昆明市官渡区住房保障局2026年预算公开
昆明市官渡区住房保障局2026年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区住房保障局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区住房保障局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区住房保障2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
昆明市官渡区住房保障局于2012年4月25日经编办批准成立,为官渡区住房和城乡建设局管理的事业单位,机构规格为副科级,经费形式为财政全额拨款。我单位主要职责是拟定辖区城镇保障性住安居工程规划并监督实施,指导住房制度改革,推进区级机关及全额拨款事业单位住房分配货币化,负责保障性住房建设、分配、管理及租金核减,租赁补贴发放,承担房屋交易、产权管理等工作,按要求配合做好不动产登记、信息共享及商品房网签备案。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:综合办公室、规划建设科、综合业务科、信息管理科、房产交易科、财务科。所属单位0个。
(三)重点工作概述
(1)督促各年度保障性住房建设项目按要求推进,重点是2022年度保障性租赁住房项目,以及市城投城市棚户区改造项目;
(2)按市政府工作安排,继续配合昆明惠居公司、昆明市城市更新有限公司做好配售型保障性住房及收购存量商品房用作保障性住房有关工作;
(3)积极储备辖区内成熟建设项目,为企业申报计划做好指导、服务工作;
(4)严格按省市要求,积极协调、督促各项目责任单位全力推进项目建设,努力完善各年度建设项目,加快分配入住等工作,解决群众的住房困难需求;
(5)配合做好区属保障性住房资产移交区国投公司有关工作;
(6)认真做好官渡区保障性住房项目各项工作,创造环境优美、生态宜居、安全舒适、高效便捷的城乡人居环境,提高居住群众的幸福感、安全感;
(7)继续做好住房保障工作。根据《昆明市公共租赁住房管理暂行办法》(昆明市人民政府公告第77号)、《昆明市城镇最低收入家庭廉租住房保障办法》相关文件及市级部门要求,对符合条件的中低收入住房困难家庭进行住房保障,做到应保尽保。
(8)继续做好保障性住房后续管理工作。除了继续做好保障性住房租金收缴、住房腾退等后续管理日常工作外,我局还将根据《官渡区保障性住房租金催缴专项实施方案》、《官渡区开展保障性住房专项巡查整治工作实施方案》要求,对我区的保障性住房开展政策宣传、租金催缴、违规行为查处、设施设备检查、消防安全检查等专项工作。根据专项工作开展情况分类建立工作台账,对发现的问题逐一销号处理,并形成专项工作报告,以便不断改进、创新工作方法,切实解决管理中存在的问题。
(9)完善房地产交易管理系统平台建设。由市级主管部门牵头,大力推进房屋交易网签备案新系统建设。积极配合市局建立以楼盘表为基础的数据组织管理模式,抓紧完成存量房楼盘表的补建工作,加强信息平台建设,提升服务管理水平,实现各业务系统间单位信息共享。
(10)信息共建共享。根据省、市政府关于深化落实“放管服”改革,优化营商环境,政务服务“一网通办、一部手机办理”,落实省市政府关于梳理建立政务服务数据共享有关通知要求,昆明市房屋交易网签网备系统将纳入政务服务网。跨地区、跨部门、跨层级的政务服务数据库建立及应用,有效减少了办理房地产交易办事群众和企业提交材料数量,简化交易流程,提高政务服务效率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制23人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制23人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5,973,789.00元,其中:一般公共预算5,973,789.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加3,202,172.28元,主要原因为2026年调入12人,人员经费增加。增加了官渡区保障性住房零星修缮维修工程专项费用和房产交易专项经费。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5,973,789.00元,其中:本年收入5,973,789.00元,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,973,789.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加3,202,172.28元,主要原因为2026年调入12人,人员经费增加。增加了官渡区保障性住房零星修缮维修工程专项费用和房产交易专项经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5,9737,89.00元。财政拨款安排支出5,973,789.00元,其中:基本支出5,323,789.00元,与上年对比增加2,832,172.28,主要原因分析为2025年9月从官渡区住房和城乡建设局转隶12名事业人员至我单位,事业人员基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费和职业年金缴费增加;项目支出650,000元,与上年对比增加370,000元,主要原因为2026年增加了官渡区保障性住房零星修缮维修工程专项费用和房产交易专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
“2080502-事业单位离退休”支出71,400元,主要用于社会保障就业支出事业单位离退休经费;
“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出439,368元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出;
“2080506-机关事业单位职业年金缴费”支出172,960元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
“2101102-事业单位医疗”支出208,032元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;
“2101103-公务员医疗补助”支出136,149元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费;
“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出31,735元,主要用于卫生健康支出工伤保险;
“2120101-城乡社区规划与管理事务-行政运行”支出3,874,085元,主要用于单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
“2120102-城乡社区规划与管理事务-一般行政管理事务”支出150,000元,主要用于单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出;
“2210111-住房保障支出-配租型住房保障”支出500,000元,主要用于筹建、维护和管理公共租赁住房支出;
“2210201-住房公积金”支出390,060元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市官渡区住房保障局无区对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
昆明市官渡区住房保障局无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区住房保障局无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
昆明市官渡区住房保障局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额4,950元,其中:政府采购货物预算4,950元、政府采购服务预0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区住房保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,下降0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市官渡区住房保障局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
昆明市官渡区住房保障局因公出国(境)费预算与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
昆明市官渡区住房保障局2026年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,下降0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
昆明市官渡区住房保障局公务接待费预算与上年持平,无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区住房保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,下降0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区住房保障局公务用车购置及运行维护费预算与上年持平,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区住房保障局2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区住房保障局2026年机关运行经费安排0元,与上年对比持平,无变化。我单位为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区住房保障局2026年委托业务费安排0元,与上年对比持平,无变化。我单位无委托业务,故无委托业务费安排。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市官渡区住房保障局资产总额16,331,725.15元,其中,流动资产16,101,964.83元,固定资产39,626.74元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产190,133.58元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少2,374,793.96元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
2026年预算公开表(住保局)
附件4:重点领域财政项目文本公开(昆明市官渡区住房保障局)


