下,贯彻执行国家、省、市、区关于发展城市医疗卫生服务的政策。

2.承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

3.区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

4.区域内人群的健康教育工作。

5.强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件。

6.在日常工作中,在昆明市官渡区卫生健康局的领导下,履行公立医院相应职责。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

单位共设置42个内设机构,包括:心血管内科呼吸及血液内科消化内科内分泌肾内风湿免疫科中西医结合老年病科疼痛康复医学科普外甲乳心胸外科普外血管泌尿外科骨科妇科产科儿科眼耳鼻喉科神经系统疾病科中医科急诊科口腔科皮肤科健康管理中心手术麻醉科检验中心医学影像科B超室医务部护理部党办招标采购办人事科工会纪检监察室运营部院办门诊部公卫管理科医学装备科控感办信息科科研教学部总务科财务科药学部输血科供应室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员328人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员321人,机关和事业工人7;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员429人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员429人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员205离休0人,退休205

车辆编制8辆,在编实有车辆8辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真履行综合公立医院职责。

2.医院继续开展临床路径相关工作。

3.以体现医院公益性为导向,创新医院管理机制,探索推行符合实际的改革管理模式。改革医院管理体制,取消医院行政级别,实行院长聘任负责制,明确公立医院独立法人地位,强化院长在人、财、物管理方面的自主权和具体经营管理职责,解决医院管理责任问题,增强公立医院的生机活力。

4.全力发展中医药事业,医院历年来重视中医药发展。在官渡区卫健局大力支持下,认真贯彻落实《云南省发展中医药条例》和《昆明市人民政府关于印发扶持和促进中医药事业发展实施意见的通知》精神,进一步弘扬中医药文化。

5.加快推进信息化建设。

6.积极探索医联体建设。

7.积极开展云南省DRGS绩效推广应用及质量控制项目。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市官渡区人民医院2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区人民医院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区人民医院2024年度没有财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费收入,也没有财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市官渡区人民医院2024年度没有一般公共预算财政拨款三公经费收入,也没有一般公共预算财政拨款三公经费支出,故《一般公共预算财政拨款三公经费情况表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民医院2024年度收入合计268926055.26。其中:财政拨款收入41307669.71,占总收入的15.36%上级补助收入;事业收入226085425.94元(含教育收费0.00元),占总收入的84.07%经营收入;附属单位上缴收入;其他收入1532959.61,占总收入的0.57%

与上年相比,收入合计减少41056350.93元,下降13.24%。其中:财政拨款收入增加815924.64元,增长2.02%;无上级补助收入;事业收入增加35720403.58元,增长18.76%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少77592679.15元,下降98.06%,主要原因是医院搬迁至新院区,医疗业务服务不断提高,积极开展新业务,且医院积极落实创新管理机制,推行符合实际的改革管理模式,全心全意为病人服务,医疗收入较上年有所增加,但是,2024年度财政未安排债务预算收支,致使其他收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民医院2024年度支出合计249611565.84。其中:基本支出249362646.84,占总支出的99.90%;项目支出248919.00,占总支出的0.10%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少26263013.54元,下降9.52%。其中:基本支出减少24713984.54元,下降9.02%;项目支出减少1549029.00元,下降86.16%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出,主要原因是,2024年度依据昆人社通〔202497号新招到岗8人及昆人社通〔2024216号新招到岗2人,依据官人社退〔2024259号及官人社退〔2024125号审批通过退休19人,基本支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民医院机构正常运转的日常支出249362646.84其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出123800746.16元,占基本支出的49.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125561900.68元,占基本支出的50.35%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出248919.00其中:基本建设类项目支出0.00具体项目开支及开展工作情况如下:

1.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金项目经费245919.00元,主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助发放。

2.医务人员临时性工作补助中央资金项目经费3000.00元,主要用于医务人员临时性工作补助

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出41307669.71,占本年支出合计的16.55%。与上年相比增加815924.64元,增长2.02%,完成年初预算的95.11%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出9122904.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.09%,完成年初预算的99.52%主要用于

12080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出,金额3303598.95元,用于医院职工基本养老保险缴费;

22080506 机关事业单位职业年金缴费支出,金额1764905.28元,用于医院职工职业年金缴费;

32080502 事业单位离退休支出,金额4054400.00元,用于医院退休职工生活补助、福利费及退休费;

造成预决算差异的主要原因是2024年度追加新招到岗10人的基本支出及在编职工的社保基数调整。

9.卫生健康(类)支出28584395.88占一般公共预算财政拨款总支出的69.20%,完成年初预算的93.15%主要用于

12100201卫生健康支出公立医院综合医院支出,金额24819042.76元,用于卫生健康支出公立医院综合医院人员经费基本支出;

22101102 基本医疗保险缴费支出,金额1799135.06元,用于医院职工基本医疗保险缴费支出;

32101103 公务员医疗补助缴费支出,金额1634709.14元,用于医院职工公务员医疗补助缴费支出;

42101199其他行政事业单位医疗支出,金额82589.92元,用于医院职工工伤生育保险缴费支出;

52100408基本公共卫生服务,金额245919.00元,用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助发放;

62100410突发公共卫生事件应急处置,金额3000.00元,用于医务人员临时性工作补助

造成预决算差异的主要原因是2024年度追加新招到岗10人的基本支出及在编职工的社保基数调整。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出3600369.60占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%,完成年初预算的100.60%主要用于

12210201 住房公积金缴费支出,金额3600369.60元,用于医院职工住房公积金缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年度追减退休职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00;支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于预算数为0.00元的主要原因为:我院单位性质属于财政差额拨款补助的事业单位,三公经费支出为医院自筹资金不纳入一般公共预算财政收支管理,因此一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于预算数为0.00元。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算减少0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少0.00元的主要原因为:昆明市官渡区人民医院单位性质属于财政差额拨款补助的事业单位,三公经费支出为医院自筹资金不纳入一般公共预算财政收支管理,因此一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少0.00元。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民医院2024年机关运行经费支出0.00比上年减少0.00,下降0.00%,主要原因是机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出,昆明市官渡区人民医院性质属于财政差额拨款补助事业单位,昆明市官渡区人民医院部门2024年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市官渡区人民医院资产总额1845582043.80元,其中,流动资产660017180.71元,固定资产1077678134.71元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程100854331.06元,无形资产6889552.43元(净值),其他资产142844.89元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加33442136.27,其中固定资产增加3198937.70。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额865397.45元,其中:政府采购货物支出865397.45元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额151655.22元,其中:授予小微企业合同金额151655.22元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民医院2024年按昆明市官渡区财政局要求,建立了部门整体支出绩效、项目绩效评价指标体系,规范了工作程序,强化了预算绩效在预算编制中的管理作用,促进了预算编制的科学合理性。下一步,昆明市官渡区人民医院将进一步巩固绩效评价工作取得的成果,加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度,加大预算绩效评价结果的应用。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100336102101111

昆明市官渡区人民医院2024年度部门决算公开表(决算报表部分)20251027022749787


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