昆明市官渡区第二中学2026年预算公开
昆明市官渡区第二中学2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区第二中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第二中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区第二中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责:实施初高中义务教育,促进义务教育发展。
(二)机构设置情况
我部门共设置13个内设机构,包括:实行校长负责制,下设校长室、书记室、工会、校长办公室、副校长室、教务处、政教处、保卫科、团委、教科室、财务处、总务处、宿管中心。
无所属单位。
(三)重点工作概述
1、班子团结,管理创新,和谐兴校谋发展;2、稳抓常规,实促品质,教学教研共进步;3、立德树人,五育并举,多管齐下育花开;4、智慧课堂,信息建设,智能校园雏形具;5、研训助力,活动搭台,教师勤学展风采;6、人文和谐,质量稳定,社会声誉春满园;7、针对问题,积极整改,提升办学新水准;8、凝心聚力,继承创新,共谋官二新明天。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制158人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制157人。在职实有158人,其中:财政全额保障158人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员71人,其中:离休1人,退休70人。
车辆编制2辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入50183441.16元,其中:一般公共预算45090641.16元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入4000000元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1092800元。
与上年对比增加了5607044.16元,主要原因是调整工资标准和课后服务费增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入45090641.16元,其中:本年收入45090641.16元,上年结转收0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款45090641.16元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了5171444.16元,主要原因是调整工资标准。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2026年部门预算总支出50183441.16元。财政拨款安排支出45090641.16元,其中:基本支出42139465元,与上年对比增加了2220268元,主要原因分析调整工资标准;项目支出8043976.16元,与上年对比增加了3167976.16元,主要原因初中学生人数增加课后服务财政补助资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于1.“2050203”初中教育支出14802762.16元,主要用于初中教育支出;2.“2050204”高中教育支出24190134元,主要用于高中教育支出;3.“2050701”特殊学校教育1792元,主要用于残疾学生教育支出;4.“2080502”事业单位离退休1710800元,主要用于离退休人员的离退休费和离退休人员福利费(含国家规定七个法定节日、生日)慰问;5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2958298元,主要用于财政在职人员养老保险缴费;6.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出1188160元,主要用于财政在职人员职业年金缴费;7.“2101102”事业单位医疗支出1313158元,主要用于财政在职及退休人员医疗保险缴费;8.“2101103”公务员医疗补助支出1065243元,主要用于财政在职及退休人员公务员补助缴费;9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出154000元,主要用于财政在职人员残疾人保障金和工伤失业保险缴费;10.“2210201”住房公积金支出2741256元,主要用于财政在职人员住房公积金缴费;11.“2050999”其他教育费附加安排的支出57038元,主要用于教育教学培训费支出;12.“2299999”其他支出800元,主要用于收支专用账户利息支出。
五、对下专项转移支付情况
我校2026年无区对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
我校2026年无与中央配套区对下转移支付事项。
(二)与省级配套事项
我校2026年无与省级配套区对下转移支付事项。
(三)与市级配套事项
我校2026年无与市级配套区对下转移支付事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
我校2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
(五)经济社会事业发展事项
我校2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额993322元,其中:政府采购货物预算11022元、政府采购服务预算982300元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14620元,较上年减少770元,下降5.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市官渡区第二中学2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0.00元,增长率0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年相比无变化,主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。
(二)公务接待费
昆明市官渡区第二中学2026年公务接待费预算为0元,较上年增加0.00元,增长率0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与上年相比无变化,主要原因为是2026年在预算内继续严格落实接待费相关规定,控制接待批次、人员和规模。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第二中学2026年公务用车购置及运行维护费为14620元,较上年减少770元,下降5.00%,因为2025年公务用车运行维护费减少。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费14620元,较上年减少770元,下降5.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比下降5.00%,主要原因是2026年公务用车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况:无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
2.公务用车购置,指单位办理公务购置及运行维护车辆的费用支出;
3.公务接待费,指单位工作人员外出办事的公务接待支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第二中学2026年机关运行经费安排0元,较上年增加0.00元,增长率0.00%。主要原因是昆明市官渡区第二中学为事业单位,无机关运行经费支出。(无相关公开内容的,需保留标题,并在编制说明中保留模板内容,数量、金额列示0)
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第二中学2026年委托业务经费安排0元,较上年增加0.00元,增长率0.00%。主要原因是昆明市官渡区第二中学为事业单位,无委托业务经费支出。(无相关公开内容的,需保留标题,并在编制说明中保留模板内容,数量、金额列示0)
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市官渡区第二中学资产总额182580591.14元,其中,流动资产1497233.86元,固定资产181083357.28元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少4296980.12元,其中固定资产减少5656920.47元(固定资产计提固定资产折旧),流动资产增加了1359940.35元(货币资金食堂伙食费)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数据。
附件2:昆明市官渡区第二中学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4:昆明市官渡区第二中学重点领域财政项目文本公开


