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索引号: 015117762-202510-103036 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2025-10-24 11:39
名 称: 中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2024年部门决算
文号: 关键字:

中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部2024年部门决算

发布时间:2025-10-24 11:39 浏览次数:0
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监督索引号53011100157601000

中共官渡区委宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责意识形态、宣传思想、对外宣传工作,推进精神文明建设工作和文化创意产业发展;认真贯彻执行党的宣传思想领域各项路线方针政策;负责全区宣传干部队伍思想作风建设;承办区委和上级宣传部门交办的各项工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、宣传网信科、理论科、文改办、电影和新闻出版(版权)科、文明办。

所属单位3个。

1. 官渡区文学艺术界联合会(非独立核算)

2. 昆明市官渡区融媒体中心(独立核算)

3. 昆明市官渡区文明实践工作推进办公室(独立核算)

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是:

1. 中国共产党昆明市官渡区委宣传部

2. 官渡区文学艺术界联合会(非独立核算)

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的公务员8人,参照公务员法管理人员1事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人2;经费自理人员0

部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人离休0人,退休8

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,在市委宣传部和区委的领导下,官渡区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平文化思想 ,认真落实中央、省委和市委、区委关于宣传工作的决策部署,紧紧围绕我区“435”目标,坚持“谋长远、重质量、提效能”的工作思路,精心组织,统筹谋划,积极探索宣传工作的新思路,全区宣传思想文化工作取得新的实效。现将主要工作开展情况总结如下。

1.突出理论武装,筑牢思想根基。一是常态化开展理论学习。把学习宣传党的二十届三中全会精神作为重大政治任务,服务保障好中央宣讲团云南宣讲报告会,省委宣讲团昆明报告会,制定《关于做好党的二十届三中全会精神学习宣传宣讲工作的通知》,分行业、分领域成立学习贯彻二十届三中全会精神宣讲团,区委宣讲团开展宣讲46场次,面向基层开展宣讲103场次。二是强化示范引领。印发《关于进一步提高党委(党组)理论学习中心组学习质量的实施意见》等制度,开展区委理论学习中心组集中学习7次,区级领导作重点发言45次,开展专题调研30个,带动全区各党(工)委(党组)学习491次,将学习成效转化为思想高度、理论功底。指导印发《区直机关党组(党委)理论学习中心组学习规则(试行)》,成立8个列席旁听工作组,对24家单位的学习情况进行旁听指导,持续提升区级各部门理论学习中心组学习规范化水平。三是巩固宣传宣讲。紧扣官渡区对象化、分众化、互动化宣讲经验成果,开展红领巾宣讲团、团员宣讲团宣讲比赛,区属学校共制作理论宣讲语言类作品49个,艺术类作品23个,累计培训6000名宣讲团成员。组织参加市级“党的创新理论我来讲”,荣获2个三等奖。举办“青年夜校”2期,设置教学点位8个,覆盖青年群体410人。全区各街道、各部门常态化开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”等重大主题宣讲,全年开展常态化宣讲403次,覆盖宣讲对象24490人次,让党的创新理论直抵基层、深入一线。

2.强化舆论引导,壮大主流声音。一是全面加强新闻宣传。加强全媒体联动新闻策划,围绕经济工作、重点项目、产业聚集、文旅融合等重点工作,努力推出有思想、有温度、有品质的作品,对“昆明官渡发布”进行优化升级,提高信息发布及时性和准确性,共发布信息2763条,点击量达257.6万次。在“官渡融媒”APP等区级新媒体平台开设专栏专题44个,打造特色栏目《官渡融媒小夏带你逛官渡》,刊发各类新媒体作品8941条,制作发布短视频作品1684余条,其中《书记主任带你看项目》5期报道全网阅读量超300万,通过平台的整合发布、将全区的工作、成果、亮点等及时传递给群众,密切了政府与群众之间的沟通与联系。与云南大学滇池学院人文学院共建实习实训基地,制作完成6部融媒体产品。二是新闻宣传特色鲜明。围绕全区中心工作、重点工作、各项重大主题活动进行精心策划,加强与媒体合作,全方位展示官渡区重点工作进展及成效。在中央和省、市级主要媒体刊播《官渡区“千名干部联万企业”:暧心政策助企业腾飞》《官渡幸福360°》《打造营商环境的官渡样板》《“绿美”成官渡最靓底色》等外宣稿件7082条(中央级552条、省级3784条、市级2746条)。其中在《人民日报》《人民日报海外版》刊登11篇、《工人日报》1篇、中央电视台刊登9篇。加强新闻发言人、网络发言人队伍建设,更新备案新闻发言人61人,召开新闻发布会5次。着力提升国际传播能力,在新华社国际频道、央视国际频道、金凤凰报等媒体刊发《非物质文化遗产展在中国云南举行》外宣报道16篇。三是全方位推进社会宣传。隆重开展庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动,印发《官渡区庆祝中华人民共和国成立75周年重点工作任务清单》,明确8项24条重点任务,开展“迎国庆 拓印画册”主题体验活动、官渡区庆祝中华人民共和国成立75周年升国旗仪式等迎国庆系列文化活动,在北京路、广福路、云秀路3条道路上悬挂3310余面国旗,摆放时令花卉128万盆,营造浓厚热烈的节日氛围。围绕元旦春节氛围营造、国家网络安全宣传周、南博会等重点社会宣传任务开展宣传21次。主动融入“有一种叫云南的生活”、网络中国节品牌话题宣传,策划推出阅读量百万+正能量爆款作品22件,其中官渡区“福保半岛•大地丰收艺术节”被中央、省、市40余家新闻媒体转发,相关网络话题全网点击量达3.6亿次。扎实开展普法强基补短板专项行动宣传工作,累计在区级资源库更新法治宣传产品483个。

3.强化价值引领,提升社会文明程度。一是深化文明创建。印发《昆明市全国文明城市创建工作2023年官渡区任务分解表》,组织开展昆明市2024年3季度城市品质提升实地点位达标摸底,细化目标任务,长效化组织开展文明城市创建工作督查检查,发出交办通知42期,开展实地检查56次。二是深化文明培育。结合辖区实际,扎实开展“我们的节日”、重要纪念日等主题活动816场次,承办昆明市2024年“我们的节日•七夕节”主题活动,开展“云岭之声•歌唱祖国”云南省大剧院首届合唱节等“我们的节日—文化进万家”惠民文化活动39场次,惠及5895人次。加强未成年人思想道德建设,常态举办官渡区“童心向党 阳光下成长”金刚塔杯学生艺术节和“红领巾宣讲团、团员宣讲团”等主题活动。持续发挥道德模范榜样引领作用,向市级推荐“昆明好人”11人,推荐“云南好人”2人,邀请大国工匠李辉到官渡文明讲坛开展“用新时代工匠精神助力新质生产力发展”宣讲。定期开展走访慰问,共走访慰问道德模范、云岭楷模等先进典型41人。三是深化文明实践。完成8个新时代文明实践所、97个新时代文明实践站摸底评估,新增4个社区文明实践站、延伸建设云南省大剧院、政协书画院、云大附中会展学校4个文明实践点,组织59家全国和省级文明单位与文明实践所(站)结对共建。采取“1+N”即“社区+社会组织”的方式,打造培育官渡区新时代文明实践服务群众品牌项目10个。制定年度工作计划,统筹推进“一月一主题、一中心一品牌”文明实践活动,共开展5大类活动及8+N志愿服务活动共计 2120 场,参与人数达8万余人。

4.聚力文化建设,文化产业繁荣发展。一是培优产业沃土。授予昆明会展产业促进会、中国文化产业促进会电子竞技专业委员会、云南省体育产业协会等12家协会、企业“产业招商大使”,有效推动沪滇杯高校电竞邀请赛、第十届王者荣耀全国大赛昆明海选赛、“云子杯”2024云南省围棋锦标赛、第二届传统体育国际交流大赛(围棋赛、舞龙舞狮赛)等明星产业赛事落地官渡。建立“准四上企业”培育库,培育在库企业22家。做好区级扶持政策的宣传与兑现,拟扶持38家企业,共计446万元;鼓励、支持、引导辖区企业申报中央、省、市项目24个。二是聚焦产业集聚发展。建成云南首家以动漫游戏产业为单一业态的文化科技园区,入驻动漫网络游戏企业14家(1家规上企业,3家高新技术企业)、3个创业团队;启动福保半岛项目建设,昆明市滇池沿岸重点村暨昆明市农文旅招商引资推介会在项目地举办;持续推进云南省数字文旅产业园建设,注册企业数达218家,腾讯云、云南省大数据有限公司、云南携程等头部企业入驻园区。三是优化影视和出版物管理服务。落实“高效办成一件事”一个事项——“开书店、开文具店”,办理4件。年度核验出版物发行单位142家,审核印刷企业年度报告64家,新办出版物零售和印刷经营单位许可证58家,成功申报“2024年云南省版权服务工作站”3家,数量为全省第一。审批电影放映许可开展“送证上门”服务4家,拨付2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金共64.7万元,协调保障《象行记》《黑夜告白》《群星闪耀时》《好好的时代》等拍摄。

5.提升服务供给,确保文化惠民落到实处。一是扩大优质文化供给。组织开展大地丰收艺术节“自然半岛 自在福保”、官渡区职工文艺汇演、2024年“官渡约你来赛歌”首届民歌会、城市之光——子君彝族火把节各类文化活动1200余场次,惠及群众56万余人次。持续完善全民阅读设施阵地,建成书店194个,农家书屋94个,常态化推进全民阅读系列宣传推广活动,黄家庄社区文化综合服务中心读瓣自习社分中心被评为国家最美公共文化空间,官渡区图书馆在2024年全国县级以上公共图书馆评估定级中被评定为国家一级馆,在2024年全国街道文化站评估定级中2个获评特级文化站,5个获评一级文化站,1个获评二级文化站。全力做好第三届全民阅读大会官渡区保障工作,助力大会在昆成功举办。区级层面开展2024年图书馆奇妙夜活动等全民阅读活动145场次,各校(园)以“学习新思想 做好接班人”等主题开展阅读活动630余场次。二是文艺精品取得突破。印发《官渡区各街道成立文联组织工作方案》,强化基层文联组织建设,成立8个街道文联组织。创作文艺作品13件(部),1个节目获市级比赛一等奖,选送2个节目参加云南省第六届群众文化“彩云奖”决赛,1个节目代表昆明市参加云南省第十届滇剧花灯艺术周展演,获导演奖和表演奖。精选100幅绘画作品参加昆明民间绘画走进西藏展示交流活动、2024年中国现代民间绘画艺术周暨双年展系列活动等活动。金茶花数字文化产业园获评全省首批文化创意(人才)孵化基地暨“艺术家第二居所”试点单位。三是加强优秀传统文化保护传承。抓好文物四防安全工作,开展季度文物安全巡查3次,文博单位安全交叉检查1次,持续推动3项文物修缮工程、2项彩画专项工程实施,组织开展7项文物修缮保护工程的初验、阶段性验收及终验。完成官渡区不可移动文物分布地图制作。印发《官渡区第四次全国文物普查工作方案》等方案,有序推进文物普查工作。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

中共官渡区委宣传部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共官渡区委宣传部2024年度收入合计5430463.64。其中:财政拨款收入5386863.64,占总收入的99.19%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位上缴收入0,占总收入的0%;其他收入43600,占总收入的0.80%。

与上年相比,收入合计减少9219086.78元,下降62.93%。其中:财政拨款收入减少8781686.78元,下降61.98%上级补助收入0减少0元,下降0%;事业收入减少0元,下降0%;经营收入减少0元,下降0%;附属单位上缴收入减少0元,下降0%;其他收入减少437400元,下降90.93%主要原因2024年度财政资金紧张,根据财政要求减少安排项目支出。

二、支出决算情况说明

中共官渡区委宣传部2024年度支出合计5390463.64。其中:基本支出3349149.68,占总支出的62.13%;项目支出2041313.96,占总支出的37.87%;上缴上级支出0,占总支出的0%;经营支出0,占总支出的0%;对附属单位补助支出0,占总支出的0%。

与上年相比,支出合计减少8883352.16元,下降62.24%。其中:基本支出减少1223902.62元,下降26.76%;项目支出减少7659449.54元,下降78.95%;上缴上级支出减少0元,下降0%;经营支出减少0元,下降0%;对附属单位补助支出减少0元,下降0%主要原因2024年度财政资金紧张,根据财政要求减少安排项目支出

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中共官渡区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3349149.68其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3122322.79元,占基本支出的93.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226826.89元,占基本支出的6.78%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中共官渡区委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1390713.96其中:基本建设类项目支出0

文化产业扶持发展专项资金项目经费400000元,主要用于已完成2024年第一批文化产业扶持资金的申报、验收和评审工作,已开始兑现政策扶持奖励资金。

外宣、媒体专版经费项目经费547425元,主要用于已完成与部分省市各级媒体合作费用支付

创建工作经费项目经费80482元,主要用于已完成一、二季度创文测评和迎接国家级复审工作。已完成4个传统节日的文化活动。

意识形态工作经费项目经费31629.96元,主要用于现已完成8期理论学习中心组学习和干部培训讲座的举行。

网信工作经费100000元,主要用于做好网络舆情监测服务,监管好信媒体第三方营运,宣传短视频制作,南博会宣传海报制作,推进网络评论队伍建设。

省级应急广播体系建设项目奖补资金经费327336元,主要用于已完成应急广播体系建设

我们的节日精神的家园活动经费96893元,主要用于2024年昆明市官渡区开展“我们的节日 精神的家园”市级主场系列活动2场(次),分别是元宵节、端午节,在官渡区区开展市级主场系列活动。紧紧围绕培育和践行社会主义核心价值观这个根本,推动“我们的节日 精神的家园”主题活动在全市广泛开展,增进爱岗奉献、爱党爱国爱社会主义的情感

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共官渡区委宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出4739863.64元,占本年支出合计的87.98%。与上年相比减少8087955.16元,下降63.05%,完成年初预算的90.53%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出3138413.13占一般公共预算财政拨款总支出的66.21%,完成年初预算的100%。

支出列2013301”主要用于行政运行支出,金额为2425124.17

支出列2013302”主要用于一般行政管理事务支出,金额为713288.96

造成预决算差异的主要原因是主要原因2024年度财政资金紧张,根据财政要求减少安排项目支出.

2.外交(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出1177000元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.83%完成年初预算的100%。

支出列2070799”主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出,金额为647000

支出列2079903”主要用于文化产业发展专项支出,金额为400000

支出列2079999”主要用于其他文化旅游体育与传媒支出,金额为130000

造成预决算差异的主要原因是主要原因2024年度财政资金紧张,根据财政要求减少安排项目支出。

8.社会保障和就业(类)支出580592.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%完成年初预算的100%。

支出列2080501”主要用于行政单位离退休支出,金额为192100

支出列2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,金额为268242.80

支出列2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出,金额为120250

造成预决算差异的主要原因是主要原因2024年度财政资金紧张,根据财政要求减少安排项目支出。

9.卫生健康(类)支出266833.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%完成年初预算的100%。

支出列“2101101”主要用于行政单位医疗支出,金额为132422.94元;

支出列“2101103”主要用于公务员医疗补助支出,金额为101537.53

支出列“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出,金额为32873.24元。

造成预决算差异的主要原因是主要原因2024年度财政资金紧张,根据财政要求减少安排经费支出。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出224024元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%完成年初预算的100%。

支出列“2210201”主要用于住房公积金支出,金额224024元。

造成预决算差异的主要原因是主要原因2024年度财政资金紧张,根据财政要求减少安排经费支出.

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为20400元,决算为0元,完成年初预算的0%;支出决算较上年减少0元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为20400,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为3000,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%

因公出国(境)费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出。;公务用车购置费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元,下降0%。公务接待费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少0元,上年无此项支出。国(境)外接待费支出决算0元较上年减少0元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000,支出决算为0,完成年初预算的0%支出决算较上年减少0元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0,决算为0;公务用车购置费支出预算为0,决算为0;公务用车运行维护费支出预算为20400,决算为0;公务接待费支出预算为3000,决算为02024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约,减少公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0上年无此项支出;公务接待费支出决算减少0上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元较上年减少0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,减少公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中共官渡区委宣传部2024年机关运行经费支出226826.89比上年减少41981.50,下降15.61%,主要原因2024年度财政资金紧张,根据财政要求减少安排项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费

三、国有资产占用情况

截至2024年末,中共官渡区委宣传部资产总额732527.07元,其中,流动资产386865.03元,固定资产341787.04元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3875元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少450231.10,其中固定资产减少0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100157601111

3.2024年度部门决算公开表样(宣传部)20251024111512003



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