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索引号: 015117762-202502-963123 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2025-02-25 13:10
名 称: 昆明市官渡区市政养护管理处2025年预算公开
文号: 关键字:

昆明市官渡区市政养护管理处2025年预算公开

发布时间:2025-02-25 13:10 浏览次数:6
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监督索引号53011103300100400000


昆明市官渡区市政养护管理处

2025年预算公开目录


第一部分昆明市官渡区市政养护管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区市政养护管理处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


昆明市官渡区市政养护管理处

2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市官渡区市政养护管理处是经昆明市官渡区人民政府批准成立的财政全额拨款副科级事业单位,隶属于昆明市官渡区住房和城乡建设局,核定事业编制44名,现有在职人员39人,退休人员29人。主要职责:(1)负责辖区城市道路、桥梁、人行道、车行道、人行道护栏等市政设施管理维修养护工作。(2)对辖区城市道路临时占用进行审批,收取占用和挖掘城市道路占道费和挖掘费。(3)参与防汛工作和地质灾害防治工作。(4)负责辖区人行天桥照明亮化的管理工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置共设置7个内设机构,包括:办公室、财劳科、综合科、安技科、监察市政中队、机修车间、养护队。

所属单位0个。

)重点工作概述

(1)负责辖区官渡辖区范围内209条城市道路(快速路34条,主干道26条,次干道95条,支路54条);管养139座桥梁及附属设施(14座立交桥,107座普通桥梁,14座人行天桥,1座隧道),人行天桥电梯14部;雕塑38组;人行道护栏14800米;防撞护栏73435米,石质护栏3395米的管养维护工作。(2)2025年度计划完成朱家村立交桥SD匝道定期检测,通过检测调查桥梁各部件的损坏情况,评价其各部件的使用状态,了解结构的实际受力和工作性能,为桥梁后续维修处理提供依据,保障市民生命财产安全,保障市民生命财产安全,平安出行;(3)负责官渡区辖区道路隐患治理问题,辖区大多为城市道路,由交警、城管、交通、街道等部门进行隐患排查并提出治理意见措施,交由我处负责组织实施治理,保障市政道路安全完整;(4)加强人行天桥亮化设施的管理工作,坚持24小时的值班和巡逻制度,确保节假日及会议期间安全正常运行;(5)加强对官渡区重要城市道路安装隔离栏等交通设施、人行道隔离护栏共计44826米,钢制防撞警示柱共计1216根官渡重要道路隔离护栏维修管养;(6)严格规范城市道路临时占用审批管理,做好批后管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制39人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制39人。在职实有39人,其中:财政全额保障39人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,060,434.56,其中:一般公共预算14,060,434.56,政府性基金0元,国有资本经营收益0元财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元

与上年对比财务总收入减少570,924.80元,同比下降4%;其中:一般公共预算财政拨款减少570,924.80元,主要原因是:基本支出比上年度增加206,925.20元,项目支出比上年度减少777,850.00元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,060,434.56,其中:本年收入14,060,434.56,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,060,434.56,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元

与上年对比财政拨款收入减少570,924.80元,同比下降4%,主要原因是基本支出比上年度增加206,925.20元,项目支出比上年度减少777,850.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,060,434.56财政拨款安排支出14,060,434.56,其中基本支出10,507,084.56 元,与上年对比增加206,925.20元,主要原因是社会保险费增加导致人员经费增加193,039.20元 ,公用经费增加13,886.00 元;项目支出3,553,350.00元,与上年对比减少777,850.00 元,主要原因是道路交通安全专项工作经费、业务工作经费减少1,630,400.00 元,官渡区羊甫社区公立标准化学校建设项目、人行天桥电梯维保资金等项目经费增加852,550.00 元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2080502事业单位离退休642,600.00 元,主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费767,082.24 元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费308,320.00 元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101102事业单位医疗381,402.24 元,主要用于财政部门安排的基本医疗保险缴费经费支出。

2101103公务员医疗补助318,101.52 元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出8,765.88元,主要用于财政部门安排的工伤保险支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出10,412,038.68万元,主要用于辖区市政道路、桥梁及其附属设施其他城乡社区公共设施方面支出。

2210201住房公积金722,124.00元,主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住户房公积金支出。

五、对下项转移支付情况

昆明市官渡区市政养护管理处2025年无区对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

昆明市官渡区市政养护管理处2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

(二)与省级配套事项

昆明市官渡区市政养护管理处2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

(三)与市级配套事项

昆明市官渡区市政养护管理处2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额14,790.00元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14,790.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区市政养护管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公经费合计15,390.00元,较上年减少810.00元,下降5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区市政养护管理处2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增加变化原因:数据与上年持平。

(二)公务接待费

昆明市官渡区市政养护管理处2025年公务接待费预算0元,较上年增加0元增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

增加变化原因:数据与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区市政养护管理处2025年公务用车购置及运行维护费15,390.00元,较上年减少810.00元,下降5%其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元增长0%;公务用车运行维护费15,390.00元,较上年减少810.00元,下降5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因:由于公务用车运行费用定额数减少,导致2025年公务用车运行费预算数比上年度减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区市政养护管理处2025年无重点项目支出,故无重点项目预算绩效目标。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区市政养护管理处2025年机关运行经费安排0万元,与上年对比增加0万元,主要原因分析是:因我单位性质为公益一类事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,昆明市官渡区市政养护管理处资产总额5,688,361,853.70元,其中,流动资产336,882.64元,固定资产5,688,024,971.06元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少15,759.59元,其中流动资产增加807.75元,固定资产减少16,567.34元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。


监督索引号53011103300100400111

昆明市官渡区市政养护管理处2025年预算公开表20250225113633502


主办单位:昆明市官渡区人民政府

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