中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年预算公开
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中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责意识形态、宣传思想、对外宣传工作,推进精神文明建设工作和文化创意产业发展;
2.认真贯彻执行党的宣传思想领域各项路线方针政策;
3.负责全区宣传干部队伍思想作风建设;
4.承办区委和上级宣传部门交办的各项工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、宣传网信科、理论科、文改办、电影和新闻出版(版权)科、文明办。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.强化政治理论学习,不断夯实筑牢思想根基。
一是持续抓好理论学习。进一步完善党委(党组)理论学习中心组等学习制度,开展中心组学习旁听,及时跟进学习习近平总书记重要论述和最新重要讲话精神,系统全面理解习近平总书记重要讲话的重要精神和丰富内涵。二是进一步创新宣讲宣传方式。深入开展十九届六中全会精神、中央党史学习教育总结大会、党的二十大宣讲工作,建立常态化制度化宣讲工作机制,重点选拔、优化、调整我区青年宣讲团和红领巾宣讲团宣讲员,建强“红色之声”--网红正能量青年直播宣讲品牌。三是做好党史学习教育的总结工作。按照中央党史学习教育总结大会和省委、市委、区委相关要求,做好党史学习教育的学习成效总结和经验提炼等工作。
2.持续健全责任体系,坚决维护意识形态领域安全。一是坚持压实压严工作责任。持续深化意识形态工作“113468”责任体系,进一步明晰、量化责任标准,强化专项督查巡察。二是加强预警监测及分析研判。提高对敏感和苗头性倾向性问题的发现力、处置力,严格新闻出版、广播影视、文化市场等领域监管,牢牢把握意识形态主动权。三是加强阵地建设管理和使用。严格落实主管主办和属地管理原则,强化对网站、微博、微信等新媒体阵地重点部位和薄弱环节的管理,守好意识形态主阵地。
3.围绕中心大局发展,积极营造良好舆论环境。一是做强做亮正面宣传。围绕十九届六中全会、党的二十大及省市区党代会精神,聚焦“十四五”时期我区经济社会发展的指导方针、主要目标、重点任务、重大举措,综合运用传统媒体及新兴媒体,深入宣传官渡区贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展的一系列重大政策、重要举措,不断汇聚正能量、提振精气神。二是用好用活新媒体传播平台。立足资源和区位优势,依托今日头条、抖音等互联网和新媒体平台,充分利用短视频、动画、H5、VR、全景技术等手段,制作一批有亮点、有风范、有官渡特色的主题外宣品,全面展示经济社会发展成就。三是强化舆论正面引导。加强城市更新改造、就业就医就学、生态环境保护等领域的舆情研判预判,建立健全信息发布机制,及时发布和传播权威信息,回应社会关切,全面提升信息发布传播力和影响力。
4.深入开展新时代文明实践,弘扬时代文明新风。一是扎实推进新时代文明实践工作。全面总结前期经验,构建1个“龙头”中心+6个平台服务+8个特色街道所+N个基层社区站+X支专业志愿服务团队的新时代文明实践活动体系,推进官渡区新时代文明实践百姓剧场建设,搭建群众文化艺术展示平台,展现新时代群众生活的精神面貌。二是坚持常态长效抓创建。保持高度重视,压紧压实工作责任,坚持和完善工作制度,巩固好文明城市创建成果,确保文明创建常态长效持续推进。三是深化文明细胞创建。持续开展群众性精神文明建设以及城市文明建设,深化文明单位、文明楼院、文明家庭、文明校园创建,推动文明创建覆盖到新经济组织和新社会组织,在全社会形成向上向善、共建共享的文明新风尚。
5.加快建设文化强区,更好满足人民群众精神文化生活新期待。一是大力发展文化创意产业。高质量完成《官渡区西部文创名区三年行动计划(2022~2024年)》编制,加快推进互联网、物联网、云计算、虚拟现实、大数据等技术成果向文创领域转换运用,建立文创科技融合发展重点企业、项目和产品数据库,大力发展移动多媒体、虚拟会展、智慧文创等文产科技融合新业态。二是加大文化产业扶持力度。聚焦官渡区资源优势、比较优势和未来发展趋势,策划和包装一批具有较大牵引力、带动力、辐射力和影响力的重点文化产业项目,盘活存量、提升一批改造项目,发展增量、规划一批新建项目,以重大文化产业项目建设推动官渡区文化产业高质量发展。三是深入实施文化惠民工程。以金茶花文创大赛、慕尼黑啤酒节、金马文化节、古渡文化节等为主体,策划开展“文化官渡”系列主题活动,深化和创新“公共文化服务包项目”“一刻钟文化圈”建设,打造具有官渡特色的文化新名片。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制13人,其中:行政编制11人,工勤人员编制2人,事业编制0人。在职实有0人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4001028元,其中:一般公共预算4001028元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少611772元,下降13.26%,主要原因分析财政为保证基本支出等刚性支出,缩减项目一般预算。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4001028元,其中:本年收入4001028元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4001028元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少611772元,下降13.26%,主要原因分析财政为保证基本支出等刚性支出,缩减项目一般预算。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2025年部门预算总支出4001028元。财政拨款安排支出4001028元,其中:基本支出3203828元,与上年对比减少555972元,主要原因分析人员变动,工资、奖金、机关运行经费等存在变动;;项目支出797200元,与上年对比减少55800元,主要原因分析财政为保证基本支出等刚性支出,缩减项目一般预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于……。
“2013301”行政运行2202803元,主要用于工资福利的支出。
“2013302”一般行政管理事务支出747200元,主要用于外宣、媒体专版经费、网信工作经费、扫黄打非工作经费等的支出。
“2080501”行政单位离退休223000元,主要用于行政单位离退休人员生活补助、福利费等的支出;
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出250000元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080506”职业年金缴费支出91025元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;
“2101101”行政单位医疗120000元,主要用于机关事业单位职工基本医疗保险的支出;
“2101103”公务员医疗补助120000元,主要用于机关事业单位职工公务员医疗补助的支出;
“2101199”其他行政事业单位医疗支出47000元,主要用于其行政事业单位医疗的支出;
“2210201”住房公积金200000元,主要用于机关事业单位职工住房公积金的支出。
五、省对下专项转移支付情况
中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2500元,较上年减少500元,下降16.66%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因财政为保证基本支出等刚性支出,缩减项目一般预算。
(二)公务接待费
中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年公务接待费预算为2500元,较上年减少500元,下降16.66%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次,无增减变动。
增减变化原因财政为保证基本支出等刚性支出,缩减项目一般预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因财政为保证基本支出等刚性支出,缩减项目一般预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年度无重点项目支出,故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2025年机关运行经费安排3203828元,与上年对比减少555972元,减少14.78%,主要原因:人员变动,工资、奖金、机关运行经费等存在变动。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部资产总额623141.55元,其中,流动资产454620.65元,固定资产468021.56元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产247230元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少4490元,其中固定资产减少4490元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产1项,账面原值4490元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100157600111
附件2:2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表(样表,单位:元)