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索引号: 015117762-202510-103222 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2025-10-28 17:34
名 称: 2024年昆明市官渡区融媒体中心决算公开
文号: 关键字:

2024年昆明市官渡区融媒体中心决算公开

发布时间:2025-10-28 17:34 浏览次数:0
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监督索引号53011100165801000

昆明市官渡区融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

做好官渡区管辖内的新闻宣传的统一策划和采访报道活动的组织安排;做好新闻刊播登载及供稿工作,做好新闻信息收集整理、建档工作,协助、协调中央及各级媒体的相关采访报道工作,提高对突发事件新闻报道的处理能力,协调负面新闻报道

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1、昆明市官渡区融媒体中心。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员23人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人离休0人,退休6

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

今年以来,官渡区融媒体中心紧扣区委区政府中心工作和重点工作,同心同向,同频共振,在强有力的新闻舆论引导下聚民心、强动力。进一步凝聚了全区人民高质量发展的共识,壮大了主流媒体的声音,增强了争先进位的合力。加强策划、及早谋划,主动作为,有高度、有深度、有温度的新闻作品,为官渡区争当建设国际区域中心城市排头兵和城市新中心提供了有力的舆论保障。

1、截至10月24日,在中央和省、市级主要媒体刊播外宣稿件6623条,其中:中央级529条、省级3503条、市级2591条;新媒体宣传方面,“昆明官渡发布”微信公众号共推送2289篇文章,昆明官渡发布微博发布1026条,昆明官渡发布抖音号发布902条短视频,昆明官渡发布快手号发布902条短视频,昆明官渡发布头条号发布1363条,昆明官渡发布视频号615条,官渡融媒APP发稿2841篇(条)。外宣发力 传播力进一步增强

今年以来,官渡区融媒体中心围绕全区中心工作、重点工作、各项重大主题活动进行精心策划,定期召开策划工作会、编前会,制定宣传方案、宣传计划,明确具体责任人、完成要求及时限,对区委、区政府主要领导参与的活动、会议、调研等工作,安排专职记者负责具体宣传事宜。结合重点宣传主题,广泛对接中央、省、市级媒体,邀请他们到官渡区进行采访宣传,先后对招商引资、重大项目等中心工作进行了全方位、多角度、立体式的宣传报道。

中心先后围绕全区两会、招商引资、园区发展、项目建设,文明城市创建、自贸区建设、深化改革、产业发展等重点工作,先后刊发《官渡区“千名干部联万企业”:暧心政策助企业腾飞》、《官渡区举办2024年中国(云南)自贸试验区昆明片区(官渡区)建设现代产业体系论坛》、《官渡区与供应链企业签约 共同打造数智能源供应链总部基地》、《扬优势补短板 增强高质量发展竞争力 官渡区“古渡百舸争先赛”工作推进会议召开》、《定了!市区两级合作打造巫家坝片区医疗服务中心》1800余篇各类新闻作品,先后在人民日报、中新社、人民网、新浪网、中广网、云南日报、云南网、春城晚报、春城晚报开屏客户端、昆明日报、掌上春城、昆明信息港、都市时报、一点关注、昆明电视台《昆明新闻》、《联播昆明》栏目等省、市、区主流媒体上刊播刊载。

2、融合发展 新媒体影响力日增

官渡区融媒体中心挖掘媒体融合深度,把握新闻宣传主基调。顺应全媒体趋势,坚持移动优先策略,整合新媒体平台,重点打造“昆明官渡发布”微信公众号、“官渡融媒”APP,一次采集,多元生成新媒体作品,形成由微信公众号、抖音、快手、头条号、视频号、app等平台组成的新媒体传播矩阵。巩固发挥好传统媒体传播优势,先后开设专栏40余个,在各类媒体平台刊发新闻稿件1.5万余条,制作发布短视频作品800余条、各类电子宣传海报60余张,制作各类专题片8部,制作一图读懂类长图6条。

打破原有的新闻产出、推送模式,实现动态新闻信息采集更新及“私人定制”的分众化推送,让优质内容在报、刊、台、网、端、微同时发力,让主流价值传播得更广、更远、更精准,依托移动直播、无人机采集、全景拍摄、人工智能等技术,以先进技术为内容生产“赋能”,实现新闻产品的多样化、立体化。不断拓展“短视频+枢纽连接”联动理念。推进媒体深度融合,始终坚持内容为王和移动优先,构建全媒体矩阵,努力推出有思想、有温度、有品质的作品,更好地发挥强信心、聚民心、暖人心、筑同心的作用。

3、精心策划 重大主题宣传出彩

官渡区融媒体中心提高对外宣传精度,唱响品牌特色好声音。围绕全区招商引资、重点项目、产业聚集、文旅融合等重点工作,扩大宣推官渡品牌形象的舆论声势。聚焦第三届全民阅读大会、官渡两会、区委全会、古渡百舸争先赛等重点事件,围绕全资源、运用全媒体、形成全矩阵的工作模式,提前策划,积极协调中央和市级主流媒体,深入宣传全区各单位取得的成效和亮点工作,多声部、多角度、多层次讲好官渡故事。

为加强经济宣传和舆论引导,提振发展信心、改善社会预期,官渡区融媒体中心精心策划推出《书记主任带你看项目》栏目,用镜头聚焦各街道书记、主任,以他们为出镜主体,带领广大读者走进工地、商业中心、医院、大型市场等项目现场,记者深入现场一线采访,全面展现全区兴产业、抓项目、拼经济的步伐和各街道抓经济促发展的举措,以视频+图片+文字的方式进行融合传播,目前已推出5期,全网阅读量超300万,引发读者的广泛共鸣,营造了全区各街道比学赶超的良好氛围,在全区上下引起了讨论热潮。为全力营造全区抓经济促发展的良好氛围,全面聚焦全区经济社会发展的最新成效和亮点工作,中心策划推出《高质量发展看官渡》专题报道,推出了《开放创新迸发活力官渡》《官渡幸福360°》《打造营商环境的官渡样板》《“绿美”成官渡最靓底色》等一批有深度、有影响的报道。由中心策划推出的《了不起的官渡人》逐渐成为品牌报道栏目,今年共计推出37期,用镜头和文字聚焦全区各行各业的先进典型,加强对典型经验和感人故事的深度采访、深入挖掘,集中展现他们扎根基层、服务群众的为民情怀和本色担当,让先进典型可学、可比、可借鉴,让读者“对胃口”“易消化”。今年两会期间,中心精心策划,记者全员出动,紧扣大会议程、聚焦“官渡元素”,以活语态、全景式、多互动的融合报道矩阵,直达现场放大官渡声量,多屏铺展讲好两会故事,激励全区上下担当实干、团结奋斗,奋力谱写建设城市新中心新担当。官渡两会期间,共计推出短视频12条,推出图文产品30余条,制作长图3期,制作海报18条。中心精心打造了《官渡融媒小夏带你逛官渡》栏目,记者以第一视角的方式带领观众走进商圈、市场、公园、幸福食堂等各种场所,记录有一种叫官渡的生活方式,传播有一种叫官渡的好声音,今年共计推出79期,春节假期前后更是实现了每日1期,目前该栏目已经成为全区知名的宣传栏目。第三届全民阅读大会召开前后,官渡区融媒体中心策划推出20多条短视频,发布30多条图文产品,产品在昆明官渡发布微信公众号发布后获得新华网、人民网、春城晚报、都市时报等各级各类媒体转发,为全民阅读大会营造了良好的氛围。

今年7月,官渡区融媒体中心与云南大学滇池学院人文学院举行共建实习实训基地正式签约揭牌,双方深化校地合作、校媒合作,推动资源共享、优势互补、互利共赢,共同探索融媒体融合发展及高校教育的新思路、新模式、新渠道。目前,校方充分利用暑假时间组织学生进行实践探索,以《新官渡人》为主题在官渡区进行深入拍摄,最终制作完成6部融媒体产品,以文字+图片+短视频的方式,讲述一批各行各业从业者来到官渡大地上创新创业的故事。目前,双方还在进一步探讨,争取用更新视觉创作出更多接地气、冒热气的融媒体产品。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市官渡区融媒体中心无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区融媒体中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区融媒体中心2024年度收入合计5372333.38其中:财政拨款收入5372333.38,占总收入的100%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位上缴收入0,占总收入的0%;其他收入0,占总收入的0%。

与上年相比,收入合计增加250406.58元,增长4.88%。其中:财政拨款收入增加250406.58元,增长4.88%上级补助收入0减少0元,下降0%;事业收入减少0元,下降0%;经营收入减少0元,下降0%;附属单位上缴收入减少0元,下降0%;其他收入减少0元,下降0%主要原因是因为2024年本单位截止11月人员满编24人,以及工资和社保基数变动。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区融媒体中心2024年度支出合计5371793.38。其中:基本支出5295521.08,占总支出的98%;项目支出76272.3,占总支出的2%;上缴上级支出0,占总支出的0%;经营支出0,占总支出的0%;对附属单位补助支出0,占总支出的0%。

与上年相比,支出合计增加216669.26元,增长4.18%。其中:基本支出增加279851.38元,增长5.42%;项目支出减少63182.12元,下降1.24%;上缴上级支出减少0元,下降0%;经营支出减少0元,下降0%;对附属单位补助支出减少0元,下降0%主要原因2024年度财政资金紧张,根据财政要求减少安排项目支出

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5295521.08其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5177328.28元,占基本支出的97.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118192.8元,占基本支出的2.24%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出76272.30其中:基本建设类项目支出0

业务经费3900元,主要用于业务支出,

公岗人员项目经费72372.30元,主要用于公岗人员工资和保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5371793.38,占本年支出合计的100%。与上年相比增加216669.26元,增长4.18%,完成年初预算的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出3850097.80,占一般公共预算财政拨款总支出的71.67%,完成年初预算的100%。

支出列2013350”主要用于事业运行支出,金额为3850097.80

造成预决算差异的主要原因是主要原因为2024年本单位截止11月人员满编24人,以及工资和社保基数变动。

2.外交(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出745050.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%完成年初预算的100%。

支出列2080502”主要用于事业单位离退休支出,金额为138800

支出列2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,金额为358745.76

支出列2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出,金额为175132.88

支出列20807”主要用于就业补助支出,金额为72372.3

造成预决算差异的主要原因是2024年本单位截止11月人员满编24人,以及工资和社保基数变动。

9.卫生健康(类)支出362031.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%完成年初预算的100%。

支出列“2101102”主要用于事业单位医疗支出,金额为178026.89元;

支出列2101103”主要用于公务员医疗补助支出,金额为135608.05

支出列“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出,金额为48396.7元。

造成预决算差异的主要原因是2024年本单位截止11月人员满编24人,以及工资和社保基数变动。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出414613元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%,完成年初预算的100%。

支出列“2210201”主要用于住房公积金支出,金额414613元。

造成预决算差异的主要原因是2024年本单位截止11月人员满编24人,以及工资和社保基数变动。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为99800元,决算为166.12元,完成年初预算的0.16%;支出决算较上年减少2933元,完成年初预算的0.16%

因公出国(境)费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为99800,决算为166.12元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.16%,完成年初预算的0.16%;公务接待费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%

因公出国(境)费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出。;公务用车购置费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少2933元,下降0.16%。公务接待费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少0元,上年无此项支出。国(境)外接待费支出决算0元较上年减少0元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99800,支出决算为166.13,完成年初预算的0.16%支出决算较上年减少2933元,下降0.16%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0,决算为0;公务用车购置费支出预算为0,决算为0;公务用车运行维护费支出预算为99800,决算为166.13;公务接待费支出预算为0,决算为02024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约,减少公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少2933下降0.16%;公务接待费支出决算减少0上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元较上年减少0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,减少公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市官渡区融媒体中心2024年机关运行经费支出5295521.08比上年增加216669.26增长4.18%,主要原因2024年本单位截止11月人员满编24人,以及工资和社保基数变动。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费

三、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市官渡区融媒体中心资产总额2534464.85元,其中,流动资产801527.99元,固定资产4813963元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加123674.64,其中固定资产减少0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011100165801111

3.2024年度部门决算公开表样(昆明市官渡区融媒体中心)20251028051819772


主办单位:昆明市官渡区人民政府

承办单位:昆明市官渡区人民政府办公室   地址:昆明市官渡区云秀路2898号官渡区国投大厦1号楼6楼   联系电话:0871—6717373

运维单位:昆明信息港 0871—65390101  昆明12345政务服务便民热线:0871—12345

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