昆明市官渡区文化馆2024年度部门决算公开
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昆明市官渡区文化馆2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)运用各种文化艺术手段进行时事政策、两个文明建设、国内外形式及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育;
(二)组织开展文艺演出、文化科技知识讲座和展览、影视录相发行放映,图书报刊、游艺等群众性文化艺术娱乐活动;
(三)辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干,为国家社会培训人才;
(四)组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动;
(五)根据需要编辑出版音乐、舞蹈、戏剧、美术、摄影等专门性报刊;
(六)积极开展以文补文和多种经营活动,正确处理社会效益和经济效益的关系,其收入主要用于文化馆事业的发展;
(七)搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。建立、健全群众文化艺术档案(资料);
(八)开展对外群众文化艺术交流活动,加强同各地区之间群众文化艺术组织友好往来。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置6个内设机构,包括:文辅部、演出部、美影部、调研档案室、行政办公室、非物质文化保护部.
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为昆明市官渡区文化和旅游局(一级主管部门)的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员19人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人(离休0人,退休20人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一、努力提升基层公共文化服务
1.文化活动遍地开花
(1)2024年,结合工作实际,组织开展“我们的节日—文化进万家”惠民文化活动,1月—10月期间,每逢春节、元宵节、三·八国际妇女节、五·一国际劳动节、端午节、建党节、中秋节、国庆、重阳节等我国传统节日及重要节庆时,文化馆积极组织开展主题特色鲜明的惠民演出共计47场 ,惠及群众5.6万人,为群众提供优质精神食粮,为节日增添文化氛围。
(2)全年深入推进组织开展“我们的中国梦.七彩云南情”戏曲进乡村、进校园、进社区和“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动,“戏曲进乡村”充分利用本区8支优秀戏曲演出团队及传承基地资源,在经费有限的情况下,为基层群众演出52场,服务群众19800余人次;深受群众喜好和好评。
(3)依托文化馆新时代文明实践百姓剧场,联合区属单位、街道社区,开展官渡区“魅力春城 美好官渡”系列文化活动。组织元宵晚会,“童心飞翔,从‘心’启航”六一活动,人大代表文艺展演,官渡区文化志愿者团队文艺展演,红色经典主题演出等形式多样的惠民活动,完成演出15余场,惠及辖区群众1万余人次。
(4)举办2024年中国(昆明)官渡第十四届非物质文化遗产联展,3天的活动精彩纷呈,歌舞乐展演,非遗市集、百人围棋赛、器乐演奏、古镇快闪轮番登台,节目内容丰富精彩,有来自全省的80余个非遗项目参展,共演出12场,观众4.3万人。
(5)组织举办官渡区“与你“艺”起 启航逐梦”职工文艺汇演,为广大职工提供展示的舞台,挖掘优秀文艺人才,不断提高职工文艺能力和素养,丰富职工文化生活,增强凝聚力,共有来自区属各单位及街道的30余个节目,400余人报名参赛,节目形式多样,内容积极向上,展示了我区职工斗志昂扬的精神风貌,最终有12个节目获奖。
(6)为加快公共文化和旅游融合发展步伐,丰富公共文化服务内容,打造夜间文化品牌,激发文化和旅游经济消费潜力,文化馆积极挖掘本地民族特色,组织打造2024年第二届“城市之光”子君火把节,“有一种叫云南的生活”云南民歌大家唱——官渡约你来赛歌·民歌会等品牌文化活动,本着节俭创新的原则,不断提高演出质量,用直播的方式进行宣传,每场在线观看人数达五万余人,收到较好反响。同时,开展以官渡古镇为主战场的“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动,通过群众广场舞大家跳、传统滇剧、花灯小戏表演、现代音乐路演、优秀经典剧目、汉服展示,结合节庆假期,文创市集,古渡夜市,全年演出总场次达到330场,演员多达380余人,观众82万人次,实现天天有演出,周周有活动,月月有靓点,节日有特色,极大促进文化和旅游业高质量融合发展。
(7)以“祖国在我心中”官渡区庆祝中国共产党成立75周年为主题,开展文化进万家系列活动,根据文化馆场馆布局,开展“守望家园 官渡记忆”非遗展、“画笔绘就新篇 丹青铭记发展”官渡民间绘画优秀作品展,完成惠民文艺巡演9场,优秀民间绘画巡展8场,共服务群众5万余人次,系列活动通过书画展览、歌舞、小戏小品等表现形式歌颂人民美好生活,弘扬中国传统文化,传播正能量,进行法治宣传,深受老百姓喜爱。
(8)组织开展2024年“魅力春城 美好官渡”线上线下相结合各类展览活动如:少儿书画、民间画、摄影、文化馆非遗分馆、古镇非遗中心展馆等34期各类文化展览,共计展出作品1831件,为市民提供了便捷的线上线下观展体验。
(9)结合文化馆2024年工作计划,紧跟时代步伐,挖掘地方特色,组织创作文艺作品;舞蹈类3个,民间画30幅,少儿书画78幅,传统戏曲节目6个,曲艺4个,小品3个,现代滇剧小戏1个。
2.文艺培训硕果累累
2024年,官渡区文化馆积极打造“文化馆里学才艺”群众公益文化学堂,利用专业优势,整合行业资源,多管齐下,把群众“请进来”,开展各类文艺培训 ,完成各类文艺培训35期,培训4890人次,培训内容有传统的滇剧唱腔、合唱、舞蹈、美术、朗诵、模特走秀、民间绘画、也有目前大家有需求且非常喜欢的化妆、茶艺、形体等培训,还有专门为青少年成长开展的中国传统文化进校园公益讲座,为关爱特殊人群开设的残疾人文艺培训,为人大代表开展的艺术提升培训,为社区居民举办的“百年巫家坝”历史文化讲座,除此之外,开展线上慕课培训,《中国画-小写意花鸟》,民族舞、中老年养生舞、走进非遗等内容都受到网友们的追捧。同时,为提高馆办文艺团队及社区文艺队伍的业务能力,长期免费指导培训业余文艺队伍,指导培训馆办文艺团队15支,450余人次,积极培养辖区文化艺术人才及文艺骨干。
3.数字文化提质增效
自2024年1月1日至10月31日,完成本馆宣传信息报送62篇,均被采用发布,按照昆明公共文化云平台的版块设置,严格执行数据上传发布任务,累计上传发布稿件560篇,多次在全市范围内排名前三,有效提升了官渡区文化的传播力与影响力。
在数字资源方面,我馆上传视频时长总计529分钟,包括文艺演出、教学视频、非遗传承记录等内容,不仅丰富了平台内容,也为市民提供了多样化的学习资源。新媒体宣传与服务推广活动场次13场次;完成线上慕课教学培训共计4门课程:采集场馆及活动培训信息106条,新用户注册248人,通过平台推广与活动引导,用户活跃度得到显著提升,数字文化服务的受众群体不断扩大。
截止10月31日上传展览展示文件数量共计1831篇,包括十二期2024年春城文化节官渡区青少年美术、书法云上作品展,十期非遗历史名人作品展等,为市民提供了便捷的在线观展体验。
在志愿服务与活动发布方面,我馆共计发布志愿活动55场,总服务人数65590人次,总志愿服务时长3272.4小时,总参与人数712人,涉及文化辅导、社区服务等多个领域,有效推动了文化志愿服务的发展。同时,文化活动直播共计3场,通过直播形式将文化活动实时传递给市民,增强了文化服务的互动性与参与感。
4.免费开放工作持续推进
开放场馆服务人群涵盖社区群众、辖区公共单位、青少年、外来务工人员、中老年、特殊群体(残疾人)及文艺爱好者, 2024年,一楼非遗分馆、官渡记忆馆常态化展览共接待参观展览5000余人次,为了最大限度服务群众,文化馆按需求实行延时错时开放,每晚可延时至21点,周末排练接受预约,可全天免费开放,每周错时开放时间达70余小时,全年共计服务到馆活动8000余人次,确保免费开放服务工作上台阶、有实效。
二、积极推进非遗保护系列工作
1.大力建设非遗名录体系
(1)2024年官渡区5个非遗项目入选昆明市第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录,分别是:官渡区“花卉菜肴烹饪技艺”、“绞胎炻器制作技艺”、“昆明金银器制作技艺”、“昆明髹漆技艺”、“糖画”5个项目入选第六批市级非物质文化遗产名录。
(2)官渡区8个传承人入选云南省第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录。他们分别是:传统音乐[昆明调]李琼华;传统美术[彩扎制作技艺]毕付华;传统技艺[乌铜走银制作技艺]刘清海、丁大为;传统技艺[云南围棋子(云子、永子)]何华封;传统技艺[米线烹制技艺(建新园过桥米线)]张仲敏;传统技艺[米线烹制技艺(官渡吊浆酸浆米线制作技艺)]武永康;传统医药[黄家医圈中医药文化]黄传贵。
(3)相继完成省、市、区三级传承人的评估工作。6至10月完成2023年度官渡区省、市、区三级非物质文化遗产代表性传承人共64名传承人的评估工作。经过评审及核实,省、市、区级非遗代表性传承人均在各自传承领域尽心尽责尽职做好非遗传承传播工作,年度考核为合格。
2.非遗研究性工作取得新进展
经过深入研究和整理,官渡区两个非遗实践项目成功入选《昆明市公共文化优秀案例集》。这些案例不仅展示了官渡区非遗保护工作的成果和经验,也为其他地区的非遗保护工作提供了有益的借鉴和参考。
3.不断夯实非遗保护和利用
(1)成功举办“七彩云南非遗购物节”暨中国(昆明)官渡第十四届非遗联展系列活动。为庆祝第八个“文化和自然遗产日”,6月10日至12日在官渡古镇隆重举办了“七彩云南非遗购物节”暨中国(昆明)官渡第十四届非遗联展系列活动。此次活动不仅汇聚了众多非遗项目和传承人,更通过展览展示、技艺体验、互动表演等形式,让市民和游客近距离感受非遗的魅力。活动现场,70余项非遗项目,产品琳琅满目,吸引了大量市民和游客驻足观赏和购买,有效促进了非遗与市场的结合,通过媒体宣传、网络直播等方式,提升了非遗品牌的影响力,提高公众对非遗的认识,为保护和传承非遗项目奠定了坚实的基础。
(2)为进一步加强非遗传承传播工作,积极开展非遗传承活动,推动非遗传承创新,4月20日,成功举办了国家级非物质文化遗产代表性传承人金永才收徒仪式暨昆明金银器传习馆开馆仪式。传习馆的建立不仅为金银器制作技艺的传承提供了重要平台,也为非遗技艺的传承、创新和发展提供了有力支持。
(3)积极推进非遗工坊建设工作,促进非遗与产业融合发展,认真筛选和推荐“云子非遗工坊”、“乌铜走银非遗工坊”参加昆明市非遗工坊评选,被列入市级非遗工坊。同时,制定了官渡区非遗工坊认定和管理办法(征求意见稿),通过两轮的意见征求,梳理、汇总拟申报官渡区第二批区级非遗工坊的相关资料,预计12月前完成第二批区级非遗工坊的评审工作。
(4)持续深耕农民画品牌。2024年10月26日,完成官渡区第三十五期民间绘画创作培训班,培训民间绘画人员30余人,邀请省市专业艺术家进行授课和指导,提升民间绘画作者的创作水平和艺术素养。组织选送我区民间绘画作品100余幅参加了“春雨工程”昆明民间绘画走进西藏展示交流活动、庆祝中华人民共和国成立75周年“神采云南”相关交流展、云南省农民画优秀作品馆际交流展(内蒙古站、甘肃站、新疆站)、中国现代民间绘画艺术周暨双年展系列活动。
(5)积极推进非遗进校园进社区进景区进酒店进民宿工作。2024年依托各传习馆和传承基地,积极组织开展了非遗进校园进社区活动,各传习馆传承基地共计开展非遗进校园活动57场,开展非遗进社区活动178场,这些活动涵盖了昆明髹漆技艺、乌铜走银、滇剧、花灯、云南围棋子(云子)等多种非遗项目。通过展示体验和培训体验,将非遗融入了市民的日常生活,让更多人感受和了解地方非遗。结合辖区景区、酒店、民宿实际,认真梳理辖区非遗资源,开展“非遗三进”相关工作,全年组织开展非遗传承传播活动990次,惠及人数235720余人次。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,即要求公开的表格为空表,要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如:本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区文化馆2024年度收入合计5464190.78元。其中:财政拨款收入5464190.78元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少619436.43元,下降10.18%。其中:财政拨款收入减少609436.43元,下降-10.03%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少10000.00元,下降100.00%。主要原因是财政拨款收入减少609436.43元,下降-10.03%;其他收入减少10000.00元,下降100.00%。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区文化馆2024年度支出合计5571853.78元。其中:基本支出4935922.30元,占总支出的88.59%;项目支出635931.48元,占总支出的11.41%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少506146.53元,下降8.33%。其中:基本支出减少709690.51元,下降12.57%;项目支出增加203543.98元,增长47.07%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因是基本支出减少709690.51元,下降12.57%;项目支出增加203543.98元,增长47.07%。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区文化馆机构正常运转的日常支出4935922.30元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4709801.18元,占基本支出的95.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226121.12元,占基本支出的4.58%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出635931.48元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
基层公共文化服务专项资金项目经费20751.94元,主要用于基层开展公共文化活动,提升公共文化服务。
文艺精品扶持项目经费77600元,主要用于充分发挥“春城文化节”的品牌活动力和带动作用,推动全市公共文化服务高质量发展,组织开展“春城文化节”系列活动优秀项目评选工作,并对优秀节目给予奖励扶持。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出5464190.78元,占本年支出合计的98.07%。与上年相比减少609436.43元,下降10.03%,完成年初预算的91.86%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出3843402.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.34%,完成年初预算的91.30%。主要用于开展各类公共文化活动,提升公共文化服务。造成预决算差异的主要原因是部分活动尚未形成实际支出。
8.社会保障和就业(类)支出872740.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.97%,完成年初预算的92.75%。主要用于购买官渡区文化馆职工五险一金;造成预决算差异的主要原因是2024年官渡区文化馆3名职工退休。
9.卫生健康(类)支出385762.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%,完成年初预算的96.93%。主要用于购买官渡区文化馆职工五险一金;造成预决算差异的主要原因是2024年官渡区文化馆3名职工退休。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出362285.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的90.63%。主要用于主要用于购买官渡区文化馆职工五险一金;造成预决算差异的主要原因是2024年官渡区文化馆3名职工退休。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为83600.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为83600.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83600.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为83600.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是官渡区文化馆2024年已无公车及公车编制。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。开展内容包括:无。
2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。主要用于发生的接待支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区文化馆2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0%,主要原因是昆明市官渡区文化馆为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位机关运行经费主要用于单位机关运行。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市官渡区文化馆资产总额375777.13元,其中,流动资产68307.6元,固定资产307469.53元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少189052.07元,其中固定资产减少59729.86元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53011100135700201111
昆明市官渡区文化馆2024年决算公开


