昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年度部门 决算
监督索引号53011100400501000
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年度部门
决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处属于区政府派出机关,主要单位职责有:
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作,动员社会力量参与社区治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加居民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多远预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处共设置5个内设机构,包括:社会事务办公室(退役军人服务站)、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。是:
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处。
纳入吴井街道2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的:公务员18人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员33人,机关和事业工人5人;经费自理人员0人。
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年末其他人员183人。包括财政拨款开支经费的人员183人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人(离休0人,退休46人)。
车辆编制5辆,实有车辆4辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)全力以赴拼经济稳增长,发展动能迈上新台阶。一是实现经济指标承压向稳。一般公共预算收入1-10月累计完成1.92亿元,累计同比增速-52.13%。固定资产投资1-10月累计上报投资11.95亿元,累计同比增速-40.56%,完成目标任务的67.13%。规模以上工业1-10月,累计完成产值169.1亿元(分劈后),全区占比69.9%,增速1.33%。限额以上社会消费品零售总额1-10月累计完成6.07亿元,累计同比增速42.74%。限上批发业销售额1-10月累计完成33.54亿元,全区占比5.75%,同比增速9.13%。限额以上零售业1-10月累计完成6.1亿元,全区占比2.2%,累计同比增速26.88%。限上住宿业销售额1-10月累计完成1.12亿元,全区占比12.9%,同比增速14.08%。限上餐饮业销售额增速目标为20%,1-10月累计完成营业额8668.3万元,全区占比10%,同比增速107.3%。建筑业总产值增速目标为0%,1-3季度报送产值9亿元,同比增速-67.73%。规模以上服务业营业收入增速目标数为9%,参与GDP核算的26家服务业企业上报营收22.57亿元,同比增速为-13.49%。外贸进出口总额全年目标任务为3.67亿元,1-8月累计完成2.83亿元。引进省外产业到位资金7亿元,完成比例87.5%,上报新签约招商引资项目2个。楼宇(总部)经济新增(保有)税收千万元楼宇2幢,新增(保有)税收亿万元楼宇1幢。二是推进升规纳统挖潜提质。创新“分支机构视同法人”入库,积极开展华润万家商业(重庆)有限公司云南分公司视同法人入库工作,形成指标支撑。探索“大个体”升限纳统机制,以昆明冷冻批发交易市场、昆明华润万象城商圈为试点,统筹协调商投、统计、市场监管、银行、市场管理方探索出一条培育大个体达限纳统的经验做法;昆明冷冻厂已有3户大个体完成新公司登记注册,其中1家已完成升规纳统。2024年昆明万象城已成功入库6家餐饮类经营主体,截至1-10月街道餐饮业销售额达8668.3万元,增速107.3%。三是高质量完成第五次全国经济普查工作。确认建筑物1027个,普查小区84个,普查员109人。普查辖区11个社区611表企业单位底册数2960家,最终普查上报3103家,个体抽样74家,普查进度为100%。扎实开展事后质量抽查、交叉检查、数据质量核查核实工作,圆满完成经济普查各项工作。四是推动项目建设提速增效。吴井街道全力配合专项借款落地及回迁房启动准备,推进吴井华城、菊花等项目收尾工作,截至目前,按照最大化保障原则,完成专项借款花名册1655户梳理工作,专项借款群众开户办理1508户。筹备A20分房工作。目前已经完成分房方案、分房文书等梳理准备工作。初步落实19.99亩批而未供土地。五是政务服务更加惠企利民。推动政务服务线上线下融合发展,1-11月在省政务服务平台录入办理事项4719件,主动产生评价4236次,均为非常满意。提升窗口服务水平,受理办理事项6386件,办结率100%,满意度100%。持续梳理街道和11个社区政务服务事项实施清单,做好办事指南编制及公开工作。完成区营商办投诉交办件2件,办理结果均得到认可。完成街道在省政务服务平台发布依法执行行政职能事项11项权责清单关联,关联度100%,关联精准率100%。
(二)多措并举严管理强治理,城市品质有了新提升。一是持之以恒开展水环境治理。认真履行河长巡河工作,年初以来,街道级河长共巡河11次,街道河长办开展日常巡河101余次,8个社区级河长巡河380余次,清掏雨水篦子约730个,清掏排水管网约770米,合计清掏淤泥约4吨。1处市考断面位于金汁河南天集团(与盘龙区交界断面),2024年水质年度目标为Ⅳ类水,1-8月均值为Ⅲ类水,水质达标率100%。二是织密网格兜起民生实事。截至目前,街道网格中心共受理市民投诉案和监督员上报网格案件约22671件,已结案数22671件,结案率100%,按期处置数22568件,按期处置率99.54%,在区级考核成绩中名次靠前。累计处置490件市级直派接诉即办案件,结案率100%。发起1条区级哨、9条街道哨、9条社区正规哨,办结率100%,哨件推动18件民生关注问题妥善解决。三是打造绿色和谐人居环境。20个老旧小区完成雨污分流、庭院内整体排水系统改造等改造任务。开展垃圾分类宣传活动124次;投入300万元,完成辖区1个点位绿化美化,总绿化面积6437.15㎡。对辖区各条主次道路环境卫生进行巡查,督办保洁公司280次,督办问题145次。完成违法建筑治理任务共7宗,拆除面积2680平方米,完成率107.2%。
(三)千方百计惠民生增福祉,民生改善交出新答卷。一是社会保障服务多措并举。截至11月底,城镇新增就业人数10672人,提供有效就业岗位数2108个,超额完成年度目标任务;2024年医疗保险参保人数1.6841万人,完成率100.69%。审核发放灵活就业人员社保补贴434人2678305.57元。全国劳动人事争议在线调解管理平台接件32件,线下劳动纠纷调解35件,共计67件。持续接收国企退休人员档案累计7591人。为49名优抚对象申报各类临时救助。2024年累计发放各类优抚金共计3867976.41元,排查化解13人次涉军群体矛盾。二是公共文化服务突出“吴井”质感和温度。围绕“沁心吴井”品牌,以季度为分类制定煦春篇、盛夏篇、金秋篇、瑞冬篇4个不同主题文化惠民项目,组织开展公共文化惠民活动113场,惠及群众10000余人;打造具有吴井特色的“沁心八景”。引导辖区居民、文化骨干、文艺爱好者、文化志愿者等多元力量参与辅导创作的《弥渡山歌》获得昆明市官渡区职工文艺汇演最佳创作奖。做好文物保护工作,对辖区赡思丁墓、吴井双眼井、地藏寺经幢等文物开展检查16次。配合区文旅执法大队拆除非法卫星接收设施30余个。积极巩固普及九年制义务教育成果,九年制义务教育巩固率达到100%;顺利完成辖区2024年中高考期间相关保障工作。成立吴井街道联防联动工作小组,通过“区级领导抽查+部门联合监管+街道社区日常巡查”的“三级联动”模式,启动联防联动工作,联合区教体、卫健、住建、应急、市场监管、消防、公安、交警等有关部门对辖区所有校园各项安全工作开展实地综合检查,查摆存在问题并责令限期整改。三是着力保障和改善民生。截至目前,共有低保748户915人,累计发放低保金710.39万元;2024年1至10月共救助困难人次182人,共计发放临时救助金595265元。2024年1月至11月共计向6191人次发放残疾人两项补贴58.375万元。按月足额为3234人发放高龄补贴。受理廉租住房申请10件,2024年累计在云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台申报发放廉租住房补贴11个批次,51人次,共计7344元;扎实有效推进社区居家养老服务工作,民航路社区综合养老服务中心、董南社区老年人日间照料中心、四〇三厂社区幸福食堂定期为老年人提供就餐、培训、娱乐、上门等服务。组织257人参加无偿献血;做好艾滋病防治工作,组织检测HIV41554人次,检测梅毒抗体19699人。
(四)竭尽全力防风险保安全,平安建设得到新加强。一是社会治安防控有力。推进普法强基补短板专项行动走实走深,2024年社会治安整体向好,各类警情呈下降趋势。2024年1-10月,辖区110接报刑事警情232件,同比下降3.3%,治安警情238件,同比下降50.4%,云南信访平台交办68件,办结回复60件,办结率88.24%。实体化运行2+3+N机制,收集梳理“六类风险隐患”信息269件,调解化解183件。扎实开展“利剑护蕾”专项行动,对辖区39名涉未成年重点人员进行包保。持续深化禁毒宣传教育,开展禁毒宣传、禁种踏查、特殊群体帮扶78次。2024年随机入户抽查流动人口2586人、出租房屋808间,电话回访流动人口6124人、出租房屋1757间,抽查范围覆盖70个流管微网格,流动人口登记准确率95%、更新维护率85%,出租房屋抽查数据准确率100%、更新维护率83%。完成辖区未成年流动人口信息摸排任务4309人,完成率99.86%。二是辖区安全生产平稳有序,未发生较大及以上安全事故。街道以安全生产治本攻坚三年行动为抓手,深入实施党建引领基层治理应急管理七个专项行动、专业市场专项整治、畅通生命通道—拆窗破网、高层建筑消防和防震检查、工贸行业、燃气领域专项整治等重点工作,创新开展安全生产“双四色”网格化管理机制,建立大安全大应急框架下的“智慧应急”、“智慧消防”和应急消防“轻骑兵”体系,打造“一三七”消防应急救援圈。签订“一岗双责”、安全生产(消防安全、道路交通安全)目标责任书责任书603份,常态化做好3个在建工地、3个拆迁工地、3家仓储物流、5家专业市场、2家集贸市场、4个城中村、31个新建小区、159个老旧小区、398家餐饮企业(沿街商铺)、1193家工贸行业企业等重点单位、重点区域安全检查安全监管工作。
(五)锲而不舍转作风提效能,干部队伍展示新风貌。一是深学细悟筑牢思想政治根基。严格落实“第一议题”学习制度,召开党工委会议30次、办事处行政会议17次,学习议题62个,均认真传达学习近期习近平总书记重要讲话精神、指示精神、批示精神,中央、省、市、区重大会议精神。对区委、区政府主要领导批示件、区委十二届八次全会报告确定的重点工作目标任务等45件重要文件、事项进行重点督办。二是规范化、制度化建设提升工作效能。紧紧围绕区委“干部作风能力提升年”暨“创先争优年”部署要求,修订并完善《官渡区吴井街道党工委会议议事规则》《官渡区人民政府吴井街道办事处行政会议议事规则》《官渡区吴井街道机关干部职工日常考勤和请销假管理规定》《官渡区吴井街道干部职工离岗交接规定》《官渡区吴井街道值班工作规范》等5个制度,高标准、严要求、强能力、提效能,强力推进机关规范化建设走深走实。三是激励激发干事创业活力。拟定《吴井街道落实干部队伍“能力作风提升年”暨“创先争优年”活动实施方案》,细化评分办法,落实牵头领导、责任科室,有序推进重点任务和工作。结合“五经普”工作相关要求,压实街道科级领导挂钩联系社区工作,指导督促社区做好企业排查,资源梳理等,在街道营造“争当实干家”工作氛围;制定《吴井街道2023年度考核奖兑现分配方案》,严格规范年度考核奖兑现工作。制定《吴井街道事业单位工作人员平时考核实施办法(试行),激发干部职工干事创业活力。四是加强监督检查推进作风建设常态长效。专题研究街道党风廉政建设责任制工作2次,传达学习区纪委十二届四次全会精神、《关于开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作的实施方案》文件精神。修改完善《吴井街道关于加强对“一把手”和领导班子监督的制度措施清单》,今年以来,围绕群众反映强烈的突出问题及街道重点工作开展日常派单式检查12次、街道交叉检查12次、专项监督检查18次、节假日监督检查10次,通过检查共发现问题119个,提出整改意见119条,确保权力运行在阳光下。严肃查处各类违纪违规行为,全年共立案查处6起,涉及6名党员干部,其中给予党纪处分6人,政务处分0人,起到了良好的警示震慑作用。五是全力解决群众急难愁盼问题。安排专人负责政务服务便民热线办理,截至11月,共受理12345政务服务便民热线工单共1262件,办结率100%。涉及民生保障、环境卫生、回迁安置、基础设施建设、矛盾纠纷排查、物业管理等方面,实现群众关切领域的全面覆盖。
(六)固本强基抓党建筑堡垒,基层治理取得新成效。一是坚持用党的创新理论凝心铸魂。以党纪学习教育为主线,制定《吴井街道基层党组织开展党纪学习教育的工作措施》《吴井街道党工委2024年开展党纪学习教育计划表》等文件各基层党组织以“三会一课”开展集中学习648次,开展主题党日432次,组织党员开展交流研讨216次。科级领导干部开展理论学习中心组集中学习8次,开展“万名党员进党校” 培训班3期,冬春训1期,村(社区)党员干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训班1期,覆盖党员1000余人。二是加强基层党组织建设筑牢服务群众堡垒。深化“街道党工委—社区党委(总支)—网格党支部—党员中心户”的社区服务治理党组织体系,划分五级网格213个,配网格员189名,楼栋长249名,发挥网格“微循环”、社区“小循环”、街道“大循环”、“街道吹哨部门报到”机制作用,分级解决群众急难愁盼问题。积极推进3个“官渡先锋示范党支部”以及1个“春城先锋示范党支部”创建工作,并带动社区2个后进支部晋位争先。年度新发展党员14人,储备入党积极分子22人,发展对象9人。及时、稳妥、规范处置不合格党员2名。扎实开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部工作,于春节前夕走访13名慰问对象并发放慰问金11800元;梳理完成2023年党费收缴、管理和使用情况。三是坚持做好党建引领基层治理试点工作。以“书记领办”项目为抓手,深化党建引领基层治理实践研究。坚持“整体部署,试点先行”,构建“党工委-社区党组织-网格党小组”三级治理格局,定期向各支部书记下发任务清单,逐项对照落实。规范党群服务中心阵地建设,11个社区全部落实挂牌清理;打造五里多社区百大城市理想小区红色物业示范点,解决小区电动车充电、停放难题;打造四〇三厂社区养老服务示范点“15分钟养老圈”,具备文娱、阅览、谈心、康体、餐饮、休息等多种功能。燃气消防安全经验材料《全速推进“瓶改管”工作,让燃气安全更有“底气”》受到区委主要领导批示。四是扎实推进意识形态工作。努力营造积极向上和谐社会氛围,目前街道主流意识形态呈现向上向好总体态势。截至目前,组织召开意识形态领域情况分析研判会议10次,组织街道意识形态工作专题培训1次,积极推进落实党委信息报送工作,共报送信息约稿165篇。用心用情用力讲好吴井故事,今年以来,在中央和省、市主要媒体刊播外宣稿件185条(中央级28条、省级88条、市级69条),被人民日报全国党媒信息公共平台采用4篇。广泛挖掘道德模范,推荐上报2024年昆明市“我推荐我评议身边好人”3名。
(七)凝心聚力优服务促发展,团结奋进开创新局面。一是人大工作高质量发展迈出新步伐。开展代表进联络室“239”接访群众活动,接访群众180余人次,协调解决困难问题50余件次;继续开展“清单制”代表履职,匹配结对项目10个,均已办结。成立的官渡区城市温度专业人大代表工作站,先后开展人大代表“走基层”联系群众活动、实地参观民族博物馆、音乐思政课、就业技能培训等活动11次。二是发挥人民政协专门协商优势作用。积极开展官渡区政协文史资料进社区强化本土历史教育活动、《铸牢中华民族共同体意识》主题活动;认真推进“院坝协商”工作,2024年街道“政协委员工作室”工作共开展街道层面议题1个、社区层面的议题20个,内容涉及老旧小区改造、安全生产、矛盾纠纷调解等多方面。三是履行好党管武装工作职责。2024年适龄青年兵役登记201人,超额7人完成兵役登记任务,应征入伍7人;认真做好民兵潜力调查,挑选上报10名优秀基干明兵骨干组建区应急连。抽组27人次教官,分别对辖区部分学校学生进行军训。四是推进统战工作凝聚基层各方力量。配强配齐街道、社区统一战线工作人员,积极参加昆明市统一战线工作专题培训班;结合五经普工作走访辖区会员企业30余家,听取企业反馈意见20余条;2024年累计发展商会会员企业27家,商会会员队伍进一步发展壮大;高标准完成街道商会第三届理事会换届选举工作和街道商会2024年换届工作;董北社区“侨胞之家”、四0三厂社区“侨胞之家”全年开展活动8次。五是汇聚群团力量扎实做好群众工作。以党的组织活力激发群团组织工作活力,努力开创新形势下党的群团工作新局面。加强工会组织体系建设,截至目前,非公企业数据库实际企业数193家,已建工会企业180家,2024年新增9家,开展2024年省级劳模春节送温暖活动,为2名省级劳模发放慰问金。加强基层团组织建设,2024年接收新转入团员120余人,开展志愿服务活动8次,积极完成智慧团建系统教育实践录入。围绕妇女儿童中心工作,开展各类宣讲20余场,举办儿童关爱服务活动10余场;加强婚姻家庭纠纷排查及防范化解,共走访家庭3000余户,排查化解婚姻家庭纠纷5起,完成区妇联婚姻家庭纠纷交办件2件。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年度收入合计30335286.14元。其中:财政拨款收入30335286.14元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少662692.20元,下降2.14%。其中:财政拨款收入减少662692.20元,下降2.14%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加0.00元,增长0%。主要原因是:一般公共预算财政拨款较上年减少318692.76元,政府性基金预算财政拨款较上年减少308300元,国有资本经营预算财政拨款较上年减少35699.44元。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年度支出合计31126625.42元。其中:基本支出23792041.70元,占总支出的76.44%;项目支出7334583.72元,占总支出的23.56%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少1120819.33元,下降3.48%。其中:基本支出增加1257816.20元,增长5.58%;项目支出减少2378635.53元,下降24.49%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因是:基本支出中人员经费较上年增加1324890.34元,公用经费较上年减少67074.14元;项目支出中一般公共服务支出较上年减少1240056.18元,国防支出较上年增加5400.00元,公共安全支出较上年减少62300.00元,文化旅游体育与传媒支出较上年减少183910.56元,社会保障和就业支出较上年增加85061.27元,卫生健康支出较上年减少327953.00元,城乡社区支出较上年减少236492.62元,科学技术支出较上年减少4600.00元,农林水支出较上年减少46385.00元,灾害防治应急管理支出较上年减少23400.00元,国有资本经营预算支出较上年减少35699.44元,其他支出较上年减少308300.00元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23792041.70元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出22889804.65元,占基本支出的96.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费902237.05元,占基本支出的3.79%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7334583.72元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
一般公共服务支出项目经费2546346.54元,主要用于人员工资、奖金、津补贴发放、社会保障费用的缴纳以及街道日常工作开展公用经费、机关食堂运行经费、党建经费、道路交通安全工作经费等。
国防支出项目经费5400.00元,主要用于开展人防工程工作。
公共安全支出项目经费1650.00元,主要用于开展人民调解工作。
文化旅游体育与传媒支出项目经费134543.94元,主要用于开展图书馆、博物馆、文化馆(站)免费开放工作。
社会保障和就业支出项目经费4265161.58元,主要用于社区人员岗位补贴的发放。
卫生健康支出项目经费118476.00元,主要用于优抚对象医疗保障以及开展卫生健康工作。
城乡社区支出项目经费30240.00元,主要用于城管中队公务用车的加油、维修及保养。
国有资本经营预算支出项目经费210765.66元,主要用于发放国有企业退休人员社会化管理工作人员岗位补贴的发放。
其他支出项目经费22000.00元,主要用于发放特殊困难群体火化补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出30102520.48元,占本年支出合计的96.71%。与上年相比减少318692.76元,下降1.05%,完成年初预算的103.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出10271902.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.12%,完成年初预算的86.54%。主要用于人大事务支出120500.00元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出10036842.22元、党委办公厅(室)及相关机构事务支出600.00元、组织事务支出110000.00元、其他共产党事务支出3960.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年在开展各项工作中本着“勤俭节约”原则,减少了非必要刚性支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防(类)支出5400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于人民防空工作5400.00元;造成预决算差异的主要原因是该项经费由区发改局划拨,未纳入街道本级预算。
4.公共安全(类)支出1650.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于司法支出1650.00元;造成预决算差异的主要原因是该项经费由区司法局划拨,未纳入街道本级预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出134543.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,年初无此项预算;主要用于图书馆、博物馆、文化馆(站)年费开放42761.94元,用于基层公共文化服务91782.00元。造成预决算差异的主要原因是该项经费由区文旅局划拨,未纳入街道本级预算。
8.社会保障和就业(类)支出17436023.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.92%,完成年初预算的114.99%。主要用于民政管理事务11333139.40元,用于行政事业单位养老支出2559262.84元,用于就业补助995819.18元,用于抚恤794804.40元,用于退役安置1398948.00元,用于社会福利87000.00元,用于残疾人事业203822.00元,用于临时救助18228.00元,用于退役军人管理事务45000.00元;造成预决算差异的主要原因是就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、临时救助、退役军人管理事务经费由区级对应部委办局划拨,未纳入街道本级预算。
9.卫生健康(类)支出1161139.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%,完成年初预算的102.57%。主要用于公共卫生73920.00元,用于计划生育事务15097.00元,用于行政事业单位医疗1042663.37元,优抚对象医疗29459.00元;造成预决算差异的主要原因是公共卫生、计划生育事务、优抚对象医疗支出由区级对应部委办局划拨,未纳入街道本级预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出30240.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于城管执法30240元。造成预决算差异的主要原因是该项经费由区综合行政执法局划拨,未纳入街道本级预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出900198.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,完成年初预算的84.92%。主要用于在职人员的住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是2024年度人员变动,缴纳金额发生变化。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出161423.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,年初无此项预算。主要用于应急管理事务;造成预决算差异的主要原因是该项经费由区应急局划拨,未纳入街道本级预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为182600.00元,决算为34319.09元,完成年初预算的18.79%;支出决算较上年增加21016.92元,增长158.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为182600.00元,决算为34319.09元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的18.79%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加21016.92元,增长158.00%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为182600.00元,支出决算为34319.09元,完成年初预算的18.79%,支出决算较上年增加21016.92元,增长158.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为182600.00元,决算为34319.09元,完成年初预算的18.79%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费在2024年开展各项工作中本着“勤俭节约”原则,减少了非必要公务用车的使用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加21016.92元,增长158.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年多项重点工作开展,公务用车使用频率增高,公务用车运行维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年机关运行经费支出902237.05元,比上年减少67074.14元,下降6.92%,主要原因是2024年在开展各项工作中本着“勤俭节约”原则,差旅费、其他交通费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费113981.91元,水费28707.70元,电费30618.00元,邮电费50529.80元,物业管理费64800.00元,差旅费35342.00元,维修(护)费16045.00元,工会费42120.00元,福利费284200.00元,公务用车运行维护费34319.09元,其他交通费175553.55元,其他商品和服务支出26020.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处资产总额11362613.06元,其中,流动资产1969537.78元,固定资产9393075.28元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2610536.63元,其中固定资产增加4857039.69元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额72209.09元,其中:政府采购货物支出9600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出62609.09元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100400501111
监督索引号53011100400501000
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年度部门
决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处属于区政府派出机关,主要单位职责有:
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作,动员社会力量参与社区治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加居民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多远预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处共设置5个内设机构,包括:社会事务办公室(退役军人服务站)、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。是:
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处。
纳入吴井街道2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的:公务员18人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员33人,机关和事业工人5人;经费自理人员0人。
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年末其他人员183人。包括财政拨款开支经费的人员183人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人(离休0人,退休46人)。
车辆编制5辆,实有车辆4辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)全力以赴拼经济稳增长,发展动能迈上新台阶。一是实现经济指标承压向稳。一般公共预算收入1-10月累计完成1.92亿元,累计同比增速-52.13%。固定资产投资1-10月累计上报投资11.95亿元,累计同比增速-40.56%,完成目标任务的67.13%。规模以上工业1-10月,累计完成产值169.1亿元(分劈后),全区占比69.9%,增速1.33%。限额以上社会消费品零售总额1-10月累计完成6.07亿元,累计同比增速42.74%。限上批发业销售额1-10月累计完成33.54亿元,全区占比5.75%,同比增速9.13%。限额以上零售业1-10月累计完成6.1亿元,全区占比2.2%,累计同比增速26.88%。限上住宿业销售额1-10月累计完成1.12亿元,全区占比12.9%,同比增速14.08%。限上餐饮业销售额增速目标为20%,1-10月累计完成营业额8668.3万元,全区占比10%,同比增速107.3%。建筑业总产值增速目标为0%,1-3季度报送产值9亿元,同比增速-67.73%。规模以上服务业营业收入增速目标数为9%,参与GDP核算的26家服务业企业上报营收22.57亿元,同比增速为-13.49%。外贸进出口总额全年目标任务为3.67亿元,1-8月累计完成2.83亿元。引进省外产业到位资金7亿元,完成比例87.5%,上报新签约招商引资项目2个。楼宇(总部)经济新增(保有)税收千万元楼宇2幢,新增(保有)税收亿万元楼宇1幢。二是推进升规纳统挖潜提质。创新“分支机构视同法人”入库,积极开展华润万家商业(重庆)有限公司云南分公司视同法人入库工作,形成指标支撑。探索“大个体”升限纳统机制,以昆明冷冻批发交易市场、昆明华润万象城商圈为试点,统筹协调商投、统计、市场监管、银行、市场管理方探索出一条培育大个体达限纳统的经验做法;昆明冷冻厂已有3户大个体完成新公司登记注册,其中1家已完成升规纳统。2024年昆明万象城已成功入库6家餐饮类经营主体,截至1-10月街道餐饮业销售额达8668.3万元,增速107.3%。三是高质量完成第五次全国经济普查工作。确认建筑物1027个,普查小区84个,普查员109人。普查辖区11个社区611表企业单位底册数2960家,最终普查上报3103家,个体抽样74家,普查进度为100%。扎实开展事后质量抽查、交叉检查、数据质量核查核实工作,圆满完成经济普查各项工作。四是推动项目建设提速增效。吴井街道全力配合专项借款落地及回迁房启动准备,推进吴井华城、菊花等项目收尾工作,截至目前,按照最大化保障原则,完成专项借款花名册1655户梳理工作,专项借款群众开户办理1508户。筹备A20分房工作。目前已经完成分房方案、分房文书等梳理准备工作。初步落实19.99亩批而未供土地。五是政务服务更加惠企利民。推动政务服务线上线下融合发展,1-11月在省政务服务平台录入办理事项4719件,主动产生评价4236次,均为非常满意。提升窗口服务水平,受理办理事项6386件,办结率100%,满意度100%。持续梳理街道和11个社区政务服务事项实施清单,做好办事指南编制及公开工作。完成区营商办投诉交办件2件,办理结果均得到认可。完成街道在省政务服务平台发布依法执行行政职能事项11项权责清单关联,关联度100%,关联精准率100%。
(二)多措并举严管理强治理,城市品质有了新提升。一是持之以恒开展水环境治理。认真履行河长巡河工作,年初以来,街道级河长共巡河11次,街道河长办开展日常巡河101余次,8个社区级河长巡河380余次,清掏雨水篦子约730个,清掏排水管网约770米,合计清掏淤泥约4吨。1处市考断面位于金汁河南天集团(与盘龙区交界断面),2024年水质年度目标为Ⅳ类水,1-8月均值为Ⅲ类水,水质达标率100%。二是织密网格兜起民生实事。截至目前,街道网格中心共受理市民投诉案和监督员上报网格案件约22671件,已结案数22671件,结案率100%,按期处置数22568件,按期处置率99.54%,在区级考核成绩中名次靠前。累计处置490件市级直派接诉即办案件,结案率100%。发起1条区级哨、9条街道哨、9条社区正规哨,办结率100%,哨件推动18件民生关注问题妥善解决。三是打造绿色和谐人居环境。20个老旧小区完成雨污分流、庭院内整体排水系统改造等改造任务。开展垃圾分类宣传活动124次;投入300万元,完成辖区1个点位绿化美化,总绿化面积6437.15㎡。对辖区各条主次道路环境卫生进行巡查,督办保洁公司280次,督办问题145次。完成违法建筑治理任务共7宗,拆除面积2680平方米,完成率107.2%。
(三)千方百计惠民生增福祉,民生改善交出新答卷。一是社会保障服务多措并举。截至11月底,城镇新增就业人数10672人,提供有效就业岗位数2108个,超额完成年度目标任务;2024年医疗保险参保人数1.6841万人,完成率100.69%。审核发放灵活就业人员社保补贴434人2678305.57元。全国劳动人事争议在线调解管理平台接件32件,线下劳动纠纷调解35件,共计67件。持续接收国企退休人员档案累计7591人。为49名优抚对象申报各类临时救助。2024年累计发放各类优抚金共计3867976.41元,排查化解13人次涉军群体矛盾。二是公共文化服务突出“吴井”质感和温度。围绕“沁心吴井”品牌,以季度为分类制定煦春篇、盛夏篇、金秋篇、瑞冬篇4个不同主题文化惠民项目,组织开展公共文化惠民活动113场,惠及群众10000余人;打造具有吴井特色的“沁心八景”。引导辖区居民、文化骨干、文艺爱好者、文化志愿者等多元力量参与辅导创作的《弥渡山歌》获得昆明市官渡区职工文艺汇演最佳创作奖。做好文物保护工作,对辖区赡思丁墓、吴井双眼井、地藏寺经幢等文物开展检查16次。配合区文旅执法大队拆除非法卫星接收设施30余个。积极巩固普及九年制义务教育成果,九年制义务教育巩固率达到100%;顺利完成辖区2024年中高考期间相关保障工作。成立吴井街道联防联动工作小组,通过“区级领导抽查+部门联合监管+街道社区日常巡查”的“三级联动”模式,启动联防联动工作,联合区教体、卫健、住建、应急、市场监管、消防、公安、交警等有关部门对辖区所有校园各项安全工作开展实地综合检查,查摆存在问题并责令限期整改。三是着力保障和改善民生。截至目前,共有低保748户915人,累计发放低保金710.39万元;2024年1至10月共救助困难人次182人,共计发放临时救助金595265元。2024年1月至11月共计向6191人次发放残疾人两项补贴58.375万元。按月足额为3234人发放高龄补贴。受理廉租住房申请10件,2024年累计在云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台申报发放廉租住房补贴11个批次,51人次,共计7344元;扎实有效推进社区居家养老服务工作,民航路社区综合养老服务中心、董南社区老年人日间照料中心、四〇三厂社区幸福食堂定期为老年人提供就餐、培训、娱乐、上门等服务。组织257人参加无偿献血;做好艾滋病防治工作,组织检测HIV41554人次,检测梅毒抗体19699人。
(四)竭尽全力防风险保安全,平安建设得到新加强。一是社会治安防控有力。推进普法强基补短板专项行动走实走深,2024年社会治安整体向好,各类警情呈下降趋势。2024年1-10月,辖区110接报刑事警情232件,同比下降3.3%,治安警情238件,同比下降50.4%,云南信访平台交办68件,办结回复60件,办结率88.24%。实体化运行2+3+N机制,收集梳理“六类风险隐患”信息269件,调解化解183件。扎实开展“利剑护蕾”专项行动,对辖区39名涉未成年重点人员进行包保。持续深化禁毒宣传教育,开展禁毒宣传、禁种踏查、特殊群体帮扶78次。2024年随机入户抽查流动人口2586人、出租房屋808间,电话回访流动人口6124人、出租房屋1757间,抽查范围覆盖70个流管微网格,流动人口登记准确率95%、更新维护率85%,出租房屋抽查数据准确率100%、更新维护率83%。完成辖区未成年流动人口信息摸排任务4309人,完成率99.86%。二是辖区安全生产平稳有序,未发生较大及以上安全事故。街道以安全生产治本攻坚三年行动为抓手,深入实施党建引领基层治理应急管理七个专项行动、专业市场专项整治、畅通生命通道—拆窗破网、高层建筑消防和防震检查、工贸行业、燃气领域专项整治等重点工作,创新开展安全生产“双四色”网格化管理机制,建立大安全大应急框架下的“智慧应急”、“智慧消防”和应急消防“轻骑兵”体系,打造“一三七”消防应急救援圈。签订“一岗双责”、安全生产(消防安全、道路交通安全)目标责任书责任书603份,常态化做好3个在建工地、3个拆迁工地、3家仓储物流、5家专业市场、2家集贸市场、4个城中村、31个新建小区、159个老旧小区、398家餐饮企业(沿街商铺)、1193家工贸行业企业等重点单位、重点区域安全检查安全监管工作。
(五)锲而不舍转作风提效能,干部队伍展示新风貌。一是深学细悟筑牢思想政治根基。严格落实“第一议题”学习制度,召开党工委会议30次、办事处行政会议17次,学习议题62个,均认真传达学习近期习近平总书记重要讲话精神、指示精神、批示精神,中央、省、市、区重大会议精神。对区委、区政府主要领导批示件、区委十二届八次全会报告确定的重点工作目标任务等45件重要文件、事项进行重点督办。二是规范化、制度化建设提升工作效能。紧紧围绕区委“干部作风能力提升年”暨“创先争优年”部署要求,修订并完善《官渡区吴井街道党工委会议议事规则》《官渡区人民政府吴井街道办事处行政会议议事规则》《官渡区吴井街道机关干部职工日常考勤和请销假管理规定》《官渡区吴井街道干部职工离岗交接规定》《官渡区吴井街道值班工作规范》等5个制度,高标准、严要求、强能力、提效能,强力推进机关规范化建设走深走实。三是激励激发干事创业活力。拟定《吴井街道落实干部队伍“能力作风提升年”暨“创先争优年”活动实施方案》,细化评分办法,落实牵头领导、责任科室,有序推进重点任务和工作。结合“五经普”工作相关要求,压实街道科级领导挂钩联系社区工作,指导督促社区做好企业排查,资源梳理等,在街道营造“争当实干家”工作氛围;制定《吴井街道2023年度考核奖兑现分配方案》,严格规范年度考核奖兑现工作。制定《吴井街道事业单位工作人员平时考核实施办法(试行),激发干部职工干事创业活力。四是加强监督检查推进作风建设常态长效。专题研究街道党风廉政建设责任制工作2次,传达学习区纪委十二届四次全会精神、《关于开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作的实施方案》文件精神。修改完善《吴井街道关于加强对“一把手”和领导班子监督的制度措施清单》,今年以来,围绕群众反映强烈的突出问题及街道重点工作开展日常派单式检查12次、街道交叉检查12次、专项监督检查18次、节假日监督检查10次,通过检查共发现问题119个,提出整改意见119条,确保权力运行在阳光下。严肃查处各类违纪违规行为,全年共立案查处6起,涉及6名党员干部,其中给予党纪处分6人,政务处分0人,起到了良好的警示震慑作用。五是全力解决群众急难愁盼问题。安排专人负责政务服务便民热线办理,截至11月,共受理12345政务服务便民热线工单共1262件,办结率100%。涉及民生保障、环境卫生、回迁安置、基础设施建设、矛盾纠纷排查、物业管理等方面,实现群众关切领域的全面覆盖。
(六)固本强基抓党建筑堡垒,基层治理取得新成效。一是坚持用党的创新理论凝心铸魂。以党纪学习教育为主线,制定《吴井街道基层党组织开展党纪学习教育的工作措施》《吴井街道党工委2024年开展党纪学习教育计划表》等文件各基层党组织以“三会一课”开展集中学习648次,开展主题党日432次,组织党员开展交流研讨216次。科级领导干部开展理论学习中心组集中学习8次,开展“万名党员进党校” 培训班3期,冬春训1期,村(社区)党员干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训班1期,覆盖党员1000余人。二是加强基层党组织建设筑牢服务群众堡垒。深化“街道党工委—社区党委(总支)—网格党支部—党员中心户”的社区服务治理党组织体系,划分五级网格213个,配网格员189名,楼栋长249名,发挥网格“微循环”、社区“小循环”、街道“大循环”、“街道吹哨部门报到”机制作用,分级解决群众急难愁盼问题。积极推进3个“官渡先锋示范党支部”以及1个“春城先锋示范党支部”创建工作,并带动社区2个后进支部晋位争先。年度新发展党员14人,储备入党积极分子22人,发展对象9人。及时、稳妥、规范处置不合格党员2名。扎实开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部工作,于春节前夕走访13名慰问对象并发放慰问金11800元;梳理完成2023年党费收缴、管理和使用情况。三是坚持做好党建引领基层治理试点工作。以“书记领办”项目为抓手,深化党建引领基层治理实践研究。坚持“整体部署,试点先行”,构建“党工委-社区党组织-网格党小组”三级治理格局,定期向各支部书记下发任务清单,逐项对照落实。规范党群服务中心阵地建设,11个社区全部落实挂牌清理;打造五里多社区百大城市理想小区红色物业示范点,解决小区电动车充电、停放难题;打造四〇三厂社区养老服务示范点“15分钟养老圈”,具备文娱、阅览、谈心、康体、餐饮、休息等多种功能。燃气消防安全经验材料《全速推进“瓶改管”工作,让燃气安全更有“底气”》受到区委主要领导批示。四是扎实推进意识形态工作。努力营造积极向上和谐社会氛围,目前街道主流意识形态呈现向上向好总体态势。截至目前,组织召开意识形态领域情况分析研判会议10次,组织街道意识形态工作专题培训1次,积极推进落实党委信息报送工作,共报送信息约稿165篇。用心用情用力讲好吴井故事,今年以来,在中央和省、市主要媒体刊播外宣稿件185条(中央级28条、省级88条、市级69条),被人民日报全国党媒信息公共平台采用4篇。广泛挖掘道德模范,推荐上报2024年昆明市“我推荐我评议身边好人”3名。
(七)凝心聚力优服务促发展,团结奋进开创新局面。一是人大工作高质量发展迈出新步伐。开展代表进联络室“239”接访群众活动,接访群众180余人次,协调解决困难问题50余件次;继续开展“清单制”代表履职,匹配结对项目10个,均已办结。成立的官渡区城市温度专业人大代表工作站,先后开展人大代表“走基层”联系群众活动、实地参观民族博物馆、音乐思政课、就业技能培训等活动11次。二是发挥人民政协专门协商优势作用。积极开展官渡区政协文史资料进社区强化本土历史教育活动、《铸牢中华民族共同体意识》主题活动;认真推进“院坝协商”工作,2024年街道“政协委员工作室”工作共开展街道层面议题1个、社区层面的议题20个,内容涉及老旧小区改造、安全生产、矛盾纠纷调解等多方面。三是履行好党管武装工作职责。2024年适龄青年兵役登记201人,超额7人完成兵役登记任务,应征入伍7人;认真做好民兵潜力调查,挑选上报10名优秀基干明兵骨干组建区应急连。抽组27人次教官,分别对辖区部分学校学生进行军训。四是推进统战工作凝聚基层各方力量。配强配齐街道、社区统一战线工作人员,积极参加昆明市统一战线工作专题培训班;结合五经普工作走访辖区会员企业30余家,听取企业反馈意见20余条;2024年累计发展商会会员企业27家,商会会员队伍进一步发展壮大;高标准完成街道商会第三届理事会换届选举工作和街道商会2024年换届工作;董北社区“侨胞之家”、四0三厂社区“侨胞之家”全年开展活动8次。五是汇聚群团力量扎实做好群众工作。以党的组织活力激发群团组织工作活力,努力开创新形势下党的群团工作新局面。加强工会组织体系建设,截至目前,非公企业数据库实际企业数193家,已建工会企业180家,2024年新增9家,开展2024年省级劳模春节送温暖活动,为2名省级劳模发放慰问金。加强基层团组织建设,2024年接收新转入团员120余人,开展志愿服务活动8次,积极完成智慧团建系统教育实践录入。围绕妇女儿童中心工作,开展各类宣讲20余场,举办儿童关爱服务活动10余场;加强婚姻家庭纠纷排查及防范化解,共走访家庭3000余户,排查化解婚姻家庭纠纷5起,完成区妇联婚姻家庭纠纷交办件2件。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年度收入合计30335286.14元。其中:财政拨款收入30335286.14元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少662692.20元,下降2.14%。其中:财政拨款收入减少662692.20元,下降2.14%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加0.00元,增长0%。主要原因是:一般公共预算财政拨款较上年减少318692.76元,政府性基金预算财政拨款较上年减少308300元,国有资本经营预算财政拨款较上年减少35699.44元。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年度支出合计31126625.42元。其中:基本支出23792041.70元,占总支出的76.44%;项目支出7334583.72元,占总支出的23.56%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少1120819.33元,下降3.48%。其中:基本支出增加1257816.20元,增长5.58%;项目支出减少2378635.53元,下降24.49%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因是:基本支出中人员经费较上年增加1324890.34元,公用经费较上年减少67074.14元;项目支出中一般公共服务支出较上年减少1240056.18元,国防支出较上年增加5400.00元,公共安全支出较上年减少62300.00元,文化旅游体育与传媒支出较上年减少183910.56元,社会保障和就业支出较上年增加85061.27元,卫生健康支出较上年减少327953.00元,城乡社区支出较上年减少236492.62元,科学技术支出较上年减少4600.00元,农林水支出较上年减少46385.00元,灾害防治应急管理支出较上年减少23400.00元,国有资本经营预算支出较上年减少35699.44元,其他支出较上年减少308300.00元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23792041.70元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出22889804.65元,占基本支出的96.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费902237.05元,占基本支出的3.79%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7334583.72元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
一般公共服务支出项目经费2546346.54元,主要用于人员工资、奖金、津补贴发放、社会保障费用的缴纳以及街道日常工作开展公用经费、机关食堂运行经费、党建经费、道路交通安全工作经费等。
国防支出项目经费5400.00元,主要用于开展人防工程工作。
公共安全支出项目经费1650.00元,主要用于开展人民调解工作。
文化旅游体育与传媒支出项目经费134543.94元,主要用于开展图书馆、博物馆、文化馆(站)免费开放工作。
社会保障和就业支出项目经费4265161.58元,主要用于社区人员岗位补贴的发放。
卫生健康支出项目经费118476.00元,主要用于优抚对象医疗保障以及开展卫生健康工作。
城乡社区支出项目经费30240.00元,主要用于城管中队公务用车的加油、维修及保养。
国有资本经营预算支出项目经费210765.66元,主要用于发放国有企业退休人员社会化管理工作人员岗位补贴的发放。
其他支出项目经费22000.00元,主要用于发放特殊困难群体火化补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出30102520.48元,占本年支出合计的96.71%。与上年相比减少318692.76元,下降1.05%,完成年初预算的103.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出10271902.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.12%,完成年初预算的86.54%。主要用于人大事务支出120500.00元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出10036842.22元、党委办公厅(室)及相关机构事务支出600.00元、组织事务支出110000.00元、其他共产党事务支出3960.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年在开展各项工作中本着“勤俭节约”原则,减少了非必要刚性支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防(类)支出5400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于人民防空工作5400.00元;造成预决算差异的主要原因是该项经费由区发改局划拨,未纳入街道本级预算。
4.公共安全(类)支出1650.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于司法支出1650.00元;造成预决算差异的主要原因是该项经费由区司法局划拨,未纳入街道本级预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出134543.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,年初无此项预算;主要用于图书馆、博物馆、文化馆(站)年费开放42761.94元,用于基层公共文化服务91782.00元。造成预决算差异的主要原因是该项经费由区文旅局划拨,未纳入街道本级预算。
8.社会保障和就业(类)支出17436023.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.92%,完成年初预算的114.99%。主要用于民政管理事务11333139.40元,用于行政事业单位养老支出2559262.84元,用于就业补助995819.18元,用于抚恤794804.40元,用于退役安置1398948.00元,用于社会福利87000.00元,用于残疾人事业203822.00元,用于临时救助18228.00元,用于退役军人管理事务45000.00元;造成预决算差异的主要原因是就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、临时救助、退役军人管理事务经费由区级对应部委办局划拨,未纳入街道本级预算。
9.卫生健康(类)支出1161139.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%,完成年初预算的102.57%。主要用于公共卫生73920.00元,用于计划生育事务15097.00元,用于行政事业单位医疗1042663.37元,优抚对象医疗29459.00元;造成预决算差异的主要原因是公共卫生、计划生育事务、优抚对象医疗支出由区级对应部委办局划拨,未纳入街道本级预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出30240.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于城管执法30240元。造成预决算差异的主要原因是该项经费由区综合行政执法局划拨,未纳入街道本级预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出900198.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,完成年初预算的84.92%。主要用于在职人员的住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是2024年度人员变动,缴纳金额发生变化。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出161423.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,年初无此项预算。主要用于应急管理事务;造成预决算差异的主要原因是该项经费由区应急局划拨,未纳入街道本级预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为182600.00元,决算为34319.09元,完成年初预算的18.79%;支出决算较上年增加21016.92元,增长158.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为182600.00元,决算为34319.09元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的18.79%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加21016.92元,增长158.00%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为182600.00元,支出决算为34319.09元,完成年初预算的18.79%,支出决算较上年增加21016.92元,增长158.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为182600.00元,决算为34319.09元,完成年初预算的18.79%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费在2024年开展各项工作中本着“勤俭节约”原则,减少了非必要公务用车的使用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加21016.92元,增长158.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年多项重点工作开展,公务用车使用频率增高,公务用车运行维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年机关运行经费支出902237.05元,比上年减少67074.14元,下降6.92%,主要原因是2024年在开展各项工作中本着“勤俭节约”原则,差旅费、其他交通费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费113981.91元,水费28707.70元,电费30618.00元,邮电费50529.80元,物业管理费64800.00元,差旅费35342.00元,维修(护)费16045.00元,工会费42120.00元,福利费284200.00元,公务用车运行维护费34319.09元,其他交通费175553.55元,其他商品和服务支出26020.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处资产总额11362613.06元,其中,流动资产1969537.78元,固定资产9393075.28元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2610536.63元,其中固定资产增加4857039.69元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额72209.09元,其中:政府采购货物支出9600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出62609.09元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100400501111
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年度部门决算公开表20251024095552872


