昆明市官渡区妇女联合会2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区妇女联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区妇女联合会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区妇女联合会
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)组织引导全区妇女贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚广大妇女。
(2)根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及区委、区政府、上级妇联的工作部署和要求,确定全区妇女工作的指导方针和目标任务,开展妇女儿童工作,联系妇联团体会员的工作。
(3)宣传马克思主义妇女观,指导全区妇联组织的宣传舆论工作,教育和引导广大妇女提高综合素质,实现全面发展。弘扬“四自”精神,宣传各行各业优秀妇女典型,培养、推荐女性人才,开展妇女科技文化教育及技能培训,加强妇女干部培训,促进妇女人才成长。
(4)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,倾听妇女意见,反映妇女诉求,及时向区委、区政府反映社情民意,提出意见和建议。
(5)团结和动员全区妇女投身改革开放和我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活中的独特作用,促进全区经济发展和社会进步。
(6)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
(7)依法维护妇女儿童的合法权益,维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利,同时协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(8)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事,促进妇女儿童事业的发展;关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍。
(9)承担官渡区政府妇女儿童工作委员会日常工作。负责编制、组织、协调、指导、督促实施妇女、儿童发展规划和贯彻落实《中华人民共和国妇女权益保障法》;开展调查研究,促进成果转化,为区妇女儿童工作委员会重大问题决策提供依据;推动有关方面贯彻落实“男女平等”基本国策和“儿童优先”基本原则,为妇女儿童发展办好事、做实事,优化妇女儿童发展的社会环境,提高妇女儿童发展水平。
(10)负责妇联组织自身建设,增强基层妇女工作的活力。
(11)负责与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。
(12)完成区委、区政府和上级妇联交办的其他工作。
(二)机构设置情况
昆明市官渡区妇女联合会共设置2个内设机构,分别是:综合办公室、妇女儿童工作科。我部门无所属单位。.
(三)重点工作概述
1.持续深化妇女政治引领工作。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述作为首要政治任务,持续深化“女性大讲堂”“巾帼大宣讲”等品牌建设,多形式、全方位开展宣教活动;
2.持续助力巾帼建功工作。持续深化“巾帼说·悦思想”品牌,积极为各行各业女性代表、女企业家搭建沟通平台,团结优秀女企业家、各行业女性人才积极投身于官渡区社会经济建设之中;做好“帮”字文章,整合资源,加强创业妇女“领头雁”培训,在面向灵活就业妇女开展意向从业方向调查的基础上,定向式订单式开展妇女技能提升培训班,开展新媒体运营、家政服务、美妆美发、茶艺、瑜伽等课程;进一步加大创业工作扶持力度,为创业女性提供所需资金支持,做好创业担保贷款工作;
3.持续推进家庭文明建设工作。贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述,持续整合多元主体、升级传播形式,深化“家家幸福安康工程”,开展“传承好家风好家训”主题活动,开展5月份“家庭教育宣传月”活动,开展“同悦书香·相伴成长”家庭亲子阅读系列活动;汇聚家庭教育专家、专业社会组织、志愿者等力量,进行家庭教育普及指导,在全区开展家庭教育培训、家教骨干业务培训,引导广大家长承担起孩子教育的主体责任;
4.持续强化权益守护工作。以推进“两规”落实为抓手,充分保障妇女儿童权益,促进妇女儿童全面发展,大力推进儿童友好城市建设,畅通儿童表达渠道,扩大儿童观察团;将12338妇女维权服务中心嵌入官渡区社会治安综合治理中心,努力让妇女群众诉求第一时间有人管、依法管、依法化解;持续发挥“幸福家庭辅导站”作用,打破信息壁垒,不断推动把维护妇女儿童权益融入到构建平安官渡建设工作大局;坚持源头上提高妇女儿童维护自身合法权益的能力,将维权与普法一并开展,以持续提升广大妇女儿童法治素养为目标,坚持广泛普法、精准普法双向结合,以送“法”进万家、“建设法治官渡·巾帼在行动”等活动为载体,推进《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国家庭教育促进法》《云南省家庭教育促进条例》等涉及保护妇女儿童法律法规进社区、入户门、到身边;
4.持续加强组织建设工作。因地制宜、守正创新,不断推动组织覆盖攻坚破难,紧紧扭住“建、育、联”关键环节,全力探索“三新”领域妇联组织建设有效路径,进一步构建纵横交织、立体多元的“三新”领域妇联组织;按照“赋能成长+共治参与”的思路,做好组织建设的“后半篇文章”,以“一名执委链接一批资源、引领一个团队、服务一群女性”的思路,围绕“执委工作室”建设,推动妇联执委积极参与普法宣传、妇女维权、关爱行动等工作中;
5.持续开展关爱帮扶工作。把“三访四察五送”作为妇联工作的有力抓手,积极开展“五送”活动,聚焦困境妇女儿童需求,实施“精准帮扶+长效关怀”双轮驱动,汇聚有效合力,形成关爱体系,常态化走访慰问困难妇女儿童。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制6人,工勤人员编制×0人,事业编制0人。在职实有4人,其中:财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,808,533.26元,其中:一般公共预算1,808,533.26元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加107,448.26元,主要原因分析为基本支出(行政人员工资和退休人员生活补助)及项目支出(就业创业及农村劳动力转移专项资金和创业担保贷款奖补资金)均有增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,808,533.26元,其中:本年收入1,761,482.00元,上年结转收入47,051.26元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,761,482.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加107,448.26元,主要原因分析为基本支出(行政人员工资和退休人员生活补助)及项目支出(就业创业及农村劳动力转移专项资金和创业担保贷款奖补资金)均有增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,808,533.26元。财政拨款安排支出1,808,533.26元,其中:基本支出1,711,132.00元,与上年对比增加63,047.00元,主要原因分析为行政人员工资和退休人员生活补助增加;项目支出97,401.26元,与上年对比增加44,401.26元,主要原因分析为增加就业创业及农村劳动力转移专项资金和创业担保贷款奖补资金等项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
“2012901”行政运行817,542.00元,主要用于单位人员工资待遇及公用经费等支出;
“2012902”一般行政管理事务47,000.00元,主要用于妇联业务工作经费、妇儿工委工作业务经费、妇女代表履职业务经费等一般行政管理事务支出;
“2080501”行政单位离退休419,000.00元,主要用于退休人员生活补助及公用经费等支出;
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出132,480.00元,主要用于缴纳单位职工基本养老保险;
“2080506”机关事业单位职业年金缴纳支出33,100.00元,主要用于缴纳单位职工职业年金;
“2080704”社会保险补贴4,211.26元,主要用于支付公益性岗位人员社会保险补贴;
“2080799”其他就业补助支出11,200.00元,主要用于开展妇女就业创业培训及政策宣传相关工作;
“2101101”行政单位医疗82,800.00元,主要用于缴纳单位职工基本、特重病医疗保险;
“2101103”公务员医疗补助984,000.00元,主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助;
“2101199”其他行政事业单位医疗支出14,160.00元,主要用于缴纳工伤生育保险及残疾人保障金等其他支出;
“2130804”创业担保贷款贴息及奖补31,640.00元,主要用于开展妇女就业创业培训及政策宣传相关工作。
“2210201”住房公积金117,000.00元,主要用于缴纳单位职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区妇女联合会2026年无对下专项转移支出情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额3,060.00元,其中:政府采购货物预算3,060.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区妇女联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市官渡区妇女联合会2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
昆明市官渡区妇女联合会因公出国(境)费与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
昆明市官渡区妇女联合会2026年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
昆明市官渡区妇女联合会公务接待费与上年持平,无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区妇女联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区妇女联合会公务用车购置与运行维护费与上年持平,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区妇女联合会2026年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国费,指单位工作人员公务出国的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区妇女联合会2026年机关运行经费安排125,312.00元,与上年对比减少1,028.00元,主要原因分析为厉行节约,经费缩减,日常公用经费减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区妇女联合会2026年委托业务费安排0元,与上年对比无变化。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市官渡区妇女联合会资产总额118,262.74元,其中,流动资产76,351.34元,固定资产41,911.40元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加44,785.87元,其中固定资产减少8,375.40元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
官渡区预算公开表
附件4.重点领域财政项目文本公开(文本格式,单位:元)


