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索引号: 015117762-202410-914486 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2024-10-24 15:59
名 称: 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2023年度部门决算公开
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昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2023年度部门决算公开

发布时间:2024-10-24 15:59 浏览次数:422
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监督索引号53011100400301000

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2023年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规。贯彻执行各级党委政府有关街道工作的方针政策、法律和规章,并在辖区内组织实施。

2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设,管理街道党工委所属的基层党组织,领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作,做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教工作。

3.大力开展社会主义精神文明建设,不断提高辖区居民的文明素质和道德修养。大力推进社区建设各项工作,加强社区居委会建设,提高社区干部思想理论水平和业务素质,理顺社区关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制。

4.根据官渡区经济社会发展规划,拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施。培育多元性的街道经济,做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务,依法保护其合法权益。抓好产业培育、项目建设,保证各类经济指标的完成,增加街道财政收入,增强街道经济实力。

5.加强基层民主与法制建设,巩固基层政权,维护社会稳定。做好依法行政和普法工作,负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作,指导和管理基层社区人民调解工作,加强社会治理,及时化解社会矛盾,保持良好的社会治安。

6.进一步完善城市管理体制,强化街道属地管理职责,做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作;拆临拆违、城市管理和更新改造工作。按照相关规定,依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作,创建环境优美、秩序井然的文明辖区。

7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设,拓展社区服务领域,加强社会化服务体系建设。做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作,广泛开展群众性文体活动,繁荣社区文化。

8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政工作;管理街道办事处和所属单位的国有资产;做好街道财源建设及协税、护税工作。

9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项

(二)2023年度重点工作任务概述

1.抓落实求突破,发展质效稳步提升。坚持发展第一要务,围绕抓指标、优环境、强招商目标发力,推动经济持续健康发展。一是经济形势稳中向好紧盯社会消费品零售总额、实际利用外资、一般公共预算等重点指标,细化“三张清单”,加大数据监测力度,强化分析、预警、调度,经济发展运行平稳。其中,限上社会消费品零售总额累计上报106.43亿元,增速5.7%,同比上升12.8个百分点;限上住宿业销售额累计上报1.92亿元,增速47.8%,同比上升58.4个百分点;限上餐饮业营业额累计上报0.72亿元,增速3.2%,较同比上升0.5个百分点;规模以上服务业核算门类同比增长35.9%;固定资产投资完成额同比增长33.8%;核算门类劳动工资同比增长8.4%。二是营商环境持续优化。把服务市场主体作为当前经济工作的基本抓手,主动针对重点行业、重点企业,制定《太和街道重点企业走访联系工作制度》,制作“太和街道重点企业工作组和社区联系卡”,成立走访联系企业工作组,借助“太和街道持续优化营商环境和落实“一企一分析”专题会议,瞄准企业困难打通痛点、堵点;同时,全力帮助企业申报国家高新技术企业等,助力中小企业成长壮大。今年以来,新增市场主体5690户,完成全年目标的401.27%,提交入库申报材料22家,7家企业通过高新技术企业评审。三是招商引资成果显著。坚持“线上+线下”同步招商,组建招商工作组,联动福建商会开展以商招商,探索实施委托招商;在“和润太和”微信公众号开通太和招商宣传专栏,重点推介辖区楼宇及资源;依托金茶花产业园开展园区招商,以世博大厦、东航大厦、证券大厦等为重点,开展总部楼宇招商。今年以来,街道“一把手”外出招商7次,签约项目数11个,引进省外产业到位资金4000万元,实际利用外资58.9992万美元,完成外贸进出口额1.1亿元。四是扎实推进第五次全国经济普查工作。建立经济普查“4434”工作法,对普查小区法人单位、产业活动单位、个体经营户进行“地毯式”现场清查,对普查对象提出的问题答疑解惑,做到普查对象类型界定准确,普查登记不重不漏。截至11月10日,共完成单位采集5862户,采集占比66.9%,个体户采集占比8255户,采集占比52.9%。

2.抓服务强保障,项目建设提速增效。牢固树立“项目为王”理念,持续在谋项目、推项目上下功夫,加快形成有效支撑一是稳步推进福德片区项目。完成福德片区项目A1A13-1地范围内的电力线路临时迁改及电信、联通、移动、昆广网络等综合管线迁改剩余工程量核实工作。二是稳定提速太和1903重点片区开发。完成街道辖区内六个标段的民调工作,并根据民调成果报告初步划定项目一、四标段“留改拆”范围。参照关上国际会展、五里、凉亭等片区,拟定《太和1903项目国有土地及国有土地上房屋安置征收补偿方案》,启动项目范围内昆明公交集团公司所属昆明站公交车场地块征收补偿前期准备工作。参照关上国际会展片区,初步拟定《太和1903项目昆明公交集团昆明站公交车场国有土地及国有土地上房屋征收补偿安置方案(第一批次)》。三是稳妥开展历史遗留化解。积极推进百富琪商业广场、兴杰现代城、兆丰陆芊城、晶采100项目结构安全鉴定及消防整改工作,为业主办理1202本不动产权证(百富琪224本,兴杰347本、兆丰844本)。完成地铁2号线二期项目昆明火车站行包综合楼拆除单位招选及《拆除施工方案》编制。发放铁路枢纽项目17户回迁户临时安置过渡费241022.00元,同时完成16户回迁户接房工作及项目历史遗留两户房屋征收回迁房源调剂工作。

3.抓统筹谋精细,城市品质持续提高。抓好全国文明城市创建、卫生城市复审,拓展网格化管理成效,有力整治提升市容环境。一是城市管理“常管长新”充分发挥网格化管理精细化、全覆盖的优势,对网格区域内的乱堆乱放、乱停乱放等现象常态化开展综合整治,努力打造干净整洁、文明有序的城市环境面貌,建成一批“最美楼院”“最美阳台”“最美楼道”。截止目前,共处置各类网格案件32578条,按时结案率达100%;处置“12345接诉即办”案件353条,处置率达到100%;今年1至9月太和街道网格化管理工作3次排名第一,2次排名第二,1次排名第三。深化“群众需要、书记吹哨、部门报到”机制运用,共启动县区吹哨2次、街道吹哨11次、社区吹哨59次。完成59个小区(院坝)老旧小区提升改造,积极配合区住建局推进雨污分流改造,完成小区、庭院雨污分流358个,完成总进度的100%,完成37条市政道路条雨污分流,剩余2条正在按计划进行,改造错接点480个,完成总进度98.7%,小区庭院全部完成内部清淤和沟盖板施工。将佴家湾社区散热器厂打造成集分类示范小区与老旧小区改造示范小区为一体的“精品示范”。二是环境治理“常管长清”落实滇池流域重点水域“十年禁渔”工作要求,强化对盘龙江、金汁河河道周边非法垂钓巡查整治力度,对及时高效处理金汁河河底渗水,辖区河道水质稳定达标。联合昆明市生态环境局官渡分局、太和市场监管所,对投诉高发的餐馆、小吃店、烧烤摊进行形成合力,集中整治油烟扰民问题,截至目前共处理投诉21件。全力做好生态环境保护督察件整改工作,按照一个问题、一套方案、一名责任人、一抓到底的要求,落实包保整改,所有案件均已整改完毕。三是安全隐患“常管长安”严格落实安全生产责任制,签订“党政同责、一岗双责”责任书16份、企事业单位目标管理责任书145份、个体工商户管理责任书4500份,层层压实责任,确保生产安全目标管理工作和主体责任落实到位。全覆盖开展安全检查2890余次,签订现场检查记录2756份,清理违规停放充电自行车110联合辖区派出所和城管中队剪除私拉乱接电线20余清理安全出口6消防车通道6截止目前,街道未发生重大安全事故。开展“一个核心、五张安全网、七个有效遏制、一体化运行综治中心、一个提升”的“15711”工作方法,通过排查+化解、防控+整治、智防+联防、接访+服务、法宣+教育“五项服务”,不断提高辖区居民安全感。探索普法强基补短板“433”工作机制,全面提升社区普法工作质效,获省委政法委杨亚林书记肯定。

4.抓实事惠民生,公共服务不断提质。紧盯民生改善,积极链接、盘活各类资源发展社会事业,群众生产生活水平进一步提高。一是社会保障托底有力。坚持“一个都不能少”的救助原则,做到“排查、核查、救助环环相扣,确保推进低保扩围增效、政策落细落实。今年以来,共为6369人办理低保,受理临时救助申请171余份,累计发放救助金315764元,救助流浪乞讨人员38人次。完成城镇居民基本医疗保险缴费17246农村劳动力转移45人,提供东川区农村劳动力有效就业岗位3500个,完成率191%。依托街道社工站、社区社工室面向特困供养人员、独居留守老人,开展“助老送服务”活动,面向孤儿、困境儿童等开展“护未有”和“三色行动”等多元保护服务,助力太和“未保启航”儿童服务品牌,尽力守护民生幸福。截止目前,累计开展困难群众救助帮扶活动20余场次,帮扶困难家庭500余户,受益困难群1000余人次,真正做到了解民忧、暖民心。二是社会事业全面进步。探索文化活动新模式,推出“太和·十二”主题市集与“12887 非遗‘住’太和”非遗轮值主题月活动,累计开展文化活动157场,惠及1.35万群众。成功打造佴家湾社区“物资局大院”、黄家庄社区“诗意栖居”空间、明通路社区“红融”空间等3个2023年官渡区最美公共文化空间。因工作成效显著,太和街道成为云南省首家街道级中国文化馆协会会员单位,并参与2023年中国文化馆年会活动并交流街道建设经验。组织开展献血活动9次,累计成功献血160人,献血量48000余毫升。387个五级网“包干分片”签约家庭医生,签约率达37%。落实控辍保学工作,2023年度辖区九年义务教育巩固率100%,远超市级大竞赛75%的指标。三是社会治理稳步提升。统筹街道(社区)、业委会(物委会)、住建、派出所、物业成立街道层面“五方协同办公室”,持续推进业委会、物委会“双覆盖”。创建“太和街道社区发展治理创享中心”,共孵化居民群众发起的萌芽型社区自组织37家。积极链接“EGO”公益组织,引进初星咖啡屋,为40组自闭症、脑瘫、智力障碍的群体及其家庭提供免费培训实践及就业机会。挂牌成立全市首家街道国有企业退休人员社会化管理服务中心,拓展“1358+N”服务工作特色品牌,努力构建党建引领、多方参与、良性互动的基层社会治理现代化“太和经验”。以楼院治理问题为切入点,整合资源,在黄家庄小巷打造出党建引领“5+N+5”体系,推进社区治理向纵深发展。

5.抓党建强引领,发展保障不断提效。深入开展作风革命、效能革命,扎实开展躺平式干部专项整治,引导广大干部争当“实干家”、不做“太平官”。一是政治建设迈上新台阶。扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实,街道113个基层党组织全覆盖制定主题教育工作措施、任务细化工作清单、理论学习计划表,确保工作任务一件一件落实、一项一项推进。开展理论学习中心组学习8次,街道百姓宣讲团等宣讲100余场新一轮“万名党员进党校”培训党员2350人次达标率69%实施市级“书记领办”项目3个,探索“委员启航”项目8个,班子成员带头外出学习20余次。市级以上媒体采用信息152篇,产生广泛影响,确保坚决守牢意识形态主阵地二是战斗堡垒展现新气象6432”思路完成2个“不打烊的党群服务中心”建设,工作经验被人民日报点赞。探索“联社大党委”合作互助新模式划分党员责任区、组建“我爱5+”志愿服务队,挂牌党员中心户29户,形成居民区(网格)党支部“5+N+5”精细化治理模式,一到三季度,26个项目清单办结率达100%。打造“和心驿家”等暖新驿站3个,新建“两新”党组织2个、新建群团组织19个,选派党建指导员117名,2名新就业群体加入党组织;新业态、新就业群体调研报告获全区组织工作优秀成果,街道党工委被命名为“春城先锋党建带群建示范点”,机关离退休党支部获评昆明市“模范党支部”,佴家湾社区党委被命名为“春城先锋示范党支部”。三是廉政建设取得新成效。紧扣区委、区政府重大决策部署和中心工作,组织对整治“太平官”、河道治理、停车泊位移交、虚列公车运维费用和违规配备使用公车等问题等重大决策部署落实情况开展专项纪律检查50余次。加强节假日期间的监督检查。对机关科室、各社区在元旦、春节、清明、五一、中秋、国庆等重点节假日期间对各项纪律规定执行情况和公车集中停放等情况进行全方位摸排和督查,采取“单元制”检查和纪工委抽查检查相结合的方式进行监督检查,重点检查各社区、机关干部在岗、值班、带班情况,做到全面覆盖、不留死角,2023年开展节假日监督检查63次,未发现违规违纪现象。充分运用“四种形态”第一种形态,截止目前,班子成员提醒谈话共计开展136人次。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处共设置5个内设机构,包括:基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、综治维稳办公室、社会建设办公室。

所属单位8个,分别是:

1.昆明市官渡区人民政府太和街道办事处本级

2.综合执法队

3.城市管理综合服务中心

4.社会保障综合服务中心

5.文化综合服务中心

6.项目建设推进中心

7.应急管理服务中心

8.为民服务中心

(二)决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1. 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处本级

纳入昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致,原因是所属单位中综合执法队城市管理综合服务中心社会保障综合服务中心文化综合服务中心项目建设推进中心应急管理服务中心为民服务中心不单独核算

)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2023年末实有人员编制53人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员53人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员34人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人离休0人,退休48

年末其他人员9人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员9人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2023年度收入合计3301.22万元。其中:财政拨款收入2982.47万元,占总收入的90.34%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入318.75万元,占总收入的9.66%。与上年相比,收入合计减少741.10万元,下降18.33%。其中:财政拨款收入减少949.22万元,下降24.14%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%其他收入增加208.12万元,增长188.12%。主要原因是:总收入减少的原因是2023年度财政资金紧张,贯彻落实厉行节约原则,减少不必要开支,财政拨款收入大幅减少;其他收入增加的原因是:民政局拨了一笔养老服务中心建设资金318.53万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2023年度支出合计3669.20万元。其中:基本支出1988.81万元,占总支出的54.20%;项目支出1680.39万元,占总支出的45.80%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1938.15万元,下降34.56%。其中:基本支出增加273.02万元,增长15.91%;项目支出减少2211.17万元,下降56.82%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%主要原因是:基本支出增加原因是2023年人员增加,工资补贴支出增加;项目支出减少的原因是2023年财政资金紧张,贯彻落实厉行节约原则,减少不必要的项目开支。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府太和街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1988.81万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1895.97万元,占基本支出的95.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.83万元,占基本支出的4.67%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府太和街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1680.39万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:(1)太和街道行政工作经费20.80万元,主要用于保障单位日常事务的正常开展的所需支出;(2)道路交通安全工作经费5.05万元,主要用于发放交通劝导站、协管员补贴;(3)政府采购专项经费1.52万元,主要用于购买复印纸;(4)后勤服务保障工作经费34.92万元,主要用于单位食堂开支;(5)武装部工作经费2.25万元,主要用于民兵日常训练开支及义务兵招募经费开支;(6)应急救援工作经费45.56万元,主要用于发放应急救援队人员工资及应急物资购买;(7)城管工作经费11.22万元,主要用于河道清淤及治理、汛期防护、绿植防护、维护城市街道环境等开支;(8)疫情防控工作经费15.75万元,主要用于疫情防控期间核酸检测、疫苗接种等开支;(9)其他项目支出1543.32万元,主要包括企业军转干部补助资金177.10万元、中央就业补助资金99.64万元、市容环境卫生和垃圾分类工作经费156.74万元、民政工作经费24.62万元、创文工作经费46.34万元、城管工作经费15.56万元、第五次全国经济普查专项经费17.92万元、官渡区行政事业单位离退休人员专项经费22.80万元、公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金49.66万元、优抚对象补助经费59.72万元、国有企业退休人员社会化管理补助资金39.54万元等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2908.47万,占本年支出合计的79.27%。与上年相比减少648.85万元,下降18.24%,主要原因2023年度财政资金紧张,贯彻落实厉行节约原则,减少不必要开支,一般公共预算财政拨款支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1261.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.38%。主要用于人大政协一般管理事务、街道一般公用支出及项目支出、统计信息事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、其他组织事务等支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出10.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于科普活动经费支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出49.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于文化旅游体育与传媒支出,图书馆文化馆免费开放资金支出,基层公共事务管理支出;

8.社会保障和就业(类)支出1288.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.30%。主要用于综合业务管理支出、民政管理事务支出、基层政权建设和社区治理、社区干部补贴、社区专职工作者补贴、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、其他优抚支出、其他退役安置支出、残疾人事业、残疾人康复、临时救助等支出;

9.卫生健康(类)支出145.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、计划生育事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助等支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出24.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于城管执法支出、城乡社区环境卫生支出;

12.农林水(类)支出19.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于其他农业农村支出、防汛支出;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

19.住房保障(类)支出90.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于单位住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出18.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于应急管理事务、应急行政运行、安全监管支出;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为17.78万元,决算为6.59万元,完成年初预算的37.06%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为17.78万元,决算为6.59万元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的37.06%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为17.78万元,支出决算为6.59万元,完成年初预算的37.06%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为17.78万元,决算为6.59万元,完成年初预算的37.06%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公车数量少,公车维修维护费、加油费及保险费开支小,年初预算为定额测算,金额偏高,应以实际支出为准。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少0.44万元,下降6.26%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.44万元,下降6.26%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是2023年单位人员驾驶公车的过程中刮擦情况少,公车状态良好,维修维护费用减少,以及事业人员可以报销公务出行费用,驾驶公车次数减少,加油费也相应减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于部门参加区级单位召开的重要会议、报送重要材料、专项检查等工作原因所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2023年机关运行经费支出92.83万元,比上年增加14.56万元,增长18.60%,主要原因2023年人员增加,相应的水电费、出差培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用也增加单位机关运行经费主要用于单位水电费、电话费、出差培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等

二、国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市官渡区人民政府太和街道办事处资产总额1220.13万元,其中,流动资产392.25万元,固定资产827.88万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少396.55万元,其中固定资产减少49.22万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额1.52万元,其中:政府采购货物支出1.52万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100400301111

2023年决算报表(汇总)20241024025256165



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