昆明市官渡区民族宗教事务局2026年预算公开
昆明市官渡区民族宗教事务局
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区民族宗教事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区民族宗教事务局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区民族宗教事务局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及区委决策部署,研究拟定有关政策举措并督促落实,统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题。
(2)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规,依法管理民族事务和宗教行政事务。负责起草全区民族宗教关系、民族宗教事务管理等方面的政策措施。保障少数民族的平等权利,维护少数民族合法权益。对全区贯彻执行国家、省、市有关民族宗教政策、法规的情况进行指导、检查、督促。
(3)负责民族宗教信息的汇总、分析,提出有关民族宗教工作的意见建议。
(4)负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。
(5)研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件,维护民族团结、宗教和谐。负责本行业领域的安全生产监督工作。
(6)负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。做好城市民族工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。
(7)依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。
(8)指导宗教团体依法依章开展活动,推动宗教团体在宗教界广泛开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。
(9)指导各街道依法履行民族宗教事务管理职责,防范利用民族宗教进行的非法、违法活动。联系少数民族和宗教界代表人士。
(10)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。(二)机构设置情况
昆明市官渡区民族宗教事务局共设置1个内设机构,是:综合办公室。
所属单位1个,为官渡区宗教事务管理服务中心,财务未实行独立核算,并入昆明市官渡区民族宗教事务局进行核算。
(三)重点工作概述
1.加强机关自身建设,完成区委、区政府安排部署的各项工作任务。
2.争创全国民族团结进步示范区,指导全区各创建单位全面深入持久开展创建工作;加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育,做好《中华人民共和国民族团结进步促进法》以及相关法律法规的宣传教育、贯彻落实。加强城市民族工作,建设“和和美美一家人”互嵌式示范社区,构建相互嵌入式的社会结构和社区环境。
3.依法治理宗教事务,维护民族宗教领域团结稳定、平安和顺。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制11人,其中:行政编制4人,工勤人员编制1人,事业编制6人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年昆明市官渡区民族宗教事务局财务总收入4,173,426.12元,其中:一般公共预算4,173,426.12元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加1,369,664.20元,增加的主要原因为2026年预算增加了全国民族民族团结进步示范区创建专项经费100万元,另有部分2025年省市民族宗教专项资金结转至2026年使用。
(二)财政拨款收入情况
2026年昆明市官渡区民族宗教事务局财政拨款收入4,173,426.12元,其中:本年收入4,173,426.12元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,173,426.12元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1,369,664.20元,增加的主要原因为2026年预算增加了全国民族民族团结进步示范区创建专项经费100万元,另有部分2025年省市民族宗教专项资金结转至2026年使用。
四、预算单位支出情况
2026年昆明市官渡区民族宗教事务局预算总支出4,173,426.12元。财政拨款安排支出4,173,426.12元,其中:基本支出3,012,401.12元,与上年对比增加378,139.20元,增加的主要原因为增加事业人员1人,相关工资、社保、公积金费用增加,另,2025年劳务派遣人员社保基数调整较上年有所增加;项目支出1,457,571.47元,与上年对比增加1,288,071.47元,增加的主要原因为2026年预算增加了全国民族民族团结进步示范区创建专项经费100万元,另有部分2025年省市民族宗教专项资金结转至2026年使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
“2012301”行政运行2,054,276.12元,主要用于反映工资、奖金、其他社会保障缴费等行政运行支出;
“2012302” 一般行政管理事务1,161,025.00元,主要用于反映公务接待费及业务经费等支出;
“2080501”行政单位离退休56,800.00元,主要用于反映对个人和家庭的补助、一般公共支出中福利费、慰问费等支出;
“2080505” 机关事业单位基本养老保险250,000.00元,主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费;
“2080506” 机关事业单位职业年金91,025.00元,主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费;
“2101101”行政单位医疗155,000.00元,主要用于在职人员机关事业单位基本医疗保险缴费;
“2101103”公务员医疗补助98,000.00元,主要用于在职人员机关事业单位公务员医疗补助缴费;
“2101199”其他行政事业单位医疗支出25,300.00元,主要用于反映机关事业单位工伤生育保险及残疾人保障金支出;
“2210201”住房公积金282,000.00元,主要用于机关事业单位住房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区民族宗教事务局无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
昆明市官渡区民族宗教事务局无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区民族宗教事务局无按既定政策标准补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
昆明市官渡区民族宗教事务局无对下转移经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区民族宗教事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市官渡区民族宗教事务局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
昆明市官渡区民族宗教事务局因公出国(境)费与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
昆明市官渡区民族宗教事务局2026年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
昆明市官渡区民族宗教事务局公务接待费与上年持平,无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区民族宗教事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区民族宗教事务局公务用车购置及运行维护费费与上年持平,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区民族宗教事务局2026年无重点项目支出,故无重点项目绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
三公”经费包括因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区民族宗教事务局2026年机关运行经费安排179,852.00元,与上年对比增加23,252.00元,增加的主要原因为维护费增加。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区民族宗教事务局2026年委托业务费安排0元,与上年对比增加0元,增长0%。
昆明市官渡区民族宗教事务局委托业务费与上年持平,无变化。
(四)国有资产占有使用情况
截至2026年12月31日,昆明市官渡区民族宗教事务局资产总额2,098,999.43元,其中,流动资产2,099,708.61元,固定资产22,550.68元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加2,038,590.91元,其中固定资产减少2,557.23元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2:昆明市官渡区民族宗教事务局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4:昆明市官渡区民族宗教事务局2026年重点领域财政项目文本公开


