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索引号: 015117762-202510-102613 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2025-10-16 14:52
名 称: 昆明市官渡区应急管理局2024年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市官渡区应急管理局2024年度部门决算

发布时间:2025-10-16 14:52 浏览次数:0
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监督索引号53011103300401000

昆明市官渡区应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作,指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规,组织编制官渡区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立衔接国家、省、市,全区统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担官渡区应对一般及以上灾害指挥部工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置。

6.建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,衔接辖区内解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防和森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各街道和社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林火灾扑救工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调监督检查区级有关部门和各街道安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件,以及有关设备(特种设备除外)、村料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。指导协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同官渡区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。官渡区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平站结合的应急管理体制。

18.与相关部门的职责分工另行规定。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:综合办公室、应急指挥中心、救援管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、法规预案科政治部,所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1. 昆明市官渡区应急管理局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。我单位所属参公单位1家:官渡区应急管理综合行政执法大队,财政全额拨款事业单位 1 家:官渡区应急管理服务中心。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的公务员21人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员10人,机关和事业工人13;经费自理人员0

部门2024年末其他人员68人。包括财政拨款开支经费的人员68人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9离休0人,退休9

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。

三、重点工作概述

)强化源头管控,推进防控风险隐患

1.扎实推进治本攻坚三年行动,防范化解重大风险隐患。一是按照国务院安委会的统一安排部署制定了官渡区安全生产治本攻坚三年行动方案2024—2026年)全区共形成1个总体方案、31个行业子方案,印发了专班工作机制和挂图作战重点目标任务清单。组织各单位对治本攻坚三年行动信息系统安装、数据统计和工作机制进行了培训,并对治本攻坚三年行动推进情况进行定期通报,促进各部门、各行业对风险隐患心中有数,有力推进全区本质安全水平大提升;二是推进重大隐患挂牌督办整治。深入研判和排查安全风险,按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、群众积极参与”的总体思路,铁腕推进我区重大隐患挂牌督办整治工作,挂牌督办了三批共25家隐患企业,努力做到安全隐患“不增新量、减少存量”,切实防范和化解重大安全风险;三是闭环整改重大事故隐患整治“回头看”。按照市安委办的安排部署,认真组织开展重大事故隐患整治“回头看”工作,官渡区重大事故隐患专项排查整治2023行动开展以来排查出的重大隐患整改情况开展全面深入自查对照《重大事故隐患清单》对省、市政府挂牌督办的重大隐患100%“回头看”检查确保整改闭环到位。

2.强化危险化学品及重点危化企业的监管。督促全区50座加油站、197家危化品代购代销企业、2座油库建立健全危险作业安全管理、教育培训制度、职工举报安全隐患和违法违规行为奖励制度及落实情况自查自改工作机制;同时督促企业开展重大事故隐患自检自查自改协同公安等部门加强对64家易制毒化学品企业进行监督管理,并进行联合查处;在开展危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估的基础上,动态开展带运行排查整治全面落实石油储备库等大型油气储存基地“一库一策”整改方案,其中,中国航油集团云南石油有限公司羊方凹油库、中石化昆明分公司昆东油库均已制定一库一策,并将隐患录入重大危险源在线监测系统。

3.实施工贸行业企业安全生产分级分类监管。根据上级安排部署,结合我区实际情况制定了《工贸行业企业安全生产分级分类监管名单》,将我区范围内安全风险等级高或较高的50家生产性工贸行业企业分为重点监管企业清单(30家)及一般监管企业清单(20家),列入区应急局年度执法检查计划。已督促28家工贸行业企业建立“两清单一措施”,完成安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作机制建设。

)狠抓安全监管,持续提升执法能力

1.结合实际制定年度执法计划。为切实履行监督检查职责,督促生产经营单位严格落实安全生产主体责任,防范和减少生产安全事故,结合工作实际,制定了《昆明市官渡区应急管理局2024年度安全生产行政执法计划》。

2.加强行业领域“打非治违”。一是认真组织开展烟花爆竹“打非治违”专项行动工作,制定下发了《官渡区安全生产委员会办公室关于开展烟花爆竹销售旺季打非治违的通知》官渡区应急局联合区公安分局等部门重点对新广丰市场及其周边城中村的烟花爆竹非法经营、储存行为开展打非治违工作,在此期间,共查处非法违法销售烟花爆20余,威慑一批非法违法经营者,烟花爆竹领域打非治违工作取得一定实效二是依法查处非法储存、销售危险化学品违法案件。对昆明恒平科学仪器有限公司涉嫌违反安全生产法律法规的行为进行行政处罚罚款;根据群众举报反映,对昆明达辉贸易有限公司未经有关部门许可,经营危险化学品的行为进行立案调查。

3.加强隐患排查执法力度。以落实企业安全生产主体责任为主线,加强重点工贸行业领域执法力度,督促安全风险较高、安全隐患较多、安全生产主体责任落实不到位的企业开展隐患自查自改和整改闭环;以严格的安全生产监管执法为有力抓手,夯实重点行业领域作业安全管理基础。对执法计划内的43家工贸企业进行隐患排查,发现各类隐患134,下达执法文书97份,督导整改隐患128条;发现重大事故隐患7条,政府挂牌督办的重大事故隐患1条,对7家企业进行立案调查,目前已办结7件,共收缴罚款2.56万元。

4.严格开展事故调查工作。一是积极推进2023年未完结事故案件的办理。针对不同的案件和案情,分别完成了向区人民法院申请强制执行移交工作和应诉准备及执法文书的拟定执行等工作;二是组织生产安全事故调查7起、对相关涉案单位和人员立案处罚共计18起,处罚金额496.12万,实际收缴206.12万,办理完结13起,完结率90%;三是积极参与配合“3·13”较大中毒事故的立案调查和后续处罚工作,对涉及案件的相关单位和人员进行前期调查取证,同时积极参与配合市调查组的询问调查及协调区级各部门的调阅资料等保障工作。

)加强应急管理,提升应急救援能力

1.充实应急物资配备,提升应急救援能力。一是按照要求,完成15万元省级防汛应急救灾资金防汛应急物资采购工作,并结合当前工作实际配发至辖区8个街道办事处二是认真落实基层防灾能力提升项目(国债资金支持项目)工作为确保官渡区基层防灾能力提升项目所申报的840万元物资装备全部配备到位,积极配合昆明市应急局开展应急物资采购工作三是按照昆明市应急管理局各县区需组建成立1支“区级综合应急救援队伍”承接市级配发物资的工作要求,着力组建官渡区区级综合应急救援队伍四是加强街道综合应急救援队伍运行管理组织对8支街道综合应急救援队伍的运行管理工作进行检查,提升队伍的应急救援实战处置能力。

2.加强应急预案管理及应急演练工作。一是根据市应急局下发的应急预案,结合我区实际,及时编制区级应急预案二是根据《官渡区主要突发事件专项应急预案计划表》收集各职能部门专项应急预案,加强联动对接三是以应急演练为抓手,不断强化应急救援体系建设。根据各管辖范围的特点,安委会成员单位及重点企业,进行“安全生产月”演练活动,通过演练提高了各单位报告、调度、抢险、救护等应急工作环节的实战能力,切实提高了应急救援水平。

3.加强应急处置和信息报送工作。一是妥善处置安全生产类和自然灾害类突发事件加强与住建、公安、消防、街道等部门的沟通对接,在处置官渡区辖区突发事件时,各街道、各职能部门严格按照突发事件应对法》相关规定《官渡区安全生产类和自然灾害类突发事件现场应急处置指挥机制》及时、高效、有序处置二是各部门要严格落实应急值守相关工作要求,值班人员要在岗在位,救援队伍要备勤待命及时向应急管理部门报告生产安全事故和自然灾害事故信息,确保信息指令畅通和队伍快速反应三是各部门强化应急联动,做好快速反应和应急处置工作。在日常开展安全隐患大排查工作中,加强与各相关单位沟通配合,强化预测、预警,超前预防,进一步建立健全联动处置机制;四是提高地震、抗洪防汛减灾救灾应急处置能力,最大程度地减少灾害带来的损失和影响,确保生产生活的正常开展。

)防灾减灾救灾工作开展情况

一是强化底线思维,提高森林防灭火治理能力。积极参与区森防指办组织森林草原防灭火实战演练,参加森林防灭火工作视频调度会、防汛会商视频调度会,主动在春节、清明前后、两会期间积极协同区防火办、街道先15次全覆盖督导检查巡查金马、小板桥、矣六街道森林防灭火工作二是防汛“未雨绸缪”抓实汛期应对准备工作。督促各街道办事处对50个历史易淹积水点开展隐患排查整治,对辖区易淹水点、下穿涵洞、老旧小区、主要路段等的隐患开展检查巡查,按照“一点一策”开展防汛应急处置准备工作,根据气象信息及时做好会商研判并对应启动相应防汛预警响应三是加强地质灾隐患排查,督促属地街道监测预警,联合相关街道、社区对官渡主城区内7个地质灾害点开展汛前隐患排查检查;四是防范未然,提升地震灾害防范和应对能力。积极与区住建局防震减灾办联动,强化和健全抗震救灾工作体制机制,加强”和“”责任链条的有效衔接,加强区防震减灾隐患排查治理,统筹兼顾防震减灾各项工作任务;五是完成官渡区第一次全国自然灾害综合风险普查成果报告审查工作。统筹相关部门开展风险普查成果报告审查,协同省级报告编制单位对综合报告内容进行了修改和完善,确保最终形成的风险普查成果与官渡区实际情况相符合。

(五)多管齐下,推进各类宣传教育培训。一是春节过后开展生产企业复工复产“安全生产第一课”。组织辖区内重点生产经营单位负责120余人参加培训,进一步增强企业安全生产意识。随后,安委办各成员单位、各街道及各重点领域按要求组织了培训,各企业负责人签订了《安全生产承诺书》二是组织开展防灾减灾宣传活动举办了主题为“人人讲安全、个个会应急—着力提升基层防灾避险能力”的防灾减灾宣传周启动仪式,向群众发放了防灾减灾宣传手册2000余份;组织专家到辖区95668部队开展防灾减灾宣传活动,有效提升了部队官兵的防灾减灾救灾基础知识落实“谁执法、谁普法”责任制,加强安全生产政策法规宣传。组织“安全生产月”启动仪式暨咨询日宣传活动。活动共设置宣传咨询台30个、悬挂宣传横幅16条,宣传展板12块,发放宣传材料1000余份营造了“人人讲安全,个个会应急”的良好氛围四是定期邀请法律顾问现场对全局干部职工开展行政执法人员培训暨“以案释法”宣讲会,截至目前,全局执法人员通过线上线下的方式开展了培训12场次;五是开展2024年安全生产、消防安全业务知识培训工作,10月24日至11月8日期间,分别在区应急管理局及全区各街道举办了安全生产、消防安全业务知识培训班,共计开展培训12场次,培训人数1064人次。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,即要求公开的表格为空表,要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如:本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区应急管理局2024年度收入合计9724550.76。其中:财政拨款收入9724550.76,占总收入的100.00%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计增加78572.04元,增长0.81%。其中:财政拨款收入增加99278.64元,增长1.03%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少-20706.60元,下降100.00%主要原因是增加2名职工,2023年区军人事务管理局拨入退役军人医保经费2.07万元2024年无该项收入

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区应急管理局2024年度支出合计9715970.76。其中:基本支出9342564.76,占总支出的96.16%;项目支出373406.00,占总支出的3.84%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出%。

与上年相比,支出合计增加67612.24元,增长0.70%。其中:基本支出增加466720.56元,增长5.26%;项目支出减少399108.32元,下降-51.66%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因是增加2名职工

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9342564.76其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8933486.50元,占基本支出的95.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409078.26元,占基本支出的4.38%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出373406.00其中:基本建设类项目支出0.00

业务工作经费12540.00元,主要用于支付2022年档案整理及数字化服务费

官渡区专业市场隐患排查等专项工作经费206500.00元,主要用于专业市场隐患排查工作。

安全应急专项工作经费4800.00元,主要用于支付专家技术服务。

2023年省级防汛应急救灾资金149566.00,主要用于防汛应急物资采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出9715970.76,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加90467.64元,增长0.94%,完成年初预算的80.43%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出1128351.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%,完成年初预算的117.59%主要用于行政事业单位养老支出

1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出604967.84元。

2)2080506机关事业单位职业年金缴费支出302483.92元。

3)2080501行政单位离退休支出216100.00元。

4)2080502事业单位离退休支出4800.00元。

造成预决算差异的主要原因是人员人员基数上调及人员增加。

9.卫生健康(类)支出574569.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的116.07%。主要用于行政事业单位医疗支出:

1)2101101 行政单位医疗支出282221.99元。

2)2101103公务员医疗补助支出219745.18元。

3)2101199 其他行政事业单位医疗支出72602.55元。

造成预决算差异的主要原因是人员人员基数上调及人员增加。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出609371.00占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的101.57%主要用于住房改革支出

1)2210201住房公积金支出609371元。

造成预决算差异的主要原因是人员人员基数上调及人员增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出7403678.28占一般公共预算财政拨款总支出的76.20%,完成年初预算的73.85%主要用于应急管理事务支出:

1)2240101行政运行支出7038852.28元。

2)2240102一般行政管理事务12540.00元。

3)2240106安全监管211300.00元。

4)2240703自然灾害救灾补助149566.00元。

造成预决算差异的主要原因是财政紧张无法形成实际支出。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为94200.00元,决算为10142.23元,完成年初预算的10.77%;支出决算较上年减少22463.18元,下降68.89%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为94200.00,决算为10142.23元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的10.77%;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少22463.18元,下降68.89%公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94200.00,支出决算为10142.23,完成年初预算的10.77%支出决算较上年减少22463.18元,下降68.89%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为94200.00,决算为10142.23,完成年初预算的10.77%;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数年初预算数的主要原因厉行节约

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少22463.18,下降68.89%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费支出减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于日常隐患排查及事故调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市官渡区应急管理局2024年机关运行经费支出409078.26比上年减少22864.14,下降5.29%,主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市官渡区应急管理局资产总额18520.59元,其中,流动资产11596.40元,固定资产173924.19元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少11888.77元,其中固定资产增加14541.96元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额17505.23元,其中:政府采购货物支出9943.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出7562.23元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况表详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。

(三)项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区应急管理局2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011103300401111

2024昆明市官渡区应急管理局决算公开表(系统导出版)20251016112557150


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