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索引号: 015117762-202510-103172 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2025-10-28 10:58
名 称: 昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2024年度决算公开
文号: 关键字:

昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2024年度决算公开

发布时间:2025-10-28 10:58 浏览次数:0
字号:[ ]

监督索引号53011103200201000

昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市科技和信息化法律法规及方针政策。拟订并组织实施科技和信息化的规范性文件和政策措施。根据全区国民经济和社会发展总体规划,拟订并组织实施科技事业和信息化产业专项规划和年度计划。组织实施创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、基础研究、引进国内外智力规划和政策。

2.统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.参与拟订基础研究政策和标准并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究。参与拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施及“智慧+”基础设施建设规划并监督实施,做好科技创新平台建设相关工作,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.参与编制重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,参与组织重大技术攻关和成果应用示范,参与实施国家大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。指导协调区级相关部门和街道的科技工作。

7.做好技术转移体系建设相关工作,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹推进科技创新体系建设和信息化行业技术创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。推进信息化项目向园区集中发展。牵头协调有关部门推进区域性国际科技创新中心建设的有关工作。

9.参与科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。开展信息化的对外合作与交流。参与开展自贸区昆明片区“科创特区”建设。指导相关部门和街道对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。参与实施重点引进外国专家总体规划、计划,建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。做好出国()培训相关工作。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建立健全科技人才评价和激励机制,参与实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。做好科学普及和科学传播相关工作。

13.负责相关科技人才奖项的组织申报和推荐工作。

14.研究提出信息化产业发展政策。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施信息化产业布局规划和结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

15.制定并组织实施信息化产业投资政策建议和信息化重大项目规划。提出信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资),提出区级财政信息化各项专项扶持资金安排建议。做好信息化固定资产投资项目审批、核准和备案相关工作。

16.监测分析信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作,负责本行业领域的安全生产监管工作。负责信息化应急协调、无线电应急处置。负责辖区内信息化企业生产要素的组织协调保障。

17.负责信息化行业管理。依据产业发展规划,加快推进信息服务业等新兴产业发展。指导推进企业信息技术创新机制建立。指导信息化产品质量管理。

18.组织实施信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施信息化节能工作。

19.负责信息产业行业管理。统筹推进信息化工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源开发利用。组织、协调和指导信息技术的推广应用。组织、协调和指导信息网络安全建设和管理工作。负责区级机关信息网络系统建设,推行电子政务工作。

20.承担信息安全管理的有关责任,协调有关信息安全保障体系建设。指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作。

21.参与统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台()。协调处理军地间无线电管理有关事项。负责无线电电磁环境保护,开展无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事项,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

22.贯彻落实国家、省、市工业法律法规及方针政策贯彻落实国家、省、市新型工业化发展战略和政策措施,拟订并组织实施工业规范性文件和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题。根据全区国民经济和社会发展总体规划拟订并组织实施工业产业专项规划和年度计划。

23.研究提出工业产业发展政策。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施工业产业布局规划和结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进工业化与信息化融合。推进工业体制改革和管理创新。组织实施行业技术规范和标准。

24.制定并组织实施产业投资政策建议和工业重大项目规划。提出工业固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资),提出区级财政工业各项专项扶持资金安排建议。

25.监测分析工业运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作负责辖区内工业企业生产要素的组织协调保障。负责官渡区电力基础设施建设指挥部规划运营分指挥部相关职能职责。

26.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业行业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化。开展工业的对外合作与交流。

27.依据产业发展规划和实际发展需求,推进光电子、生物开发等新兴产业发展。调整优化黑色冶金、有色冶金、化工、建材等传统产业。组织协调振兴装备制造业相关工作。负责工业行业管理。指导工业产品质量管理。

28.落实好市工信局煤炭行业工作安排,在权限范围内开展相关工作。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业节能工作。

29.指导中小企业和非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题,指导所属“两新”组织抓好党建工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、科技管理科、科技合作与人才管理科、信息化管理科、信息产业推进科、工业发展科、中小企业科。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.昆明市官渡区科学技术和工业信息化局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的公务员12人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员14人,机关和事业工人2;经费自理人员0

部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17离休0人,退休17年末遗属2人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。


三、重点工作概述

实施创新驱动发展战略取得积极成效组建200余家企业为主的高企培育库,构建“科技型中小企业—高企—规上高企—领军企业”梯次培育体系,实地走访企业100余家,召开高新技术企业申报培训会、形势审查会、专家辅导会培训企业200余家;通过认定国家、省级科技型中小企业147家,评审通过高新技术企业85家;铁建高新装备、云南省电网等7家企业12个项目荣获2023年云南省科学技术奖励;争取省级研发投入后补助资金440万元;组织专家团队到水电十四局、云南电网、华能澜沧江等60余家重点企业开展“一企一策”精准服务100余次;全社会研发经费投入25.75亿元,同比增长25.1%。建立健全科技成果转化服务体系,完成技术合同登记1896项,实现技术合同成交额26.1亿元,完成目标任务的174%;推动重点产业关键核心技术攻关,组织推荐云南省、市科技计划项目32项,向上争取资金8013万元,国电高科被纳入云南省2024年度第一批“揭榜挂帅”项目专家名单。

助推工业攻坚突破圆满完成市、区下达的工业经济指标。2024年全年工业总产值完成302.13亿元,工业增加值增速28.9%;工业投资完成投资44.57亿元,较上年增速606.6%。

全力推进新型工业产业链建设。全力推进官渡区高端装备制造产业园和新型都市产业园的规划和土地性质调整。寻求产业园开发主体和落地企业。将建链、补链、强链关键环节企业和项目纳入招商目标库,与特隆美、联东集团、宇泽半导体等企业进行多轮会谈招引企业落户官渡区新型工业产业园区。制定专项扶持政策,梳理4条奖补扶持办法列入《中国(云南)自由贸易试验区昆明片区(官渡区)促进经济高质量发展若干政策措施》(官政发〔2024〕6号)。认真履行电力高质量指挥部工作职责。截止10月底召开全区电力高质量发展指挥部工作会议1次,处理电力12345投诉件65件,处置电力网格案件253件。

促进信息化产业高质量发展2024年全区规模以上互联网和相关服务业完成营业收入3.88亿元,同比增长19.3%;软件和信息技术服务业企业营收总额为19.05亿元,同比增长37.6%。

争创两亚数字合作先行区中心区,持续融入国家、省市发展大局,整合区内资源优势,加快承接两亚数字合作先行区核心平台与骨干工程,制定《两亚数字出海企业赋能中心建设方案》。主动布局未来产业赛道,深入研究分析“低空经济、新型储能及未来材料”三个产业赛道,逐步理清产业发展思路,明确发展方向。持续推进优质企业上市进程。年初中航材利顿航空科技有限公司通过云南省证监局的上市辅导备案登记,辅导机构全面进驻公司开展首次公开发行股票并上市的辅导工作;云南花伍科技有限公司正式启动创业板上市工作。统筹协调官渡区三大通信运营商、昆广网络和铁塔公司完成架空线缆整理、弱电箱美化、通信井盖翻新等提升整治工作。统筹制定《官渡区通信和电力设施安全隐患排查整治方案》,并组织召开协调处置工作会议,加强通信设施隐患排查整治,建立健全工作流程。

促进中小企业健康发展2024年官渡区完成民营经济增加值绝对数473.46亿元,增5.2%,民营经济占GDP比重38.5%;培育创新型中小企业92家,专精特新中小企业49家。 联系我区有效期内的16家中小企业公共服务平台、6家小微企业创业创新基地,对中小企业涉企政策进行广泛宣传,扩大相关政策覆盖面,在财务统计、法律支持、人才引进等方面服务中小微企业。联合服务机构开展多场培训会,加大涉企政策宣传力度,对企业经营发展、申报上级资金项目存在的问题详细指导。积极帮助企业争取贴息资金稳定经营,完成三批贷款贴息,共惠及37家企业,贴息资金316万元;向上争取中小企业发展专项资金230万元。按照省、市局清欠工作要求,高度重视清理拖欠民营企业、中小企业账款工作。今年以来,在全区范围内进行全面梳理排查,一手抓好发现问题整改落实,一手抓好无分歧欠款应清尽清任务落实,并做好投诉件的处置办理工作,保障民营企业权益。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2024年度收入合计17015601.10。其中:财政拨款收入16991679.93,占总收入的99.86%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入23921.17,占总收入的0.14%。

与上年相比,收入合计减少144447088.63元,下降89.46%。其中:财政拨款收入减少143857730.42元,下降89.44%;其他收入减少589358.21元,下降96.10%主要原因减少了2023年第一批省级新型基础设施建设专项资金11,433.00万元,官渡区城市大脑一期购买服务部分经费1,300.00万元2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金171.00万元


二、支出决算情况说明

昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2024年度支出合计17183368.53。其中:基本支出6558747.73,占总支出的38.17%;项目支出10624620.80,占总支出的61.83%;上缴上级支出;经营支出0.00对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少144381458.60元,下降89.36%。其中:基本支出增加41073.70元,增长0.63%;项目支出减少144422532.30元,下降93.15%主要原因减少2023年第一批省级新型基础设施建设专项资金11,433.00万元,官渡区城市大脑一期购买服务部分经费1,300.00万元2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金171.00万元


(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6558747.73其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6193189.18元,占基本支出的94.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365558.55元,占基本支出的5.57%。


(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10624620.80其中:基本建设类项目支出0.00

1.2024年官渡区新型工业产业链专项经费955500.00元,主要用于开展2024年官渡区新型工业产业链相关工作,完成云南省自贸试验区昆明片区(官渡区)新型都市工业产业园产业选择报告、官渡区高端装备制造产业园控制性详细规划修改项目”、官渡区高端装备制造产业园控制性详细规划修改项目”官渡区高端装备制造产业园控制性详细规划修改项目”“官渡区GD-TWT-B1-01-10、GD-TWT-B1-01-11”等

2.公务接待经费1600.00元,主要用于根据《官渡区党政机关国内公务接待管理实施细则》严肃接待纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设。保障2024年公务接待费用。

3.区科工信局业务经费16487.00元,主要用于保障2024年科工信局正常运行。

4.收支专户账户上缴利息专项资金503.80元,主要用于收支专户账户上缴利息。

5.官渡区科技工作专项经费750200.00元,主要用于为更好的完成市考区高企指标,研发经费投入指标,完成官渡区学术和技术带头人及科技创新团队选拔培养,科技成果转移转化培育,进一步加强科技资金使用绩效管理;做好科技活动周宣传;科技类非学科类校外培训机构年检公示登报费。

6.云南新一代人工智能创新发展试验区基础设施建设项目可行性研究报告编制工作经费146700.00元,主要用于按照相关项目建设管理工作推进要求,由区科学技术和工业信息化局牵头开展《云南新一代人工智能创新发展试验区基础设施建设项目》前期研究工作。

7.官渡区电网规划建设协调资金21662.00元,主要用于官渡区电网规划建设协调资金,开展云南拓焜测绘有限公司支付“官渡区批而未供供地用地一宗地供地勘测定界技术服务项目”。

8.2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金500000.00元,主要用于完成2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金的拨付。

9.2023年度昆明市首台重大技术装备研发生产补助资金3600000.00元,主要用于完成2023年度昆明市首台(套)重大技术装备研发生产补助资金的拨付。

10.数字先行区补助资金1999218.00元,主要用于落实昆明市数字经济先行区补助资金,促进昆明市数字经济产业发展。

11.官渡区工业发展专项经费332750.00元,主要用于用于官渡区支持2024年工业发展,开展新型工业产业链专家智库服务项目、信息咨询服务项目。

12.2024年省级中小企业发展专项资金2300000.00元,主要用于一是推动中小企业持续平稳健康发展,中小企业经营主体队伍持续壮大,优质中小企业梯度培育加快推进,市场主体和质量稳步提高,中小企业发展活力、创造力进一步提升;二是聚焦重点产业链,支持中小企业技术升级和改造,加快设备更新,促进技术进步和产业结构优化升级,延伸产业链条、提升产业能级,加快构建现代产业体系,做强做优做大实体经济;三是加大对国家级专精特新“小巨人”企业支持力度,提升创新能力和专业化水平,增强企业核心竞争力,带动更多中小企业走“专精特新”发展之路;四是构建和完善中小企业公共服务体系,逐步扩大州市、县区级中小企业公共服务体系覆盖面,支持国家、省级中小企业公共服务机构降低服务成本、提升服务能力与质效,增强示范效应,进一步优化营商环境;五是推动中小企业管理数字化、业务数字化、融入数字化生态,以数字化转型推动中小企业增强综合实力;六是引导集群链主企业、数字化服务商,通过输出行业共性解决方案,开放订单、工具、数据和服务等资源,实现资源高效协同和集聚共享,赋能集群内中小企业;七是社会公众和服务对象满意度不低于90%。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出16991679.93,占本年支出合计的98.88%。与上年相比减少143857730.42元,下降89.44%,完成年初预算的120.60%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出955500.00占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的100.00%

2010406社会事业发展规划,主要用于2024年官渡区新型工业产业链专项经费955500.00元

2.外交(类)支出无支出

3.国防(类)支出无支出

4.公共安全(类)支出无支出

5.教育(类)支出无支出

6.科学技术(类)支出5227976.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.77%,完成年初预算的90.85%

2060101行政运行,金额4459641.29元,主要用于发放职工工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;

2060102一般行政管理事务,金额18135.00元,主要用于公务接待经费1600.00元,区科工信局业务经费16487.00元。

2060404科技成果转化与扩散,金额750200.00元,主要用于官渡区科技工作专项经费750200.00元。

造成预决算差异的主要原因是人员调动,减少了职工工资、津贴补贴、奖金、绩效工资

7.文化旅游体育与传媒(类)无支出

8.社会保障和就业(类)支出1103396.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的94.85%

2080501行政单位离退休,金额255000.00元,主要用于行政单位离退休人员生活补助;

2080502事业单位离退休,金额159600.00元,主要用于事业单位退休人员生活补助;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,金额459197.44元,主要用于养老保险缴费;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出,金额229598.72元,主要用于职业年金。

造成预决算差异的主要原因是人员调动,减少了基本养老保险职业年金缴费

9.卫生健康(类)支出494730.48占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,完成年初预算的111.29%。

2101101行政单位医疗,金额245447.16元,主要用于基本医疗保险缴费支出;

2101103公务员医疗补助,金额203175.91元,主要用于公务员医疗保险缴费支出;

2101199 其他行政事业单位医疗支出,金额46107.41元,主要用于工伤生育险和残疾人保障金。

造成预决算差异的主要原因是人员调动,减少了医疗保险缴费。

10.节能环保(类)无支出

11.城乡社区(类)无支出

12.农林水(类)无支出

13.交通运输(类)支出无支出

14.资源勘探工业信息等(类)支出8731968.00占一般公共预算财政拨款总支出的51.39%,完成年初预算的139.71%。

2150805中小企业发展专项,金额2300000.00元,主要用于2024年省级中小企业发展专项资金2300000.00

2150517产业发展,金额6431968.00元,主要用于数字先行区补助资金1999218.00元,2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金500000.00元,2023年度昆明市首台重大技术装备研发生产补助资金3600000.00元,官渡区工业发展专项经费332750.00元。

造成预决算差异的主要原因是增加了上级转移支付。

15.商业服务业等(类)无支出

16.金融(类)支出无支出

17.援助其他地区(类)无支出

18.自然资源海洋气象等(类)无支出

19.住房保障(类)支出478109.00占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%,完成年初预算的100.23%

2210201住房公积金,金额478109.00,主要用于住房公积金缴纳。

造成预决算差异的主要原因是人员调动,减少了住房公积金缴纳

20.粮油物资储备(类)无支出

21.国有资本经营预算(类)无支出

22.灾害防治及应急管理(类)无支出

23.其他(类)无支出

24.债务还本(类)无支出

25.债务付息(类)无支出

26.抗疫特别国债安排(类)无支出


四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为68000.00元,决算为1600.00元,完成年初预算的2.35%;支出决算较上年增加1600.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为57000.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为11000.00,决算为1600.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的14.55%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,增长上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加1600.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算1600.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1600.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68000.00,支出决算为1600.00,完成年初预算的2.35%支出决算较上年增加1600.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为57000.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出预算为11000.00,决算为1600.00,完成年初预算的14.55%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因未产生公务用车运行维护费,2024年产生了一笔国内接待费

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加1600.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算1600.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1600元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2024年产生了一笔国内接待费

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次20.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于为积极对接用好省外优质科技服务资源,有效促进科技入滇进州市和科技招商工作,吸引省外优质创新资源入滇落地,省科技厅于4月21日下午组织中关村亦创新兴产业科技服务联盟及多家企业一行赴官渡区考察调研和座谈。接待1批次,接待人次20人。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2024年机关运行经费支出365558.55比上年减少4428.79,下降1.20%,主要原因机构改革人员调动,减少了2名工作人员的公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费34943.00元,水费5984.00元,邮电费3853.55元,差旅费31040.00元,维修(护)费48.00元,培训费9020.00元,工会经费22620.00元,福利费91400.00元,其他交通费127950.00

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市官渡区科学技术和工业信息化局资产总额2639726.36元,其中,流动资产220421.29元,固定资产1624588.77(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产794716.3元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加20210.02,其中固定资产增加20210.02。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;报废报损资产0.00项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额9920.00元,其中:政府采购货物支出9920.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9920.00元,其中:授予小微企业合同金额9920.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011103200201111

2024年度部门决算公开表(决算报表部分)20251028101620974


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