昆明市官渡区医疗保障局机关2026年预算公开
昆明市官渡区医疗保障局机关2026年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区医疗保障局机关预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区医疗保障局机关部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区医疗保障局机关
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
昆明市官渡区医疗保障局机关职能职责主要是:贯彻落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全区城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
(二)机构设置情况
昆明市官渡区医疗保障局机关共内设两个机构,包括:办公室和医疗保障科。
我部门无所属单位。
(三)重点工作概述
医保业务开展以来,认真贯彻落实国家、省、市医疗保险的各项政策,积极开展和稳步推进我区医疗保险制度改革,建立并不断完善基本医疗保险制度和补充医疗保险制度,医保改革起步平稳、运行正常、成效显著、基本保障了参保者的身体健康。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年官渡区医疗保障局机关财务总收入1822076.66元,其中:一般公共预算1822076.66元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比总收入减少了460991.69元,主要原因为减少了社会保障和就业支出项目预算数。
(二)财政拨款收入情况
2026年官渡区医疗保障局机关财政拨款收入1822076.66元,其中:本年收入1822076.66元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1822076.66元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比总收入减少了460991.69元,主要原因为减少了社会保障和就业支出项目预算数。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2026年官渡区医疗保障局机关预算总支出1822076.66元。财政拨款安排支出1822076.66元,其中:基本支出1646076.66元,与上年对比减少了240991.69元,主要原因为减少了社会保障缴费项目预算数;项目支出176000.00元,与上年对比减少了220000.00元,主要原因为减少了引入第三方医保审核稽核专项经费项目预算数。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1. “2101502” 一般行政管理事务1074502.00元,主要用于行政单位一般行政管理事务支出;
2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出232500.80元,主要用于财政机关在职人员养老保险缴费;
3.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出41375.00元,主要用于财政机关在职人员职业年金缴费;
4.“2101101”行政单位医疗125704.91元,主要用于财政安排的基本医疗保险缴费经费;
5.“2101103”公务员医疗补助90937.80元,主要用于财政安排的公务员医疗补助经费;
6.“2210201” 住房公积金225000.00元,主要用于行政单位职工住房公积金支出;
7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出32056.15元,主要用于残疾人保障金和工伤保险。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区医疗保障局机关无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
昆明市官渡区医疗保障局机关无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区医疗保障局机关无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
昆明市官渡区医疗保障局机关无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区医疗保障局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市官渡区医疗保障局机关2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
昆明市官渡区医疗保障局机关与上年对比因公出国(境)费无变化。
(二)公务接待费
昆明市官渡区医疗保障局机关2026年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
昆明市官渡区医疗保障局机关与上年对比公务接待费无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区医疗保障局机关2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区医疗保障局机关与上年对比公务用车购置及运行维护费无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)引入第三方医保审核稽核专项经费
协助开展医保基金管理。发挥商业保险专业化优势,由保险公司组建至少配备两名具有中级以上职称的工作人员的专业团队参与医保基金的管理。预计2026年一季度支出25%,二季度支出25%,三季度支出25%,四季度支出25%。
(二)党建工作经费
认真贯彻落实国家、省、市医疗保障各项政策,积极开展和稳步推进我区医疗保障制度改革,建立并不断完善各项医疗保障制度,医疗保障改革起步起步平稳、运行正常、成效显著、基本保障参保人的身体健康,不断提高广大参保人的满意度。2026年按时优质完成区委区政府交办的党建工作目标,一季度完成工作目标的30%,二季度完成工作目标的60%,三季度完成工作目标的90%,四季度完成工作目标的100%。
(三)业务专项经费
保障本单位正常运转和机关基本职能的实现,并合理使用办公业务专项经费,专款专用,不超范围支付。预计一季度完成20%,二季度完成30%,三季度完成60%。四季度完成100%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助(含由我局代编代拨的财政非定额支出),日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区医疗保障局机关2026年机关运行经费安排92715.00元,与上年对比增加17515.00元。主要原因为2025年有人员的调入。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区医疗保障局机关2026年委托业务费安排0.00元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市官渡区医疗保障局机关资产总额85446.41元。其中,流动资产5215.52元,固定资产80230.89元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少33222.43元,其中固定资产减少38344.40元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。
鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市官渡区医疗保障局机关2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表


