长者模式
无障碍浏览

昆明市官渡区人民政府 www.kmgd.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 015117762-202510-103189 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2025-10-28 15:19
名 称: 昆明市官渡区残疾人联合会2024年部门决算公开
文号: 关键字: 支出,残疾人,预算,元,决算

昆明市官渡区残疾人联合会2024年部门决算公开

发布时间:2025-10-28 15:19 浏览次数:0
字号:[ ]

监督索引号53011100376201000

 昆明市官渡区残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区残疾人联合会概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述


第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明


第五部分 名词解释


第一部分 昆明市官渡区残疾人联合会概况

一、主要职责

昆明市官渡区残疾人联合会的职能主要是“代表、服务、管理”,主要工作如下:

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,履行应尽的义务,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助区委、区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

6.协助区委、政府做好残联基层的组织建设和社区残疾人协会建立工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.组织开展为残疾人事业的募捐活动;负责官渡区残疾人福利基金会的日常工作。

10.承担区委、政府和市残联交办的其他工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、教育就业科、康复科(含信访办)。

所属单位1个,分别是:

1.官渡区残疾人综合服务中心

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是:

1.昆明市官渡区残疾人联合会

2.官渡区残疾人综合服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区残疾人联合会2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员7人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5)。车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、 重点工作概述

1.坚持以党的建设为引领,管党治党水平进一步提升。一是深化理论武装。把学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想作为区残联首要政治任务和长期工作主题,系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,省、市、区委全会精神,以及中国残联八代会、省残联八代会和市残联八代会精神。二是推进党纪学习教育走深走实。按照区委有关要求,注重学习教育与中心工作两手抓、两促进,党员干部在主动学纪、准确知纪、自觉明纪、严格守纪方面取得了成效。三是纵深推进残联系统全面从严治党。认真落实党风廉政建设主体责任,与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核,明确班子成员职责分工和党风廉政建设工作责任分工,形成责任具体、环环相扣的“责任链”。深化作风革命效能革命,扎实开展公务员平时考核,将平时考核与干部队伍“能力作风提升年”暨“创先争优年”活动相结合,强化结果运用,全力推动干部队伍作风转变。

2.坚持以增进民生福祉为目标,残疾人社会保障网进一步织密。一是贯彻落实社会保障制度。按照“两项补贴”新标准,发放困难残疾人生活补贴8682人次78万元,重度残疾人护理补贴30792人次296万元;参加城乡居民社会养老保险的三、四级残疾人实现个人缴费部分由财政“全额代缴”,2024年代缴1236人,投入经费24.72万元;鼓励和帮助残疾人积极参加城乡居民基本医疗保险,对辖区5188名参保残疾人的个人缴费部分给予170.54万元的全额补助;充分发挥残疾人特殊困难临时救助补充作用,支出救助资金25.81万元,救助74人 (户) ,及时为困难残疾人排忧解难,维护社会稳定。二是深入实施“阳光家园计划”。精心开展智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目,与14家托养服务机构签订服务协议,投入经费53.1万元,为140名残疾人提供托养服务。三是开展“迎新春 送温暖”走访慰问工作。持续多管齐下为残疾人安全温暖过节保驾护航,切实帮助困难残疾人解决实际问题,让困难残疾家庭温暖过冬、幸福过年,春节前夕走访慰问975名残疾人,发放慰问金和慰问品20.69万元。

3.坚持以创新创优为突破,残疾人公共服务水平进一步提升。一是积极促进残疾人就业。深入开展促进残疾人就业三年行动和“走访拓岗促就业”活动,全区共走访登记残疾失业人员家庭240余户和16用人单位,开发岗位30多个,全区新增残疾人就业140人;进一步规范昆明市残疾人机动车驾驶技能培训补助工作,投入16.8万元对126名取得机动车驾驶证的残疾人进行补助;组织130名残疾人参加区级专场招聘会;投入资金5.9万元对7名符合自主创业扶持条件的残疾人给予补贴,鼓励残疾人自食其力。二是促进盲人按摩行业健康持续发展。打造提升“盲人按摩”品牌,指导2家盲人保健按摩机构开展规范化建设,为20家参加量化分级年审和规范化建设的盲人保健按摩机构发放5.6万元补助资金,有效地稳定了盲人保健按摩师的就业岗位。三是牵头建立残保金征缴工作长效机制。牵头拟定残疾人就业保障金征缴工作联动机制,联动各部门形成工作闭环,提高残疾人就业保障金的征缴率。按照“即报即审”原则,全区审核完成残疾人按比例就业用人单位181家,审核残疾职工787人。四是残疾人教育工作稳步推进。积极落实残疾人助学政策,投入资金63.96万元,对辖区820名残疾学生及残疾人子女发提供助学补助。五是康复服务质量进一步提升。全区4家残疾儿童康复救助定点服务机构,拓宽了残疾儿童家庭康复服务机构选择范围,投入经费211万余元为252名残疾儿童提供康复救助服务; 减轻精神病患者家庭的经济负担, 投入经费161万余元对1495名精神残疾人实施服药救助;投入经费7.6万元对20名重度精神残疾人实施住院补助;投入经费8万元在辖区8个街道开展24期“医疗+社工+心理”综合模式精防工疗活动,通过音乐治疗、社交治疗等专业方法,搭建残疾人同伴支持网络,助推残疾人社会功能康复,累计服务700余人;投入经费21万余元对辖区3名听障儿童实施人工耳蜗救助;六是促进残疾人文化体育事业全面发展。组织180名残疾人参加文化助残惠民活动两场次;区残联残疾人文化图书阅览室(党建书屋)为残疾人提供图书阅览服务,开展世界读书日残疾人读书分享、盲人听电影等特色学习文化活动3次;积极推荐输送残疾人运动员参加国家、省级集训和苗子选拔;组织官渡区盲友合唱团参与多场文艺活动,并在“云岭之声·歌唱祖国”暨新中国成立75周年全国合唱交流汇演(昆明)中荣得玉兰花金奖。七是残疾人权益保障进一步加强。落实领导干部接访制度,每月召开信访工作分析会,认真做好重复(积案)信访化解和主动走访特殊困难残疾人家庭工作;聘请法律顾问坐班,帮助残疾人维护合法权益;为59名驾驶机动轮椅车的下肢残疾人发放1.5万元燃油补贴;区残疾人综合服务大厅接待

服务残疾人1123人次,接听来电5320人次,受处理群众来信来访52件(起),对群众的信访事项积极采取有效措施,主动化解残疾人矛盾纠纷和信访积案,未发生重大信访事件。

4.坚持以共享共融为导向,扶残助残社会氛围进一步浓厚。一是依托“春城暖阳”扶残助残党建联建共建平台,广泛动员社会力量扶残助残。紧紧围绕区委“争当面向南亚东南亚辐射中心排头兵取得新突破”的奋斗目标和打造“五个官渡”发展思路,由区残联党支部书记牵头组建官渡区“春城暖阳”扶残助残党建联盟,整合辖区各级各类党组织阵地、人才、政策、服务、活动等资源,为我区残疾人提供更为优质的服务,形成推动整体工作上台阶的强大合力。在全国第34个助残日,中国国际电视台(CGTN)走进党建引领残疾人就业创业省级示范社区官渡区关上中心社区、和平路社区和示范小镇官渡古镇,通过中国国际电视台向全球播出,让全世界更多人关心支持残疾人工作。二是残疾人事业宣传力度不断加大。通过各类媒体发送信息 427期(条),被主流媒体和新媒体平台推送亮点工作69期(条);加大选树、宣传典型力度,云南省电视台先后对官渡区残疾人代表张雄、李水仙、张哲源的典型事迹进行专题拍摄;利用重要节日、重大活动开展主题宣传活动5次。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市官渡区残疾人联合会没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区残疾人联合会2024年度收入合计8,126,918.59元。其中:财政拨款收入7,379,087.91元,占总收入的90.80%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%

与上年相比,收入合计减少5,076,469.28元,下降38.45%。其中:财政拨款收入减少4,388,749.96元,下降37.29%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少115,000.00元,下降100%。主要原因是人员经费及日常公用经费减少4,286,177.65元,一般行政管理事务减少37,030.05元,残疾人康复增加486,184.26元,残疾人就业减少235,509.2元,其他残疾人事业支出减少346,387.66,用于残疾人事业的彩票公益金支出减少572,719.32元,就业补助增加56,170.34,公共安全支出司法支出减少26,000.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区残疾人联合会2024年度支出合计8,237,283.59元。其中:基本支出3,114,320.15元,占总支出的37.81%;项目支出5,122,963.44元,占总支出的62.19;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%

与上年相比,支出合计减少4,851,104.28元,下降37.06%。其中:基本支出减少4,286,177.65元,下降57.92%;项目支出减少564,926.63元,下降9.93%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是2024年聘用人员较2023年减少68人,相应的人员经费减少,导致我单位基本支出减少;项目经费中康复工作经费、教育就业经费、残疾人服务中心运行经费较上年度减少,导致我单位项目支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,114,320.15元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,923,298.72元,占基本支出的93.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191,021.43元,占基本支出的6.13%

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,122,963.44元。其中:基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

一般行政管理事务16,019.95元,主要用于保障2024年度办业务项目、党建工作、公务接待等项目。

康复工作专项经费项目经费96,115.74元,主要用于保障贫困精神病患者免费服药补助及住院补助,组织开展精防工作培训及随访精神病患者,开展残疾人假肢、残障儿童康复项目和白内障患者现场筛查,为残疾人提供“个性化、精细化”的居家康复服务。

残疾人教育就业工作专项经费项目经费345,000.00元,主要用于促进和开展残疾人的成人教育、义务教育、职业教育,开展残疾学生及残疾人子女春雨助学项目。

阳光家园计划残疾人托养专项经费项目经费184,793.00元,主要用于实施“阳光家园计划”——智力 精神和重度肢体残疾人托养服务工作。

残疾人服务中心运行经费项目经费50,000.00元, 主要用于保障残疾人综合服务大楼及便民中心安全保卫及规范化建设工作。

残疾人慰问补助经费项目经费175,395.2元, 主要用于保障组织传统节日、“助残日”等节日走访慰问。

特殊困难残疾人临时救助经费项目经费184,079.00元, 主要用于发放特困残疾人临时补助。

残疾人城乡居民社会养老保险补助经费项目经费247,200.00元,残疾人城乡居民基本医疗保险补助经费项目经费1,705,400.00,主要用于拨付残疾人购买城乡居民社会养老保险补助及居民社会医疗保险补助。

“春城暖阳”党建联盟扶残助残经费(收支账户项目)项目经费109,945.00元,主要用于开展党建+扶残助残活动,扶残各类扶残助残项目,残疾人参加活动后获得感及社会参与能力增强。

转移支付项目2,009,015.55元,根据市残联工作安排组织开展残疾人事业建设工作,包含残疾人康复、残疾人就业扶贫等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出7,379,087.91,占本年支出合计89.58%。与上年相比减少4,388,749.96元,下降37.29%,完成年初预算的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出6,998,308.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.84%。主要用于保障用于开展残疾人康复工作、残疾人教育就业工作、开展残疾人扶贫解困社会保障工作、开展残疾人事业宣传文体工作及缴纳单位职工基本养老保险及职业年金。其中:

“2080501”行政单位离退休费支出141,600.00元,主要用于保障退休人员日常公用经费,如福利费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出206,542.72元,主要用于保障职工单位基本养老保险缴费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出105,384.08元,主要用于保障职工单位职业年金缴费。

“2080704”社会保险补贴60,957.54元,主要用于保障公益性岗位人员社会保险补贴等费用。

“2080705”公益性岗位补贴112,880.00元,主要用于保障公益性岗位人员工资费用。

“2081101”行政运行2,280,013.79元,主要用于保障部门人员经费及日常公用经费。

“2081102”一般行政管理事务15,599.95元,主要用于保障部门工作运转,开展残疾人事业工作。

“2081104” 残疾人康复486,184.26元,主要用于开展残疾人康复工作。

“2081105”残疾人就业294,700.00元,主要用于开展残疾人教育就业、技能提升及临时困难救助工作。

“2081199”其他残疾人事业支出3,294,446.01元,主要用于保障残疾人事业工作开展,包含基层残疾人组织规范化建设工作、残疾人康复、残疾人宣传文体工作、“阳光家园计划”残疾人托养工作等。

9.卫生健康(类)支出196,266.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。

“2101101”行政单位医疗支出109,228.55元,主要用于缴纳职工单位部分医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助84,456.18元,主要用于缴纳职工单位部分公务员医疗费用。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2,581.83元,主要用于缴纳职工单位部分工伤保险费用。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出184,513.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%

“2210201”住房公积金184,513.00元,主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,700.00元,决算为4,264.58元,完成年初预算的20.60%;支出决算较上年减少1,353.92元,下降24.10%。  

因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为16,200.00元,决算为3,264.58元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.55%,完成年初预算的20.15%;公务接待费支出年初预算为4,500.00元,决算为1,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.45%,完成年初预算的22.22%

因公出国(境)费支出决算较上年0元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年0元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,153.92元,下降26.12%公务接待费支出决算较上年减少200.00元,下降16.67%;具体是国内接待费支出决算1,000.00元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少200.00元,下降16.67%国(境)外接待费支出决算0元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,700.00元,支出决算为4,264.58元,完成年初预算的20.60%支出决算较上年减少1,353.92元,下降24.10%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年预算为0元,决算为0元,公务用车运行维护费支出年预算为16,200.00元,决算为3,264.58元,完成年初预算的20.15%;公务接待费支出年预算为4,500.00元,决算为1,000.00元,完成年初预算的22.22%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年减少公务用车运行费及公务接待费用,压减“三公”经费支出。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1,153.92元,下降26.12%;公务接待费支出决算减少200.00元,下降16.67%具体是国内接待费支出决算1,000.00元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少200.00元,下降16.67%国(境)外接待费支出决算0上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求,严格控制“三公”经费支出;严格遵守中央八项规定精神,从严控制公务接待次数和人数等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障残疾人事业工作开展、残疾人流动服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待中国残联到官渡区调研残疾人文化工作用餐费发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区残疾人联合会2024年机关运行经费支出191,021.43元,比上年增加21864.56元,增长12.93%,主要原因是在职在编人员较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障昆明市官渡区残疾人联合会办公、水费、电费、邮电费、工会经费、职工福利费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市官渡区残疾人联合会资产总额781,588.4元,其中,流动资产7,769.54元,固定资产772,619.23元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,199.63元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少358,411.6元,其中固定资产减少235,480.77元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额3,600.00元,其中:政府采购货物支出3,600.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区残疾人联合会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.残疾人托养:对持有《中华人民共和国残疾人证》、在就业年龄段(16—59周岁)、且无业的智力、精神和重度肢体残疾人进行托养服务。

3.残疾人康复工作:主要反映用于残疾人康复方面。如为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务。

4.残疾人教育就业工作:主要反映用于残疾人技能培训提升,提高就业概率,扶持自主创业个体户、创办企业和自愿组织残疾人就业等工作。

监督索引号53011100376201111

昆明市官渡区残疾人联合会2024年度部门决算公开表20251028014230626


主办单位:昆明市官渡区人民政府

承办单位:昆明市官渡区人民政府办公室   地址:昆明市官渡区云秀路2898号官渡区国投大厦1号楼6楼   联系电话:0871—6717373

运维单位:昆明信息港 0871—65390101  昆明12345政务服务便民热线:0871—12345

滇ICP备19011957号-1   网站标识:5301110005   网站地图

滇公网安备 53011102000502号