昆明市官渡区云溪小学2023年度部门决算
监督索引号53011100136003201000
昆明市官渡区云溪小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
我校属于官渡区教育局体育局直管的一所公立学校,属政府全额拨款的事业单位。主要负责当地适龄儿童和外来务工子女普及九年义务教育小学阶段的教育教学任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
一是以党的政治建设为根,严格落实党对学校的全面领导。始终坚持以党的政治建设为统领,稳步推进党组织领导的校长负责制,以规范化建设和丰富的活动为载体,着力培养师德师风、带头服务、担当作为、教学业务的先锋模范,扎实推进党建与德育、教学、教研、队建、作风建设深度融合,让党建工作成为立德树人、办好人民满意教育的“红色引擎”。二是以立德树人为先,切实担起“为党育人、为国育才”的时代使命。学校始终把立德树人作为教育的根本任务,不断创新德育工作方式与载体。深入推进思政课建设,着力构建以课程为主阵地、课堂为主渠道、教师为主力军的学校思政教育格局。持续组织开展六年级毕业季主题教育课程、一年级新生入学仪式教育,每周升旗仪式开展诵读经典和国旗下主题演讲,开展以社会主义核心价值观教育、文明礼仪、行为习惯教育为核心的新学期集训周实践活动。定期在学生中开展“评优树先”活动,充分发挥榜样的示范引领作用。三是以教学管理为要,确保教学质量稳中有升。学校始终谨记习近平总书记不仅要“有学上”,而且要“上好学”的殷殷嘱托,将教学质量视为学校的生命线,充分发掘师生潜能,结合课后服务开发独具特色的校本活动课程供学生选择。定期或不定期开展备课、改本、候课、上课等教学常规工作检查,将检查结果纳入履职考核,扎实做好质量分析总结,不断提高教学质量。四是以教育科研为魂,全面提升教师队伍专业素养。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:教务处、财务室、总务处、德育室、办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市官渡区云溪小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区云溪小学2023年末实有人员编制89人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制89人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员89人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人(离休0人,退休16人)。
年末其他人员16人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员16人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1866人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
昆明市官渡区云溪小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区云溪小学2023年度收入合计2063.91万元。其中:财政拨款收入2010.07万元,占总收入的97.39%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入53.84万元,占总收入的2.61%。与上年相比,收入合计减少56.26万元,下降2.65%。其中:财政拨款收入减少110.10万元,下降5.19%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加53.84万元,增长100%。主要原因是:财政拨款收入减少主要是本年度临聘人员减少及部分公用经费用自有资金支付,导致本年收入减少;其他收入增加主要是收到学生课后服务费、云溪社区居委会拨公益课题费。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区云溪小学2023年度支出合计2117.19万元。其中:基本支出1876.47万元,占总支出的88.63%;项目支出240.72万元,占总支出的11.37%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少2.99万元,下降0.14%。其中:基本支出减少141.13万元,下降6.99%;项目支出增加138.14万元,增长134.67%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:本年度因人员减少及部分公用经费用自有资金支付划分在项目支出,导致本年基本支出减少,2022年度未及时支付义教经费支出在2023年支付以及用自有资金支付了2023年部分费用,导致项目支出增加。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区云溪小学单位机构正常运转的日常支出1876.47万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1817.34万元,占基本支出的96.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.13万元,占基本支出的3.15%。
(二) 项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区云溪小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出240.72万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.助学金4.13万元,主要用于贫困学生资助,帮助贫困学生完成学业;
2.科普经费0.91万元,主要用于科普进学校活动经费;
3. 义教公用经费235.68万元,主要用于学校采购电脑、办公设备、广播系统、日常办公用品等以及水电费、零星维修、安保服务等日常开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区云溪小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2010.07万元,占本年支出合计的94.94%。与上年相比减少110.10万元,下降5.19%,主要原因是人员减少、部分经费用自有资金支付,导致一般公共预算财政拨款支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出1516.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%。主要用于职工工资、绩效、日常公用经费开支。
6.科学技术(类)支出0.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于科普进校园活动经费。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出225.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于职工养老保险、职业年金等缴纳。
9.卫生健康(类)支出120.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于职工医疗保险缴纳。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出145.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区云溪小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区云溪小学2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市官渡区云溪小学资产总额1,991.58万元,其中,流动资产141.73万元,固定资产1,849.85万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少80.56万元,其中固定资产减少104.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(二)一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
(三)一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)财政拨款收入:指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
(七)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
监督索引号53011100136003201111