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索引号: 015117762-202604-107993 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2026-04-02 12:08
名 称: 昆明市官渡区人民医院2026年预算公开
文号: 关键字:

昆明市官渡区人民医院2026年预算公开

发布时间:2026-04-02 12:08 浏览次数:0
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昆明市官渡区人民医院2026年预算公开目录


第一部分 昆明市官渡区人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


昆明市官渡区人民医院2026年部门预算

编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市官渡区人民医院为昆明市官渡区卫生健康局所属差额拨款事业单位,是一所科室基本齐全,功能不断完善,具有一定专科特色,集医疗、预防、教学、科研、社区卫生服务指导为一体的国家二级甲等综合医院,承担的职能职责具体为:

1.承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
2.区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的医疗及防控。
3.区域内人群的健康教育工作。

4.强化医疗救治体系,有效应对突发性公共卫生事件。

(二)机构设置情况

我部门共设置48个内设机构,包括:党政综合办公室;纪检监察室;人事科;科教科;财务科;总务科;医务科;护理部;控感办公室;医学装备科;信息科;采购办公室;医保办公室;公共卫生科(含预防保健科、营养科);门诊办公室;急诊医学科;呼吸内科;消化内科;心血管内科;内分泌科;肾内科;普外、甲乳、胸外科;普外、血管外科;泌尿外科;骨科;神经内、外科;精神科;肿瘤科;感染性疾病科;重症医学科;中医科;疼痛、康复医学科;妇产科(妇科、产科);儿科(新生儿科);老年病科;口腔科;眼科;耳鼻咽喉科;皮肤科;麻醉科;健康管理中心;输血科;医学影像科;超声科;医学检验科;病理科;药学部;消毒供应室。

我部门无所属单位。

)重点工作概述

1.以体现医院公益性为导向,创新医院管理机制,探索推行符合实际的改革管理模式。改革医院管理体制,取消医院行政级别,实行院长聘任负责制,明确公立医院独立法人地位,强化院长在人、财、物管理方面的自主权和具体经营管理职责,解决医院管理责任问题,增强公立医院的生机活力。

2.医院高度重视专科发展,现有云南省级内分泌、昆明市级妇产科重点专科各一个。

3.全力发展中医药事业: 医院历年来重视中医药发展。在官渡区卫计局大力支持下,认真贯彻落实《云南省发展中医药条例》和《昆明市人民政府关于印发扶持和促进中医药事业发展实施意见的通知》精神,进一步弘扬中医药文化。

4.医院药品价格加成率严格按照《云南省非营利性医疗服务价格》要求执行。

5.医院继续开展临床路径相关工作。

6.积极探索医联体建设。

7.医院遵照相关要求,积极参加药品集中采购。

8.根据《云南省卫生计生委关于进一步加强医疗机构注射用辅助治疗药品使用管理的通知》要求,把合理用药、合理治疗作为日常管理的重要内容。

9.积极开展云南省DRGS绩效推广应用及质量控制项目。

10.加快推进医院信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制376人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制376人。在职实有322人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助322人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员226人,其中:离休0人,退休226人。

车辆编制8辆,实有车辆8,超编0,无超编车辆

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026部门财务总收入312,901,986.13,其中:一般公共预算51,983,126.37,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收260,918,859.76,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比增加10,092,667.24主要原因是:2026年度医院退休职工人数增加21人,退休经费预算增加2026年度在职职工养老保险、基本医疗保险、工伤生育保险及住房公积金基数调整,人员经费预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2026部门财政拨款收入54,215,613.37,其中:本年收入51,983,126.37,上年结转收入2,232,487.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款51,983,126.37,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比增加10,704,901.19主要原因2026年度在职职工养老保险、基本医疗保险、工伤生育保险及住房公积金基数调整,人员经费预算增加。2026年度结转上年财政项目收入2,232,487.00

四、预算单位支出情况

2026部门预算总支出315,134,473.13财政拨款安排支出54,215,613.37,其中基本支出46,903,126.37元,与上年对比增加3,392,414.19主要原因2026年度在职职工养老保险、基本医疗保险、工伤生育保险及住房公积金基数调整,人员经费预算增加项目支出7,312,487.00元,与上年对比增加7,312,487.00主要原因结转上年财政项目新增官渡区人民医院迁建项目区级配套资金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100201卫生健康支出公立医院综合医院支出30,653,506.84,主要用于医院在编职工工资福利支出及官渡区人民医院迁建项目区级配套资金。

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出1,939,592.01,主要用于医院在编职工医疗事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出2,804,756.82,主要用于医院在编职工医疗事业单位医疗公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出124,550.20,主要用于医院在编职工工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金3,688,388.75,主要用于医院在编职工住房公积金缴费支出。

2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休5,582,800.00,主要用于医院退休职工退休费及生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出4,335,422.15,主要用于医院在编职工基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2,854,109.60,主要用于医院在编职工职业年金缴费支出。

五、对下项转移支付情况

昆明市官渡区人民医院2026年无对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

昆明市官渡区人民医院2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

(二)与省级配套事项

昆明市官渡区人民医院2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

(三)与市级配套事项

昆明市官渡区人民医院2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区人民医院2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

(五)经济社会事业发展事项

昆明市官渡区人民医院2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目30个,政府采购预算总额101,178,354.84元,其中:政府采购货物预算101,178,354.84元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民医院2026一般公共预算财政拨款三公经费合计0,较上年增加0增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区人民医院2026因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

昆明市官渡区人民医院因公出国(境)费与上年相比无变化。

(二)公务接待费

昆明市官渡区人民医院2026公务接待费预算0,较上年增加0增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

昆明市官渡区人民医院公务接待费与上年相比无变化

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民医院2026公务用车购置及运行维护费0,较上年增加0增长0%其中:公务用车购置费0,较上年增加0增长0%;公务用车运行维护费0,较上年增加0增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区人民医院公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区人民医院2026年无重点项目预算数据

、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民医院2026年机关运行经费安排0,与上年对比增加0元,增长0%,主要原因是昆明市官渡区人民医院属于差额拨款事业单位,2026年度财政预算未安排机关运行经费,财政只安排部分人员费用。

委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民医院2026委托业务费安排0,与上年对比增加0元,增长0%,主要原因是昆明市官渡区人民医院属于差额拨款事业单位,2026年度财政预算未安排委托业务费,财政只安排部分人员费用。

(四)国有资产占有使用情况

截至20251231日,昆明市官渡区人民医院资产总额1,930,021,062.10元,其中,流动资产657,193,777.34元,固定资产1,103,193,875.83元,对外投资及有价证券0元,在建工程100,854,331.06元,无形资产68,682,481.00元,其他资产96,596.87元。与上年相比,本年资产总额增加84,439,018.30元,其中固定资产增加25,515,741.12元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

附件1.2026年部门预算公开表(昆明市官渡区人民医院)

附件2.2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表(昆明市官渡区人民医院)

附件4.重点领域财政项目文本公开(昆明市官渡区人民医院)


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承办单位:昆明市官渡区人民政府办公室   地址:昆明市官渡区云秀路2898号官渡区国投大厦1号楼6楼   联系电话:0871—6717373

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