官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年预算公开
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官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录
第一部分 官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点,以解决社区主要卫生问题,以满足基本医疗卫生服务需求为目的,融六种服务为一体的基层卫生服务。
2.做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。
3.做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗,是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时,社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。
4.做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健,以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。
5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。
6.做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体,也可以针对群体,包括卫生知识的宣传教育,普及日常生活卫生与疾病预防知识,帮助居民建立健康的行为和生活方式。
7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。
8.完成上级部门交办的其它工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置11个内设机构,包括:内儿科、中医科、药剂科、检验科、功能科、外妇科、预防保健科、财务科、办公室、护理部、医务科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.做实国家基本公共卫生服务项目各项工作,保质保量完成上级部门下达的工作任务。
2.我中心坚持公益性原则,服务于辖区及周边群众,提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务。
3.利用名中医工作室等平台,发挥专家、骨干优势,提升中心基础医疗诊疗服务能力。
4.推广中医药、针灸诊疗项目。
5.加强业务培训,努力提高中心业务服务水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制63人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制63人。在职实有58人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入40793465.67元,其中:一般公共预算14309953.67元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入26483512.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加22815770.87元,主要原因分析为事业收入预算较上年增加22937782.00元,以及基本公共卫生服务项目人均补助标准减少,一般公共预算较上年减少122011.13元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入14309953.67元,其中:本年收入14309953.67元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14309953.67元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少122011.13元,主要原因分析为基本公共卫生服务项目人均补助标准减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出40793465.67元。财政拨款安排支出14309953.67元,其中:基本支出10961701.77元,与上年对比减少394414.58元,主要原因分析为公用经费较上年减少;项目支出3348251.90元,与上年对比增加272403.45元,主要原因分析为基本公共卫生服务项目人均补助标准增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
“2080502”事业单位离退休支出208800.00元,主要用于退休人员生活补助、退休费和福利费支出;
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1160844.00元,主要用于单位缴纳职工基本养老保险;
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出452263.77元,主要用于单位缴纳职工职业年金;
“2100301”城市社区卫生机构支出7107294.00元,主要用于基层医疗卫生机构人员经费、日常业务所需商品和服务支出;
“2100401”疾病预防控制机构支出53760.00元,主要用于开展疾病预防控制项目支出;
“2100408”基本公共卫生服务支出3294491.90元,主要用于开展基本公共卫生服务项目支出;
“2101102”事业单位医疗支出504120.00元,主要用于缴纳职工基本医疗保险;
“2101103”公务员医疗补助支出335760.00元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助;
“2101199”其他行政事业单位医疗支出99480.00元,主要用于缴纳职工工伤生育及残疾人就业保障金;
“2210201”住房公积金支出1093140.00元,主要用于缴纳职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
(二)与省级配套事项
官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
(三)与市级配套事项
官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
(五)经济社会事业发展事项
官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目24个,政府采购预算总额4308780.00元,其中:政府采购货物预算4308780.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30780.00元,较上年减少202020.00元,下降86.78%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:与上年相比无变化,主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。
(二)公务接待费
官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因:与上年相比无变化,主要原因是没有安排公务接待费预算,无此项支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为30780.00元,较上年减少202020.00元,下降86.78%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费30780.00元,较上年减少202020.00元,下降86.78%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因:与上年相比,减少原因为按照《官渡区2025年人员正常经费定额标准表》公务用车运行维护费较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年无重点项目预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比增加0.00元,主要原因分析为我单位属公益一类事业单位,无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,官渡区矣六街道社区卫生服务中心资产总额9012138.93元,其中,流动资产5410002.75元,固定资产3325356.98元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产276779.2元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少3804022.70元,其中固定资产增加530440.04元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100336101900111
附件1:昆明市官渡区矣六街道社区卫生服务中心部门预算公开表20250227104404361
附件2:昆明市官渡区矣六街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4:昆明市官渡区矣六街道社区卫生服务中心重点领域财政项目文本公开