昆明市官渡区统计局2025年预算公开
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昆明市官渡区统计局2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区统计局2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区统计局2025年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区统计局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责组织、领导和协调全区统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任;建立健全并管理全区经济社会运行宏观数据库。
2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划;建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系;组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。
3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作;汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4.组织实施农林牧渔业,工业,建筑业,批发和零售业,住宿和餐饮业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,新兴产业等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障等全区性基本统计数据。
5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
6.组织各街道、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料;定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.依法审批或者备案地方统计调查项目;指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度;开展全区统计普法宣传、法律法规业务指导及培训,管理全区统计执法队伍,对全区范围内统计违法行为进行监督和查处。
9.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全区统计信息化建设。
10.组织并管理统计教育、统计干部培训工作;监督管理由中央和省、市级财政提供的统计经费。
11.收集、整理各地基本统计资料,并进行对比、分析和研究,开展统计工作方面的资料交换。
12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:党政综合办公室(统计执法监督科)、国民经济核算综合统计科、固定资产投资统计科、工业能源统计科、经济贸易统计科、服务业统计科。所属单位3个,分别是:
1.官渡区城市社会经济调查队
2.官渡区普查中心
3.官渡区统计服务中心
(三)重点工作概述
一是持续深化理论武装,夯实思想根基;二是坚持和加强党对意识形态工作的全面领导;三是强化正风肃纪,着力在“清廉机关”建设上提质增效;四是优质高效服务经济发展大局;五是做好五经普后续工作;六是扎实推进统计法治建设;七是持续不断夯实统计基层基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制51人,其中:行政编制11人,工勤人员编制1人,事业编制39人。在职实有45人,其中:财政全额保障45人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12,770,003.96元,其中:一般公共预算12,669,803.96元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入100,200.00元。
与上年对比减少492,362.39元,下降3.74%,主要原因第五次全国经济普查工作已于2024年完成,故本年项目经费较上年减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12,669,803.96元,其中:本年收入12,669,803.96元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,669,803.96元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少492,362.39元,下降3.74%,主要原因第五次全国经济普查工作已于2024年完成,故本年项目经费较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年昆明市官渡区统计局预算总支出12,770,003.96元。财政拨款安排支出12,669,803.96元,其中:基本支出9,927,336.96元,与上年对比增加355,170.61,上升3.71%,主要原因为本年在职人员较上年增加一人,退休人员较上年增加2人,人员经费及公用经费较上年有所增加;项目支出2,742,467.00元,与上年对比减少847,533.00,下降23.61%,主要原因第五次全国经济普查工作已于2024年完成,故本年项目经费较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
“2010501”,行政运行6,911,094.00元,主要用于统计、信息事务方面的行政单位的基本支出;
“2010505”,专项统计业务604,300.00元,主要用于在日常业务之外开展专项统计工作的支出;
“2010507”,专项普查活动1,654,335.00元,主要用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出;
“2010508”,统计抽样调查358,500.00元,主要用于开展各类统计调查工作的支出;
“2080501”,行政单位离退休303,700.00元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;
“2080502”,事业单位离退休71,400.00元,主要用于事业单位开支的离退休经费;
“2080505”,机关事业单位基本养老保险缴费支出797,811.84元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
“2080506”,机关事业单位职业年金缴费支出382,536.38元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
“2101101”,行政单位医疗122,851.44元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;
“2101102”,行政单位医疗300,521.40元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;
“2101103”,公务员医疗补助294,310.08元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费;
“2101199”,其他行政事业单位医疗支出50,175.82元,主要用于财政部门安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;
“2210201”,住房公积金818,268.00元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区统计局2025年无区对下转移支付情况。
(一)与中央配套事项
昆明市官渡区统计局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
(二)与省级配套事项
昆明市官渡区统计局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
(三)与市级配套事项
昆明市官渡区统计局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区统计局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
(五)经济社会事业发展事项
昆明市官渡区统计局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额404,335.00元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算404,335.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年减少121,600元,下降100%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市官渡区统计局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
减少的主要原因是:我单位本年无因公出国(境)费预算。
(二)公务接待费
昆明市官渡区统计局2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
减少的主要原因是:我单位本年无公务接待费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区统计局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少121,600元,下降100%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,下降0%;公务用车运行维护费0元,较上年减少121,600元,下降100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
减少原因是根据《官渡区2025年人员正常经费定额标准表》,原事业单位公务用车运行维护费预算调整至公共交通专项预算,按照每人每年事业人员3,600元的标准编制标准预算,故本年无“三公”经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区统计局2025年度部门预算无1000万元及以上金额的项目,本年单位重点项目为:
1%人口抽样调查专项经费:2025年全国1%人口抽样调查是一项重大的国情国力调查。通过1%人口抽样调查,了解和掌握自2020年第七次全国人口普查以来我国人口在数量、质量、结构、分布以及居住等方面的变化情况,所得数据将为国家下一步宏观决策、制定人口政策、社会政策和经济社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。官渡区2025年1%人口抽样调查工作是2025年全国1%人口抽样调查的组成部分,通过此次调查,对于官渡区摸清底子、科学决策,推动经济发展、民生改善,尤其对于调整和完善人口发展政策,促进全面发展、家庭发展,为推动官渡区现代化建设之路行稳致远,具有十分重要的决策参考价值和不可替代的重要作用。项目资金338,500.00元。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区统计局2025年机关运行经费安排706,920.00元,较上年增加13,671,增加原因为本年在职人员较上年增加1人,退休人员较上年增加2人,故机关运行经费相应增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,昆明市官渡区统计局资产总额198,717.86元,其中,流动资产28,005.71元,固定资产165,463.11元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5,249.04元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少124,897.33元,其中固定资产减少116,672.63元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100141000111
附件1:昆明市官渡区统计局2025年部门预算公开20250228025116746
附件4:昆明市官渡区统计局2025年重点领域财政项目文本公开