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索引号: 015117762-202604-108057 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2026-04-03 14:24
名 称: 昆明市官渡区信访局2026年预算公开
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昆明市官渡区信访局2026年预算公开

发布时间:2026-04-03 14:24 浏览次数:0
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昆明市官渡区信访局2026年预算公开目录


第一部分 昆明市官渡区信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区信访局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


昆明市官渡区信访局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责处理国内群众、法人及其他组织向区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。

3.推进信访制度和信访工作法化建设,推动党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进全区信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责全区信访信息化建设,指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责官渡区信访事项复查复核委员会办公室日常工作

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室和业务科。所属单位1为:信访信息调研中心

(三)重点工作概述

坚持防治并举,提升化解效能。一方面,优化受理流程,提升信访件及时受理率。官渡区信访局始终坚持提前预警、紧盯时限,采取周督促,月通报、季会商、年总结的工作方法督促责任单位在时限内完成受理办理工作,保证信访件办理工作的有序高效进行。经信访系统查询,202511日至20251231日,信访部门及时受理率达到100%,信访诉求有权处理机关及时受理率达到97%。另一方面,深入推进信访问题源头治理三年攻坚行动,严格落实《官渡区深化源头治理 化解信访矛盾专项工作实施方案》,区委信联办组织各街道、各部门对重复信访、进京访赴省越级访、缠访闹访、扬言信访的重点事项进行全面排查。对梳理出的61件重点信访事项,严格按照法治化五化”“四到位要求,综合运用调解、疏导、政策解读等多种方式化解,成功化解61件,化解率达100%。有效实现控增量、减存量、防变量目标。

领导包案工作落地见效,重点事项化解有力。一方面,根据202558日官渡区委、区政府印发的《官渡区2025年区级领导包案化解信访案件工作方案》,区级领导主动认领包案任务,聚焦疑难复杂信访案件,带头深入一线接访下访。目前区级领导包案化解信访案件60件,已化解50件,化解率83.33%。剩余未化解信访案件,区委信联办将按照方案实施步骤督办责任单位推动化解。另一方面,狠抓中巡组移交信访件办理工作。在本次中巡组信访件办理工作中,区委区政府主要领导高度重视,高位统筹;区级领导牵头协调解决分管领域内信访件办理过程中的难点问题,亲自接访重点信访人员;区信访局成立工作专班,集全局之力开展中巡组移交信访件办理工作。一批群众关注的一事群投民生问题妥善化解或阶段性化解。

强化督查督办,做实评查问效。一方面,建立健全督查督办工作机制,将信访事项办理情况纳入重点督查范围。通过定期检查、随即抽查、跟踪问效等方式,紧盯信访事项办理进度和质量,对办理不力、推进缓慢的事项及时督促整改。另一方面,持续开展评查工作,筑牢法治根基。2025年区信访局共全区普发《评查通报》9期,评查发现超期受理、受理告知不规范、办理程序导入错误、超期办理、应当通过法定途径办理错误引入信访复查程序6个方面的问题,涉及责任单位13家、存在问题信访件56件。同时2025年区信访局按照省委、市委信联办工作要求,共对5个县区开展评查,通过整改评查发现问题总结经验,不断推进信访工作法治化和规范化落实落细。

依托信联机制,聚力攻坚化解。针对群众反映强烈及重点疑难的信访事项,2025年以来,区信访局牵头组织责任单位现场接待群众31次,召开专题协调会24次,其中劳动和社会保障领域17次;城乡建设领域6次。协调各方力量,形成解决问题合力。

安全保障周密部署,风险防控筑牢防线。针对全年重大会议、活动,制定专项工作方案18份。依托“3+N”风险防控机制,整合多部门情况信息资源,构建全方位、多层次的风险防控体系。加强对重点领域、重点群体的风险排查和动态监测,提前做好应对预案,及时处置各类突发情况,为重大会议、活动的顺利开展提供了坚实的信访安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制3人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026部门财务总收入20,677,530.03元,其中:一般公共预算20,677,530.03元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少562,368.69主要原因分析:1.基本支出减少206,174.69元,2.官渡区流动人口专职协管员相关经费减少406,194元,3.信访专项工作经费增加50,000

(二)财政拨款收入情况

2026部门财政拨款收入20,677,530.03元,其中:本年收入20,677,530.03元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款20,677,530.03元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少562,368.69主要原因分析:1.基本支出减少206,174.69元,2.官渡区流动人口专职协管员相关经费减少406,194元,3.信访专项工作经费增加50,000

四、预算单位支出情况

2026部门预算总支出20,677,530.03元。财政拨款安排支出20,677,530.03元,其中:基本支出2,317,124.03元,与上年对比减少206,174.69主要原因是有1人减少,基本支出则减少项目支出18,360,406元,与上年对比减少356,194元,主要原因分析1.官渡区流动人口专职协管员相关经费减少406,194元;2.信访专项工作经费增加50,000

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

“2010301”行政运行支出12,141元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行的支出、主要包括工资福利支出、商品和服务支出等。

2014001行政运行支出1,599,021元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行的支出、主要包括工资福利支出、商品和服务支出等。

“2010302”一般行政管理事务18,333,580元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务的一般行政管理事务支出。

“2080501”行政单位离退休支出125,800元,主要用于离退休人员订阅报刊、生病看望慰问、七个节日一个生日慰问等费用。

“2080502”事业单位离退休支出6,800元,主要用于事业离退休人员订阅报刊、生病看望慰问、七个节日一个生日慰问等费用。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出177,109.12元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出74,475元,主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

2080704就业补助社会保险补贴支出26,826元,主要用于就业补助的社保社会保险补贴支出。

“2101101”行政单位医疗支出80,695.36元,主要用于行政事业单位基本医疗保险和重疾医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出69,358.2元,主要用于公务员医疗补助。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出22,132.35元,主要用于行政事业单位工伤保险支出。

“2210201”住房公积金支出149,592元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区信访局无对下专项转移支付。

(一)与中央配套事项

昆明市官渡区信访局无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

昆明市官渡区信访局无与省级配套事项。

(三)与市级配套事项

昆明市官渡区信访局无与市级配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区信访局无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

昆明市官渡区信访局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额11,800元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算11,800元、政府采购工程预算0元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区信访局2026一般公共预算财政拨款三公经费预算合计14,620元,较上年减少770元,下降5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区信访局2026因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2026年昆明市官渡区信访局无因公出国(境)预算,与上年持平、无变化。

(二)公务接待费

昆明市官渡区信访局2026公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

2026年昆明市官渡区信访局无公务接待费预算,与上年持平、无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区信访局2026公务用车购置及运行维护费为14,620元,较上年减少770元,下降5%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费14,620元,较上年减少770元,下降5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是:由于公务用车运行费定额标准减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区信访局2025年无重点项目,故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区信访局2026机关运行经费安排186,988元,与上年对比减少14,602,主要原因一是行政运行减少18,002元,二是退休人员增加,公用经费增加3,400

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区信访局2026委托业务费安排0元,与上年对无变化

2026年昆明市官渡区信访局无委托业务费预算,与上年持平、无变化。

(四)国有资产占有使用情况

截至20251231日,昆明市官渡区信访局资产总额694,200元,其中,流动资产600,400元,固定资产93,800元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加534,882.11元,其中固定资产减少45,890.02元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。


附件1:官渡区信访局2026年预算公开表

附件2:官渡区信访局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4:官渡区信访局2026年重点领域财政项目文本公开



主办单位:昆明市官渡区人民政府

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