昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2025年预算公开
监督索引号53011103200200000
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昆明市官渡区科学技术和工业信息化局
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市科技和信息化法律法规及方针政策。拟订并组织实施科技和信息化的规范性文件和政策措施。根据全区国民经济和社会发展总体规划,拟订并组织实施科技事业和信息化产业专项规划和年度计划。组织实施创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、基础研究、引进国内外智力规划和政策。
2.统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
4.参与拟订基础研究政策和标准并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究。参与拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施及“智慧+”基础设施建设规划并监督实施,做好科技创新平台建设相关工作,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.参与编制重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,参与组织重大技术攻关和成果应用示范,参与实施国家大科学计划和大科学工程。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。指导协调区级相关部门和街道的科技工作。
7.做好技术转移体系建设相关工作,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.统筹推进科技创新体系建设和信息化行业技术创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。推进信息化项目向园区集中发展。牵头协调有关部门推进区域性国际科技创新中心建设的有关工作。
9.参与科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。
10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。开展信息化的对外合作与交流。参与开展自贸区昆明片区“科创特区”建设。指导相关部门和街道对外科技合作与科技人才交流工作。
11.负责引进国内外智力工作。参与实施重点引进外国专家总体规划、计划,建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。做好出国(境)培训相关工作。
12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建立健全科技人才评价和激励机制,参与实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。做好科学普及和科学传播相关工作。
13.负责相关科技人才奖项的组织申报和推荐工作。
14.研究提出信息化产业发展政策。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施信息化产业布局规划和结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。
15.制定并组织实施信息化产业投资政策建议和信息化重大项目规划。提出信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资),提出区级财政信息化各项专项扶持资金安排建议。做好信息化固定资产投资项目审批、核准和备案相关工作。
16.监测分析信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作,负责本行业领域的安全生产监管工作。负责信息化应急协调、无线电应急处置。负责辖区内信息化企业生产要素的组织协调保障。
17.负责信息化行业管理。依据产业发展规划,加快推进信息服务业等新兴产业发展。指导推进企业信息技术创新机制建立。指导信息化产品质量管理。
18.组织实施信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施信息化节能工作。
19.负责信息产业行业管理。统筹推进信息化工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源开发利用。组织、协调和指导信息技术的推广应用。组织、协调和指导信息网络安全建设和管理工作。负责区级机关信息网络系统建设,推行电子政务工作。
20.承担信息安全管理的有关责任,协调有关信息安全保障体系建设。指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作。
21.参与统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站)。协调处理军地间无线电管理有关事项。负责无线电电磁环境保护,开展无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事项,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
22.贯彻落实国家、省、市工业法律法规及方针政策贯彻落实国家、省、市新型工业化发展战略和政策措施,拟订并组织实施工业规范性文件和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题。根据全区国民经济和社会发展总体规划拟订并组织实施工业产业专项规划和年度计划。
23.研究提出工业产业发展政策。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施工业产业布局规划和结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进工业化与信息化融合。推进工业体制改革和管理创新。组织实施行业技术规范和标准。
24.制定并组织实施产业投资政策建议和工业重大项目规划。提出工业固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资),提出区级财政工业各项专项扶持资金安排建议。
25.监测分析工业运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作负责辖区内工业企业生产要素的组织协调保障。负责官渡区电力基础设施建设指挥部规划运营分指挥部相关职能职责。
26.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业行业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化。开展工业的对外合作与交流。
27.依据产业发展规划和实际发展需求,推进光电子、生物开发等新兴产业发展。调整优化黑色冶金、有色冶金、化工、建材等传统产业。组织协调振兴装备制造业相关工作。负责工业行业管理。指导工业产品质量管理。
28.落实好市工信局煤炭行业工作安排,在权限范围内开展相关工作。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业节能工作。
29.指导中小企业和非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题,指导所属“两新”组织抓好党建工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、科技管理科、科技合作与人才管理科、信息化管理科、信息产业推进科、工业发展科、中小企业科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
实施创新驱动发展战略取得积极成效。1.实施创新主体培育行动,激活发展动力。组建200余家企业为主的高企培育库,构建“科技型中小企业—高企—规上高企—领军企业”梯次培育体系,“部门+街道”协同服务。2.实施研发投入提升行动,激发创新活力。争取省级奖补资金440万元,专项用于规上企业研发投入后补助;建立研发重点企业库及培育企业库,对库内40家企业开展季度创新主体研发投入指标研判和监测。3.实施科技成果转化提升行动,拓展科技合作。建立健全科技成果转化服务体系,持续优化技术合同登记服务流程;推动重点产业关键核心技术攻关,组织推荐云南省、市科技计划项目32项,向上争取资金8013万元。4.实施科技人才培引行动,健全培养体系。深入实施“官渡区学术和技术带头人培养工程”“官渡区科技创新团队培养工程”。5.实施科技创新惠及民生行动,提升科学素养。
助推工业攻坚突破。1.全力保障工业稳定增长。一是推进企业提质增效。二是组织企业开展清洁生产。2.全力推进新型工业产业链建设。一是全力推进官渡区高端装备制造产业园和新型都市产业园的规划和土地性质调整。二是多方洽谈招商,寻求产业园开发主体和落地企业。三是制定专项扶持政策,参考借鉴先进地区制造业专项扶持政策,梳理包括支持企业发展壮大、支持企业升规升级、支持优质项目落地、支持企业转型换能4条奖补扶持办法列入《中国(云南)自由贸易试验区昆明片区(官渡区)促进经济高质量发展若干政策措施》(官政发〔2024〕6号)。
促进信息化产业高质量发展。1.积极培育和发展新质生产力。争创两亚数字合作先行区中心区。持续融入国家、省市发展大局,整合区内资源优势,加快承接两亚数字合作先行区核心平台与骨干工程。2.统筹推进全区信息产业行业管理。3.做好项目指导申报和无线电宣传执法,做好电子政务运维保障,做好通信基础设施建设维护。
促进中小企业健康发展。1.整合中小企业服务示范机构。加强我区中小企业公共服务体系建设,引导中小企业公共服务平台规范有序发展,支持小微企业创业创新基地形成产业聚集。2.做好优质中小企业梯度培育工作。一是深入走访,服务指导,营造良好申报氛围。3. 开展优质中小企业贷款贴息及2024年度省级中小企业发展专项资金申报工作。4.持续开展清理拖欠中小企业民营企业账款工作。按照省、市局清欠工作要求,高度重视清理拖欠民营企业、中小企业账款工作。5.开展非公有制经济代表人士综合评价工作和中小企业数字化转型工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制33人,其中:行政编制15人,工勤人员编制2人,事业编制16人。在职实有28人,其中:财政全额保障28人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12,982,262.28元,其中:一般公共预算12,982,262.28元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加892,842.92元,主要原因是增加了官渡区电子信息制造产业专班专项经费2,000,000.00元;官渡区未来产业专班专项经费2,000,000.00元;官渡区城市大脑(一期)项目经费840,000.00元。减少了官渡区人民政府国投大厦WiFi互联网专线项目经费150,000.00元,官渡区人民政府国投大厦互联网专线及部分政务外网专线项目经费400,000.00元,官渡区电子政务专项经费3,000,000.00元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12,982,262.28元,其中:本年收入12,982,262.28元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,982,262.28元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加892,842.92元,主要原因是增加了官渡区电子信息制造产业专班专项经费2,000,000.00元;官渡区未来产业专班专项经费2,000,000.00元;官渡区城市大脑(一期)项目经费840,000.00元。减少了官渡区人民政府国投大厦WiFi互联网专线项目经费150,000.00元,官渡区人民政府国投大厦互联网专线及部分政务外网专线项目经费400,000.00元,官渡区电子政务专项经费3,000,000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出892,842.92元。财政拨款安排支出892,842.92元,其中:基本支出7,067,851.68元,与上年对比增加139,432.32元,主要原因是新招录一名职工,一名职工退休;项目支出5,914,410.6元,与上年对比增加753,410.6元,主要原因是增加了官渡区电子信息制造产业专班专项经费2,000,000.00元;官渡区未来产业专班专项经费2,000,000.00万元;官渡区城市大脑(一期)项目经费840,000.00元。减少了官渡区人民政府国投大厦WiFi互联网专线项目经费150,000.00元,官渡区人民政府国投大厦互联网专线及部分政务外网专线项目经费400,000.00元,官渡区电子政务专项经费3,000,000.00元。
2060101行政运行4,504,771.68元,主要用于人员经费和公共经费的支出;
2060102一般行政管理事务85,210.00元,主要用于一般行政管理事务的支出;
2060404科技成果转化与扩散1,441,000.00元,主要用于官渡区科技工作专项经费支出;
2080501行政单位离退休283,600.00元,主要用于行政编制退休干部的生活补助的支出;
2080502事业单位离退休166,600.00元,主要用于事业编制退休干部的生活补助的支出;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出529,200.00元,主要用于基本养老保险缴费支出;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出497,700.00元,主要用于职业年金缴费支出;
2101101行政单位医疗257,600.00元,主要用于医疗保险缴费支出;
2101103公务员医疗补助210,000.00元,主要用于公务员医疗补助缴费支出;
2101199其他行政事业单位医疗支出58,380.00元,主要用于其他行政事业单位医疗支出;
2150502一般行政管理事务68,450.60元,主要用于官渡区电网规划建设协调资支出;
2150517产业发展4,318,750.00元,主要用于官渡区工业发展专项经费支出、官渡区电子信息制造产业专班专项经费支出、官渡区未来产业专班专项经费支出;
2210201住房公积金560,000.00元,主要用于住房公积金缴费支出。
2299999其他支出1,000.00元,主要用于收支专户利息上缴支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局没有区对下专项转移支付项目预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额10,000.00元,其中:政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元,较上年减少59,000元,下降86.76%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2025年公务接待费预算为9,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降18.18%,国内公务接待批次为1次,共计接待20人次。
减少的原因为上年支出进度未达,财政扣减预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少57,000.00元,下降100.00%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少57,000.00元,下降100.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
减少的原因为财政减少了该笔经费的预算安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
公务接待专项经费:根据《官渡区党政机关国内公务接待管理实施细则》严肃接待纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设。保障2025年公务接待费用。
官渡区工业发展专项经费:促进官渡区2025年工业发展专项经费。
官渡区科技工作专项经费:新培育不少于5家官渡区科技成果转化示范点。遴选官渡区学术和技术带头人15名,科技创新团队5个。对市级认定的科技创新平台进行后补助,新培育3家官渡区科技合作基地。完成市级下达的高新技术企业目标任务。组织实施官渡区科技计划项目不少于10项。众创空间不少于16家;星创天地不少于2家。
区科工信局业务经费:保障科工信局正常工作运行工作经费。
官渡区城市大脑(一期)项目经费:支付官渡区城市大脑(一期)项目部分尾款。
官渡区电子信息制造产业专班专项经费:支持官渡区电子信息制造产业链的发展。
官渡区未来产业专班专项经费:支持官渡区未来产业链的发展。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2025年机关运行经费安排531,680.00元,与对比减少37,110.00万元,主要原因是减少了维修(护)费45,000.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,昆明市官渡区科学技术和工业信息化局资产总额2,639,726.36元,其中,流动资产220,421.29元,固定资产7,109,377.51元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产9,536,600.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少3,102,489.24元,其中固定资产增加20,210.02元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011103200200111
附件2:2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表(样表,单位:元)